Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Импорт товара из стран таможенного союза с целью экспорта в третьи страны
    Импорт грузового транспорта в рамках таможенного союза.
    Адм.ответственность за неполную уплату НДС на импорт из Таможенного союза
    будет ли идти в зачет НДС на импорт не с таможенного союза?
    Форма 300: в каких строках и приложен...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в каких строках в 300 форме указать импорт товара с уплатой НДС, не участники Таможенного союза?     
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Авг 01, 2013 13:08:16   

    Добрый день! Был импорт товара с уплатой НДС, не участники таможенного союза.. в каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС?

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    отправила 4 приложение, в котором указала методом зачета, знаю не верно.. теперь надо минусовку отправить по тем же суммам? а в 300 форме как отобразить этот товар с уплоченным НДС? Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 01, 2013 13:17:18   

    marina777 говорит:
    каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС?

    Ф.300.00,стр.300.00.016.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 01, 2013 13:21:08   

    esiphi говорит:
    стр.300.00.016.

    Это не РОссия и не Беларусь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 01, 2013 13:27:47   

    marina777 говорит:
    Это не РОссия и не Беларусь...

    В этой строке (300.00.016)отражается также
    marina777 говорит:
    импорт товара с уплатой НДС,
    при таможенном декларированием(ГТД).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 01, 2013 13:30:14   

    esiphi говорит:
    при таможенном декларированием(ГТД).

    на - "в том числе" не обращать внимания? и не заполнять I и II ? только в этой строке, больше нигде не нужно? и еще 4 приложение тогда с минусом отправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 01, 2013 13:39:18 Сказали Спасибо❤   

    marina777 говорит:
    и не заполнять I и II ?

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 01, 2013 14:15:55   

    esiphi говорит:
    Верно.

    А с 4 приложением уже отправленным что делать, не подскажете? минусовку отправить на ту же сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 01, 2013 14:19:18 Сказали Спасибо❤   

    marina777 говорит:
    А с 4 приложением уже отправленным что делать, не подскажете? минусовку отправить на ту же сумму?

    Вы же сами написали:
    marina777 говорит:
    знаю не верно..

    Исправляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 01, 2013 14:21:01   

    Омарова Д.М. говорит:
    Исправляйте.

    Минусом отправить, верно?

    Добавлено спустя 31 секунду:

    те же цифры в тех же строках, только с минусами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 01, 2013 14:23:17 Сказали Спасибо❤   

    marina777 говорит:
    верно

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 06, 2013 12:03:47   

    Доброго дня всем! Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Подскажите:

    С Китая пришел товар во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС. Я заполняю 300,04,001,-методом зачета, затем она садится в 300,00,011. Теперь читаю на балансе, что эту сумму надо посадить в 300,00,016.
    помогите разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 06, 2013 12:23:06 Сказали Спасибо❤   

    гульмира говорит:
    во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС.

    гульмира говорит:
    Я заполняю 300,04,001,-методом зачета

    Обратите внимание на то,что при растомаживании товара Вы уплатили НДС указанный в ГТД,а значит это не Уплата НДС методом зачета(Методом зачета -см.ст.250 ЗРК о введении в действии Кодекса РК" Оналогах и др.обяз.платежах в бюджет")
    Значит верно посадить в 300,00,016.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Авг 06, 2013 13:07:47   

    esiphi, Спасибо, дошло наконец-то!
    перебила в 1С с импорт методом зачета на просто ндс и теперь она села в 300,000,016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz