Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Покупаем товар из РФ, НДС: какая став...
    Как оприходовать товар без цен,товар ...
    ТОО (Каз-е) покупает товар в Африке, ...
    Может ли ИП на упрощенке приходовать ...
    Не можем растаможить товар из ОАЭ, бр...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ставка 20% за товар?     
    msurf
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 22, 2005 11:34:23 Сообщить модератору   

    ТОО приобретает товар по ставке НДС 20% у резидента РК. Продает, естественно по ставке 15%. Вопрос: как учитывать разницу в 5% и где она отражается в форме 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Сен 22, 2005 11:38:07 Сообщить модератору   

    ? дата/время приобретения ?
    ? дата/время продажи ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 22, 2005 13:09:01   

    Автор ищите ошибку в том, кто выписал Вам. А на разницу 5 % можно мне на вебмани кинуть. Я подумаю как поступить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    msurf
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Сен 22, 2005 15:29:46 Сообщить модератору   

    А если так: СП заключило в 1997 году соглашение с Правительством (текст опускаю), по которому ей устанавливается ставка НДС 20%. После снижения ставки до 15% этому СП ставку оставляют прежней, т.е. 20%!!! Вот так понятней?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Сен 22, 2005 15:40:42 Сообщить модератору   

    CП-резидент Казахстана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Сен 22, 2005 15:43:35 Сообщить модератору   

    так бы и сказал, что у вас контракт с зафискированным налоговым режимом...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    msurf
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 22, 2005 15:45:03 Сообщить модератору   

    Да, резидент. Это - СНПС Актобемунайгаз. Товар - сжиженный газ. Больше, к сожалению ничего добавить не могу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Сен 22, 2005 16:01:40 Сообщить модератору   

    Я рекомендую вопрошающему перечитать гл.38 НК "Зачет по НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Сен 22, 2005 16:05:36 Сообщить модератору   

    Разница в 5% не сегодня же возникла.Что происходило в 2004 году,например? Что-то изменилось?
    И еще вопрос.Что за предприятие? Вы называете его:ТОО,СП,потом СНПС.Это коммерческая организация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    msurf
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Сен 22, 2005 17:08:20 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    так бы и сказал, что у вас контракт с зафискированным налоговым режимом...


    Это у них контракт с фиксированным налоговым режимом. А мы сейчас покупаем у них газ по ставке 20%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Сен 22, 2005 17:11:00 Сообщить модератору   

    получается, у них покупат выгодно...стока НДС на халяву...Smile

    ИМХО - можно и нужно брать в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Сен 22, 2005 17:11:12 Сообщить модератору   

    А у них тогда с кем контракт с фикс.налог.режимом??
    И с кем у ВАС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Сен 22, 2005 17:19:14 Сообщить модератору   

    Галина, не путай, а то ваще концов не найдем...

    вопрощающий ! Вы уже всех измучили ! Вы читали гл. 38, а конкретно (ДАЮ ПОДСКАЗКУ) -

    ст.235, п.2, пп.1-1 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Сен 23, 2005 13:05:28 Сообщить модератору   

    Вопрошающий ! Почаще читайте Налоговый Кодекс ! Иногда он сеет разумное, доброе, вечное...говорят, там можно найти ответы на многие вопросы...не прибегая к помощи ОБС, форума, какой то матери...

    Самому, что ли, почитать ? :)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomcha
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Сен 23, 2005 15:36:59 Сообщить модератору   

    Starican, а ты меня еще обвиняешь, что я живу старыми законами, а тут целое предприятие "застряло" в 1997г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пт Сен 23, 2005 18:26:45 Сообщить модератору   

    1. я никого не обвиняю
    2. предприятие застряло в 1997 г. абсолютно законно на основании контракта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomcha
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Сен 23, 2005 18:44:07 Сообщить модератору   

    Да, поняла я. Только на основании какой статьи НК? Ты же меня вчера пытал, НПА? Это раздел недропользователи НК, я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomcha
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Сен 23, 2005 18:46:09 Сообщить модератору   

    Ст. 282 п.1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 18, 2010 18:30:40   

    Фирма, на которой я сейчас работаю, в 2005-2006 году покупала ГСМ у организации, которая имела контракт с фиксированным налоговым режимом, и отпускала товар с НДС 20%. Наша фирма продавала товар с НДС 15%. НДС 20% брала в зачет. За 4 квартал 2005 и 2006 год образовалась приличная сумма "зачетного" НДС. И в декабре 2006 года, бывший бухгалтер дает корректировку на эти 5% разницы. Т.е. ежеквартальные формы 300 показывали уменьшение НДС, а в декабре доп. 300 дает начисление. В результате, у нашей фирмы нет дебетового сальдо по НДМ на конец 2006 года. А в 2007 году, ст.бух. полностью берет в зачет все 20%, и не делает никаких корректировок. У инспектора в налогововой вопрос- почему в 2006 году делалась корректировка, а в 2007 г нет. У меня нет Налогового кодекса за 2005, 2006 год, я так понимаю, в те года (2005-2006) эта разница в НДС относилась на затраты? А в 2007 году нет? Инспектор от меня просит письмо, в котором я должна дать внятный ответ... помогите, дайте совет, как правильно написать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Май 18, 2010 20:28:03 Сказали Спасибо❤   

    2005-2006 год, статья 235 п. 2 Суммой НДС, относимого в зачет...., является: пп 1-1) сумма НДС, подлежащего уплате недропользователям по выставленным счетам-фактурам с выделенным в них НДС, но не более ставки, установленной . 1 статьи 245 настоящего Кодекса (а ставка была тогда 15%). Может быть поэтому и была сделана корректировка. А в кодексе 2007 года этот подпункт уже был исключен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz