Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Удержание за питание
    Удержание алиментов из зарплаты работника
    Удержание подотчетной суммы из зарплаты в 1С 8
    Законно ли удержание с зарплаты за опоздание
    Удержание излишне выплаченной зарплаты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Удержание с зарплаты за питание, квартиру и др (за услуги, предоставляемые сторонними организациями)     
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 05, 2011 12:49:25   

    1С 8.2 БУК (2.0.1.54)

    Ранее при работе в 1С 7.7 БУК при поступлении услуг, удерживаемых затем с зарплаты работников,
    формировался документ "Услуги сторонних организаций", где ставился счет затрат "3350".
    То есть формировалась проводка удержания с зарплаты "Дт3350 - Кт3310".

    Теперь при переходе на 1С 8 БУК, если по аналогии ставить счет затрат "3350" в документе "Поступление ТМЗ и услуг",
    то естественно в управленческом учете З/П это удержание не отразится.

    На ум приходит следующие варианты:

    Вариант №1:

    1. В документе "Поступление ТМЗ и услуг" ставить в "счете затрат" сразу счет затрат (например 7210)
    Дт 7210-Кт3310

    2. Через документ "Разовые удержания" удерживать с З/П стоимость услуг.

    Но здесь затрудняюсь - какой счет поставить в проводке по кредиту: Дт3350 - Кт ХХХХ?
    Может счет прочего дохода "6280"?


    Вариант №2
    1. В документе "Поступление ТМЗ и услуг" ставить в "счете затрат" также счет "3350"
    Дт3350-Кт3310

    2. Формировать документ "Корректировка записей регистра" для отражения удержаний в регистрах З/П.

    Но этот вариант че-то какой-то замороченный слишком - не юзабилитиSmile

    Или может какие другие варианты есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 05, 2011 15:25:27   

    Может если кто в 1С-ке не знает как, то правильные проводки знает?
    Я думаю отдельно тему выводить смысла нет, здесь все взаимосвязано:

    Дт7210-Кт3310 (услуги, удерживаемые с З/П)

    Дт3350-КтХХХХ (удержание с З/П за услуги) ????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 05, 2011 16:26:23 Сказали Спасибо❤   

    Raybek, если удержания идут из з/п зачем брать через услуги на расходы? Сразу и ставьте Дт 3350 Кт 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 05, 2011 16:28:33   

    Трудоголик2 говорит:
    Сразу и ставьте Дт 3350 Кт 3310


    Ясно - это проводки по БУ. А как же регистры по зарплате? Это удержание потом не отразится в Расчетно-платежной ведомости например.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 05, 2011 16:42:27   

    Raybek, При формировании РПВ она отразиться в прочих удержаниях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 05, 2011 16:46:42   

    Трудоголик2 говорит:
    Raybek, При формировании РПВ она отразиться в прочих удержаниях.

    Нет - не формирует.
    Вы про какую версию 1С говорите?

    Я про 1С 8 БУК (2.0.1.54)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Апр 06, 2011 03:32:33 Сообщить модератору   

    Raybek, вот здесь обсуждали проводки при удержании из зарплаты http://balans.kz/viewtopic.php?t=33811

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 06, 2011 09:15:34   

    Рита говорит:
    Raybek, вот здесь обсуждали проводки при удержании из зарплаты http://balans.kz/viewtopic.php?t=33811


    То есть добавляется еще одна проводка?:

    Дт7210-Кт3310 (услуги поставщика)
    Дт1284-Кт6280 (признаем дебиторку за работником)
    Дт3350-Кт1284 (удержание и З/П работника)

    ???

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

    Блин - чувствую бухгалтера меня не поймут мягко говоря.
    Вместо одного документа в 7-ке - они должны будут вводить теперь два документа и одну бух.справку в 8-ке.Very Happy

    Скажут - "Нафиг нам эта 8-ка? В 7-ке легче было."

    Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350",
    автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 06, 2011 12:18:08 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Блин - чувствую бухгалтера меня не поймут мягко говоря.
    Вместо одного документа в 7-ке - они должны будут вводить теперь два документа и одну бух.справку в 8-ке.

    Как показало обсуждение в той ветке, в семерке так тоже делать было нельзя:
    Raybek говорит:
    Ранее при работе в 1С 7.7 БУК при поступлении услуг, удерживаемых затем с зарплаты работников,
    формировался документ "Услуги сторонних организаций", где ставился счет затрат "3350".
    То есть формировалась проводка удержания с зарплаты "Дт3350 - Кт3310".

    Вместо этого сначала надо документом "Услуги сторонних организаций" сформировать проводки
    Дт 7210 Кт 3397 на сумму оказанных услуг
    Дт 1284 Кт 3397 на сумму, возмещаемую работником

    Потом доком "Ведомость удержаний"
    Дт 3350 Кт 1284

    А потом уж бух.справкой
    Дт 7210 Кт 3397 - 1000 (сторно)
    Дт 3397 Кт 3310

    Поэтому что семерка, что восьмерка - примерно одно и то же. Наоборот, в восьмерке вроде даже поудобнее (сама не знаю, пока еще в 1С 7 сижу), но
    Ведмедь говорит:
    Каюсь надо было дописать проводку
    Рита говорит:
    Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику

    издержки работы в восьмерке, там это автоматически закрывается.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 06, 2011 12:25:22   

    Рита говорит:
    Как показало обсуждение в той ветке, в семерке так тоже делать было нельзя:

    А как мне грамотно доказать бухгалтерам, что напрямую проводку нельзя делать Дт3350-Кт3310? Тем более они уже года три так в семерке вели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 06, 2011 12:28:38 Сообщить модератору   

    А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам (переделывать прошлые годы думаю, нет смысла - на налогообложение это ведь не влияет). Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Апр 06, 2011 23:33:07   

    Нет, только уйдешь добро вытворять, сразу достают недоконфискованную траву.
    Подставляйте бубен, буду в него стучать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 07, 2011 10:56:37   

    С. Ромазанов говорит:
    Подставляйте бубен, буду в него стучать.

    Доброго времени суток, Сэнсэй! Very Happy

    Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:

    Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".

    Вот это не прокатывает:
    Raybek говорит:
    Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350",
    автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты.


    Так как расчетно-платежные ведомости и т.д. берут данные непосредственно из документов удержаний.

    Поэтому при таком раскладе (Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".),
    все равно надо будет формировать документ "Регистрация разовых удержаний", но при этом
    не ставить в нем способ отражения в бух.учете для избежания дублирования проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Апр 08, 2011 00:19:34 Сказали Спасибо❤   

    Raybek говорит:
    Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".

    Зашибись. Не забудь на каждую проводку брать заявление от работника.
    Raybek говорит:
    Вот это не прокатывает:
    Raybek говорит:
    Думаю лучше доработать проведение документа "Поступление ТМЗ и услуг", чтобы при отнесении на счет затрат "3350", автоматом формировались движения по соответствующим регистрам зарплаты.

    Это еще чзф? Или типовая уже надоела?
    Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
    Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.
    И вся недолга. Упрощенный вариант.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Raybek говорит:
    .jpg

    Я про другой бубен.
    "Не доходит через голову - постучим в печень" (с) не помню, какой-то фильм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 08, 2011 09:06:22   

    С. Ромазанов говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
    Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.
    И вся недолга. Упрощенный вариант.


    Сэснсэй, действительно все просто тогда, но как же вот эти проводки, если можно так просто?

    Рита говорит:
    Raybek, вот здесь обсуждали проводки при удержании из зарплаты http://balans.kz/viewtopic.php?t=33811


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 08, 2011 09:51:36 Сообщить модератору   

    А я, например, не согласна с обсуждением по ссылке (т.е. в другой ветке).
    Не должны мы эти суммы ставить себе на доход (даже на прочий) и на расходы.
    Этак с них надо тогда и требовать НДС начислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Апр 08, 2011 10:26:23 Сообщить модератору   

    Лена, так там счета доходов и не участвуют. Окончательный вариант, к которому пришли, такой:
    Рита говорит:
    Приведу полностью вариант, который предлагает Ведмедь:

    дт 7210 кт 3397 - 1000 Расходы сверх лимита
    Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
    Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
    Дт 7210 Кт 3397 - 1000 (сторно) т.к. данный расход не является расходом предприятия.
    Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику

    Об этих проводках я писала и в этой ветке http://balans.kz/viewtopic.php?p=418312#418312

    Честно говоря, я бы и счет расходов тоже не стала бы задействовать. Тогда вариант попроще такой:

    дт 7210 кт 3397 - 1000 Расходы сверх лимита
    Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
    Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
    Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику

    Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:

    Черт, забыла первую строчку убрать. Вот так хотела:

    Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
    Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
    Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Апр 08, 2011 15:44:18   

    Рита говорит:
    Вот так хотела:

    Дт 1284 Кт 3397- 1000 Определен размер, возмещаемый работником
    Дт 3350 Кт 1284 - 1000 удержали из зарплаты в счет погашения дебиторки
    Дт 3397 Кт 3310 - 1000 Взаимозачет задолженности по одному и тому же поставщику

    И? Зачем тут 3397? Чтобы было?
    Raybek говорит:
    но как же вот эти проводки

    А кто сказал, что это "крайнее слово"? Это только одно из мнений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Апр 08, 2011 19:48:20 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Зачем тут 3397? Чтобы было?

    Зачем все эти проводки и счета, подробно обсуждали в той ветке, на которую есть ссылка выше. Можно продолжить там.
    С. Ромазанов говорит:
    А кто сказал, что это "крайнее слово"? Это только одно из мнений.

    Абсолютно согласна. Поэтому и говорила:
    Рита говорит:
    А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам.
    ...
    Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Апр 08, 2011 20:12:36   

    Рита говорит:
    А вы распечатайте ту ветку, где было обсуждение и дайте им почитать. Согласятся - пусть дальше делают по правилам.
    ...
    Не согласятся - их дело, пусть делают, как хотят.

    Я правильно понял? Мнение двух человек - это уже правила?
    Рита говорит:
    Зачем все эти проводки и счета, подробно обсуждали в той ветке

    Василий погорячился с 3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Апр 08, 2011 21:22:18 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Мнение двух человек - это уже правила?

    Ну что уж к словам-то цепляться. Я же согласилась, что это всего лишь одно из мнений.

    А вот что проводка
    Raybek говорит:
    Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".

    имеет право на существование точно не согласна. По ней получается, как будто с фирмой, оказывающей услуги (отраженной в аналитике по кредиту 3310) расплачиваются напрямую из зарплаты работников. Это же не так на самом деле.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Апр 08, 2011 21:46:26 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Василий погорячился с 3397.

    Дык, я вроде как пояснял почему использую 3397, а не 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Апр 08, 2011 22:29:08   

    Рита говорит:
    А вот что проводка
    Raybek говорит:
    Остановились с местными бухгалтерами на проводке: Дт3350-Кт3310 через документ "Поступление ТМЗ и услуг".
    имеет право на существование точно не согласна.

    Даже не обсуждается. Нет такой проводки.
    Ведмедь говорит:
    Дык, я вроде как пояснял почему использую 3397, а не 3310.

    Ведмедь говорит:
    использую этот счет, т.к. всё-таки это расчеты с поставщиками идут, не за свои обязательства, а так сказать за обязательства третьих лиц, поэтому и полагаю что им быть лучше на счетах прочей кредиторской задолженности.

    Берем документ. Что там написано? Поставщик-Покупатель. Берем план счетов. 3397 - Прочая краткосрочная кредиторская задолженность. 3310 - Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Для меня логично предположить, что взаиморасчеты с Поставщиком у Покупателя учитываются на счете 3310. Другое дело, что обязательства третьих лиц не должны признаваться ни расходом ни доходом. Но это по Дт проводки, а по Кт - у нас взаиморасчеты с Поставщиком.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Апр 08, 2011 22:46:02 Сообщить модератору   

    Так они и не признаются 1280 закрывает 3390, а 3350 закрывает 1280, а потом делается сторно счета расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Апр 08, 2011 22:54:51   

    Ведмедь говорит:
    Так они и не признаются 1280 закрывает 3390, а 3350 закрывает 1280, а потом делается сторно счета расходов.

    Зачем так сложно? Есть же две проводки. А ты хочешь огородами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Апр 08, 2011 23:17:08 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    А ты хочешь огородами.

    Чет не догоняю, а как короче сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Апр 08, 2011 23:18:30   

    На первой странице
    С. Ромазанов говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")

    Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Апр 08, 2011 23:52:12 Сообщить модератору   

    Так вроде первоначально обязательства у работодателя перед 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Сб Апр 09, 2011 00:16:52 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    3310 - Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Для меня логично предположить, что взаиморасчеты с Поставщиком у Покупателя учитываются на счете 3310.

    Но ведь это поставщик не данного юридического лица, а поставщик работника - ему предоставлены услуги сторонними организациями, а не юридическому лицу. Работодатель только заплатил за них, но сам этих услуг не получал.

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Поэтому тоже считаю, что лучше использовать 3390, а не 3310.

    Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:

    То есть мысль такая:
    Расчеты ТОО по услугам со своими поставщиками отражаем через документ "Услуги сторонних организаций" проводкой:
    Дт 7010, 8100, 8400 Кт 3310

    Расчеты работников с их поставщиками отражаем тем же документом, что и в первом случае, "Услуги сторонних организаций", но проводкой:
    Дт 1284 Кт 3397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Апр 09, 2011 10:19:06   

    Рита говорит:
    Но ведь это поставщик не данного юридического лица, а поставщик работника - ему предоставлены услуги сторонними организациями, а не юридическому лицу. Работодатель только заплатил за них, но сам этих услуг не получал.

    Чёйто? Услуги получил Покупатель, указанный в АВР/СФ. А кто там указан? ТОО или ФЛ?
    ТОО просто не признает эти услуги своими расходами, а считает, что это задолженность третьего лица.
    Рита говорит:
    документ "Услуги сторонних организаций"

    Мелман, забыл? Ты же просто мнительный. (с) мультик
    Какая 7-ка в 8-ке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Апр 09, 2011 16:03:04 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Услуги получил Покупатель, указанный в АВР/СФ. А кто там указан? ТОО или ФЛ?

    Нет, я конечно не настаиваю, что все должны так делать в обязательном порядке, но мне самой такой вариант больше нравится, потому что тогда четко видно, что "мухи отдельно, а котлеты отдельно" (как вы любите говорить).
    С. Ромазанов говорит:
    Какая 7-ка в 8-ке?

    Ох, прошу прощения, и правда, чего это я со своей семеркой в чужой огород...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Июл 12, 2011 15:14:42   

    скажите плиз если питание офисного работника отнести д-т 1254 к-т 3310 то при закрытии месяца счет автоматом попадает на удержание из зп? я в одном месяце сделала как вы тут описывали и на разовые удержания поставила..а в другом нет..так оба нормально сели в удержания з/платы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Июл 12, 2011 22:09:24   

    astra597, вот как бы сейчас запятые пригодились. А ведь их уже придумали, они существуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Июл 14, 2011 12:48:49   

    С. Ромазанов говорит:
    astra597, вот как бы сейчас запятые пригодились. А ведь их уже придумали, они существуют.


    1 вопрос. При закрытии месяца счет 1254 (проводка д-т 1254 к-т 3310) автоматически идет на удержание?
    2 вопрос. При начислении основной з/п есть ещё доход в натуральной форме, можно (нужно?) проводить всё вместе в одном "окошке"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Июл 14, 2011 18:04:36   

    Мне хоть первый вопрос, хоть второй, фивалетава. Я без рег. номера в личке и действующей подписки на ИТС не отвечаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Июл 14, 2011 19:09:50   

    написала Вам в личку рег.номер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sava
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Авг 23, 2011 11:34:33   

    С. Ромазанов говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг - 1254 - 3310 по каждому работнику (пусть не смущает "грозное" название счета, там есть "и др.")
    Регистрация разовых удержаний по каждому работнику, создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто, тогда будет заполнять работников автоматом.

    Спасибо. действительно просто, только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется (((. Сначала надо указать вручную удержания организации, а потом размер. Но уже хоть что-то. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Авг 24, 2011 11:52:28   

    sava говорит:
    Спасибо. действительно просто, только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется (((. Сначала надо указать вручную удержания организации, а потом размер. Но уже хоть что-то

    Список можно заполнить на основании списка "Начисления зарплаты работникам организаций", если например сначала идет начисление, а потом удержание этой-же суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Авг 26, 2011 23:57:08   

    sava говорит:
    только в "регистраци разовых удержаний" автоматом не заполняется

    Слова про автоматическое заполнение относятся к
    С. Ромазанов говорит:
    создать способ отражения 3350 - 1254 без указания субконто


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amankulov-rusla
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Июн 04, 2013 16:22:12   

    Добрый день прошу помочь!
    После проведения ревизии за 2012 год заказчику было возвращено согласно претензии за неполные работы на сумму 400 000 тенге.
    После выявления виновных лиц был издан приказ об удержании с заработной платы виновных лиц согласно ихним заявлениям.
    вопрос:
    Как отразить это в бухгалтерском учете ?
    Какими проводками отразить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Июн 05, 2013 07:06:04   

    amankulov-rusla говорит:
    Какими проводками отразить ?

    Предлагаю:
    1.Дт 1282-Кт 1030.
    2.Дт 3350-Кт 1282.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amankulov-rusla
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Ср Июн 05, 2013 09:32:31   

    из всех виновных лиц 1 сотрудник уже уволился как быть с его задолженностью по претензии ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Июн 05, 2013 11:09:26   

    amankulov-rusla говорит:
    из всех виновных лиц 1 сотрудник уже уволился как быть с его задолженностью по претензии ?
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 7470-Кт 1282.
    2.Если от него есть согласие на возмещение,то передать заявление юристам для взыскание ч/з суд.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amankulov-rusla
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Июн 05, 2013 12:29:17   

    esiphi говорит:
    Если от него есть согласие на возмещение,то передать заявление юристам для взыскание ч/з суд.

    Он уволился перед тем как заказчик предоставил претензию
    Могу ли я удерживать з\п сотрудников равномерными суммами в течении года ?
    у меня получилось так
    Дт 1282 Кт 1030 (возврат денег согласно претензии)
    Дт 3350 Кт 1280 (удержанные с З/П сотрудников)
    Дт 3350 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц)

    Я прав ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Июн 05, 2013 12:52:37   

    amankulov-rusla говорит:
    Могу ли я удерживать з\п сотрудников равномерными суммами в течении года ?

    1.Да но не более 50 % от суммы к выдачи.
    2
    amankulov-rusla говорит:
    Дт 3350 Кт 1282 (удержанные с З/П сотрудников
    .
    amankulov-rusla говорит:
    Дт 3350 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц)

    Проводка некорректна-Нет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amankulov-rusla
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Июн 05, 2013 14:30:39   

    если так :
    Дт 1282 Кт 1030 (возврат денег согласно претензии)
    Дт 3350 Кт 1280 (удержанные с З/П сотрудников)
    Дт 1282 Кт 7470 (суммы расходов не подлежащих вычету с з/п связи с увольнением виновных лиц)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Июн 05, 2013 14:38:25 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю:
    1.Дт 1282 Кт 1030 -100 у.е.(возврат денег согласно претензии)
    2.Дт 3350 Кт 1282- 80 у.е(удержанные с З/П сотрудников)[/quote].
    3.Дт 7470-Кт 1282- 20 у.е.( списано).
    4.Дт 5510-Кт 7470- 20 у.е.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz