| как правильно заполнить 300.00.029 в дополнительной декларации?
|
|
|
|
#1 Чт Май 20, 2010 12:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
добрый день. я готовлю доп. 300 ф. Изменения в 300.00.029. вопрос: там число у меня стоит за минусом (предыдущий вариант), мне его нужно сократить. как правильно это сделать? поставить разницу положит величину или поставить окончательное значение тоже с минусом? заранее спс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Чт Май 20, 2010 12:41:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Asel говорит: |
|
предыдущий вариант) |
дополнительная?
| Asel говорит: |
|
мне его нужно сократить |
уменьшить наверно,
| Asel говорит: |
|
поставить разницу положит величину или поставить окончательное значение тоже с минусом? |
не так, ставите сумму самой корректировки, на уменьшение со знаком минум, на увеличение, со знаком плюс (сам знак плюс конечно не ставите), т.к. Вы скорее всего корректируете уже дополнительную отчетность, то
| Asel говорит: |
|
там число у меня стоит за минусом (предыдущий вариант), мне его нужно сократить |
сумму корректировки ставите со знаком плюс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Чт Май 20, 2010 12:51:42
|
Сообщить модератору
|
|
подождите пожал. в дек-ции (очеред), кот мы отправили у нас была цифра (к примеру) -6894 , теперь мне нужно, чтоб там стояла цифра -4757, значит в доп дек-ции, кот я готовлю мне нужно указать 2137? правильно я поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Чт Май 20, 2010 13:06:08
|
|
|
декларация за 1 кв. 2010?
стр. 300.00.029 Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, почему она у Вас с минусом? Если НДС в зачет то заполняете стр. 300.00.030
-6894 + (+4757) = 2137
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ошиблась
-6894 + (+2137) = -4757
| Asel говорит: |
|
мне нужно указать 2137 |
правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Чт Май 20, 2010 13:15:57
|
Сообщить модератору
|
|
я впервые делаю отчет. в данной строке следовала формуле 300.00.013-300.00.026-300.00.028В, получила минус. у меня зачетная часть больше.... а что, такого быть не может? а отчет принят...... и уведомление есть.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#9 Чт Май 20, 2010 13:21:58
|
|
|
Вам нужно заполнять строку 300.00.030. Превышение суммы НДС, относимого в зачет. В строку 300.00.029 дополнительной формы вам нужно поставить вашу сумму
без минуса . А зачет по НДС в строку 300.00.030 (вычисленный по формуле к этой строке).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#10 Пт Май 03, 2013 12:12:20
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста как отправить доп. форму 300, если в основной форме допущена ошибка только в строке 300.00.031, т.е в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0". И еще вопрос: будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#11 Пт Май 03, 2013 13:02:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Стебенева говорит: |
|
в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0". |
Эту же сумму, без знаков.
| Ирина Стебенева говорит: |
|
будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)? |
Смотря когда отправите. В уведомлении напишут когда приняли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|