Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по переработке давальческого сырья (2008г.)?
    Как правильно назвать в договоре на в...
    Отражение акциза при переработке давальческого сырья (2009г.)?
    Какие документы должен предоставить и...
    Проводки по переработке нашего сырья на стороне?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести проводки по переработке давальческого сырья в 1С8?     
    nurzhanabay
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 13, 2013 11:52:24   

    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Меня интересует проводки по переработке давальческого сырья. (как давалец) в 1с8ке.
    Хочу написать в вкратце общую картину.
    У нас есть полуфабрикаты для обуви, эти материалы мы передаем в переработку (в Китай, вне таможенном союзе), они изготовили для нас обуви и эти ГП мы реализуем в Россию (в тамож. союзе), теперь у меня такие проводки:
    1. Передача полуфабрикатов в Китай, кол.100 000дм2*20тг=2млн. тг., (при отправке отплатили там. платежи-1 000тг) ДТ. 1351-Материалы переданные в переработку, КТ. 1310 Сырье и материалы 2 000 000тг.
    2. Из Китая получаем готовую продукцию в количестве 1 600 пар обуви. Отплатили там. платежи за ГП-1600пар, 50 000тг. Использованные материалы 14 000дм2*20=280 000тг. Себестоимость продукции: (280 000+50000)/1600=206,25 с-ст за одну пару. Я делаю след. операции: в 1с8ке - «Поступление из переработки».- где продукция(12) У меня автоматом стоит счет затрат (БУ)8110. Где цена (плановая) указываю с-ст. за одну пару 206,25тг, ДТ.1320 ГП 1600*206,25=330 000тг, КТ.8110 – 330 000тг., Где услуги за переработку мы оплачиваем за одну пару обуви 30тг. Получается за услуги ДТ.8110 - 1600*30=48 000тг, КТ.3310 – 48 000тг., Где «материалы» списываем использованные материалы ДТ.8110 – 14000дм2*20=280000тг, КТ.1351 – 280000тг.,
    3. Реализация ГП в Россию по нулевой ставке НДС., следующие проводки., реализуем по 350тг. ДТ.7110 – 1600*206,25=330 000 ДТ.1320 ГП 330 000тг.
    ДТ.1210ДЗ – 1600*350=560 000тг-330 000=230 000тг. ДТ.1320 ГП 230 000тг.
    Правильно ли проводки и себестоимость ГП?
    Счет 8110 как списать потом? Я только изучаю эту тему, прошу отнестись с пониманием.
    Еще не очень понял цену плановую.
    Прошу Вас помочь, Если можно расписать проводки подробно.
    Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 13, 2013 13:09:48   

    А почему Вы не используете возможности Вашей
    nurzhanabay говорит:
    1с8ке
    .
    Поработайте с документами "Передача в переработку", "Поступление из переработки".
    Там все Ваши проводки , только себестоимость автоматически вычисляется.
    Реализацию , Вы изобразили не правильно. Опять же есть документ "Реализация ТМЦ".
    Счет 8110 закрывается проводкой из документа "Поступление из переработки"
    Дт 8110 Кт 1351. И Дт 1320 Кт8110.
    (Опять же себестоимость считается автоматически).
    Далее в конце месяца работает документ "Закрытие месяца".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurzhanabay
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 14, 2013 09:48:35   

    Спасибо за ответ, VFrol.
    Правильно ли проводки по поступлению ГП из Китая? Я делаю следующие проводки в 1С8ке, открываю документ "Поступление из переработки"
    Продукция(12поз): кол. 1600, где цена (плановая) правильно указал себестоимость за одну пару 206,25тг.? Если цена плановая не правильно указана, то что указать там?
    ДТ.1320, КТ.8110 – 330 000тг.,(себестоимость ГП), таможенные платежи как провести? Когда мы оплатили там. Платежи я провел проводки ДТ. 7110, КТ.1010 – 50 000тг. При закрытия месяца не будет дважды пойти на вычеты? Потому что 50 000тг. Я включил в общую себестоимость ГП.
    ДТ.8110, КТ.3310 – 48 000тг., (за услуги)
    ДТ.8110, КТ.1351 – 280 000тг., (использованные материалы)

    Теперь по реализации захожу в 1с8, «Продажа-Реализация ТМЗ и услуг» где «ТМЗ» указываю количество ГП 1600*350=560 000
    ДТ.7110, КТ.1320 ГП 330 000тг. (списывается с-ст ГП)
    ДТ.1210, КТ.6010 ГП 560 000тг. (стоимость реализации) соответственно делаю счета-фактуры для покупателя.

    Насколько я понял, счет 8110 закрывается в конце месяца на счет 7110, правильно я понял?
    Я вообще новичок по этой теме, можете расписать проводки подробно, если у меня не правильно.
    Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz