Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как вести головной компании учет расх...
    Отражение передачи(вклад) активов гол...
    Ответственность головной компании (РФ) за деятельность филиала в РК
    Оформление расходов по заработной пла...
    Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Передача расходов головной компании.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Авг 02, 2007 10:13:02 Сообщить модератору   

    Доброе утро всем.
    Прошу помочь разобраться в таком вопросе. Филиал-нерезидент, выплатил из кассы ЗП, работникам нерезидентам. (681-451).
    У филиала есть задолженность перед головной организацией (642), которую сейчас намереваются уменьшить за счет выплаты ЗП:
    642-681
    681-451
    Возможно ли такое в принципе? С налоговой точки зрения, я ничего плохого не вижу, уменьшили расходы ну и ладно. А вот по бух.учету, не определюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 02, 2007 11:50:49 Сообщить модератору   

    Уточните, пожалуйста, филиал выплатил зарплату своим работникам?
    Т.е. своим же работникам начислил зарплату и выплатил из кассы?
    Каким местом тогда вы погасили задолженность перед головной?

    Или это вы выплатили зарплату работникам головной? Т.е. начисление з/п было в головной, а вы только наличкой с этими работниками рассчитались? тогда понятно погашение вашей задолженности перед головной, но непонятно, зачем вы у себя начисляте эту зарплату?

    Уточните вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Авг 02, 2007 12:02:01 Сообщить модератору   

    о сколько нам открытий чудных
    несет энтузьязизма дух... (с) мое

    такое в принципе возможно. В условиях джамахирии и народного самоуправления, когда дебиторка завода - это зарплата работников, а кредиторка завода - это удержания из зарплаты работников завода...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Авг 02, 2007 12:15:38 Сообщить модератору   

    Фактически ЗП, выдавалась работникам головной компании которые здесь не числятся (работают без РР). Но во избежание проблем с НК. решено исчислить с этих сумм все налоги здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Авг 02, 2007 12:21:25 Сообщить модератору   

    налоги ладно, исчислили, но значит вы и начисление этой зарплаты у себя провели? я правильно поняла?

    т.е. люди с головной у вас поработали, и вы им заплатили?
    а за это время по основному месту работы им зарплата не начислялась? так?

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Вы сам факт выплаты денег с налогообложением не связывайте, у нас налоги начисляются не на выплаченные деньги, а на начисленый доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Авг 02, 2007 12:25:30 Сообщить модератору   

    начисление провели, налоги исчислили.
    работали здесь, но незаконно. по основному месту им не начислялась. выплаты были здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Авг 02, 2007 12:37:43 Сообщить модератору   

    ясно.
    ладно, законно-не законно - это дело ваше.
    раз они работали у вас, вы им начислили зарплату, понесли расходы. выплатили им зарплату. т.е. они в этом случае выступили в качестве ваших работников, штатных или внештатных, это не важно.

    но в таком случае каким местом ко всему этому относится ваша головная и погашение вашей задолженности перед ними?

    821-681 начислили з/п этим своим работникам
    681-451 выплатили зарплату

    В бухгалтерии самой головной никак эта ситуация не отражается?

    Поймите, если вы делаете какие-то проводки по погашению задолженности перед кем-то, то и у этого "кого-то" тоже должна пройти встречная операция, согласны?

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    если бы эти работники у вас не работали, но вы выплатили им денюжку, то получилось бы так:

    Дт 642 - Кт 451

    Все. Вот это погашение задолженности.
    А если они у вас отрабоали, то значит при этом возникла новая задолженность, и вы выплатой из кассы погасили именно ее, а не ту, прежнюю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Авг 02, 2007 12:42:59 Сообщить модератору   

    Это требование головы, передать расходы по этим сотрудникам. Голова ессно отразит все у себя.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    Elis говорит:
    ясно.
    ладно, законно-не законно - это дело ваше.
    раз они работали у вас, вы им начислили зарплату, понесли расходы. выплатили им зарплату. т.е. они в этом случае выступили в качестве ваших работников, штатных или внештатных, это не важно.

    но в таком случае каким местом ко всему этому относится ваша головная и погашение вашей задолженности перед ними?

    821-681 начислили з/п этим своим работникам
    681-451 выплатили зарплату

    В бухгалтерии самой головной никак эта ситуация не отражается?

    Поймите, если вы делаете какие-то проводки по погашению задолженности перед кем-то, то и у этого "кого-то" тоже должна пройти встречная операция, согласны?

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    если бы эти работники у вас не работали, но вы выплатили им денюжку, то получилось бы так:

    Дт 642 - Кт 451

    Все. Вот это погашение задолженности.
    А если они у вас отрабоали, то значит при этом возникла новая задолженность, и вы выплатой из кассы погасили именно ее, а не ту, прежнюю.


    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    Пожалуй так будет корректней
    Дт 642 - Кт 451
    А налоги? голова требует, только на сумму выплаты, а налоги сверху расчитаны (ИПН).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Авг 02, 2007 12:53:44 Сообщить модератору   

    Что-то с головой у вашей головы не в порядке...
    Раз голова собирается все-таки эти расходы отражать у себя, то значит это его сотры выполнили работу?
    Значит, это организация вам оказала услуги.
    Причем еще одни услуги, не считая той задолженности, которая возникла прежде?

    Какая-то работа действительно была сделана. В этом месяце?

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Или стоп, я начнаю телепатировать.
    Ранее задолженности перед головной никакой и не было.
    Она возникла только в этом месяце?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    к.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Авг 03, 2007 08:29:54 Сообщить модератору   

    у меня на неделе была похожая ситуация...основной косяк в подходе людей думающих, что "...все вокруг наше, все вокруг мое"...если к нам приехали сотры из головы, то это наши сотры...наши налоги...

    ошибаетесь. в текущих налоговых условиях когда налоги платит каждое структурное подразделение самостоятельно, это сотры головы. они в голове подавали заяву на прием на работу. в голове им должны начислять ЗП. и выплачивать. а если филиал им выплатил ЗП, то

    проводки в филиале
    выдача денег сотрам головы, где бы эти сотры ни работали
    333,334 - 451
    потом зачет с головой по авизо полюдно
    641,642 - 333,334

    проводки в голове по авизо
    681-321,322

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Авг 03, 2007 11:24:52 Сообщить модератору   

    Спасибо, так решили и сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz