Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отрицательное сальдо по счету 3120 в ...
    Кредитовое сальдо по счету 3510 больш...
    в какую строку формы 100.00 отнести амортизацию ФА
    В какую строку Формы 910 отнести ИПН по выплаченным дивидендам
    В какую строку формы 100 отнести услуги по аренде автотранспорта?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отрицательное сальдо по счету 3310 в какую строку приложения 9 формы 100 отнести?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 15, 2013 12:54:13   

    Добрый день! По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ? В 1С при формировании приложения 9 относит в строку 100.09.022 Краткосрочная кредиторская задолженность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Мар 15, 2013 12:58:14 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ?

    В стр.100.09.003.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 15, 2013 14:13:33   

    esiphi говорит:
    В стр.100.09.003.

    подскажите пож-та проводку чтобы в ОСВ убрать этот минус?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Мар 15, 2013 14:15:32   

    neznayka говорит:
    подскажите пож-та проводку чтобы в ОСВ убрать этот минус?

    1610-3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Мар 15, 2013 14:17:53   

    Каимова Ольга говорит:
    1610-3310

    также можно бух.справкой сделать в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 15, 2013 14:20:05   

    neznayka, вообще-то надо сначала выяснить почему образовалось отрицательное сальдо по 3310?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 15, 2013 14:20:09   

    простите если вопрос не по теме, в ОСВ получается вобще не должно быть минусов и "красноты" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 15, 2013 14:24:49 Сказали Спасибо❤   

    вообще по нормам бух. учета не должно быть, вся "краснота" должна быть на вспомогательных счетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 15, 2013 14:30:07   

    Каимова Ольга говорит:
    neznayka, вообще-то надо сначала выяснить почему образовалось отрицательное сальдо по 3310?

    ну у нас были небольшие переплаты поставщикам в основном по услугам связи, мы закидываем одну сумму, а они ж начисляют по факту, вот по итогам года и получилась переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 15, 2013 14:47:52 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, если это были сначала предоплаты, то проводка изначально должна была быть
    1610-1030 оплата 100 000
    7210-3310 получение услуги 90 000
    3310-1610 зачет аванса 90 000
    Итого остаток на счете 1610 в дебете 10 000
    Проверьте свои проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 15, 2013 15:57:49   

    Мы оплачивали через подотчетное лицо, но садили не как предоплату, проводки такие:
    1251-1010 выданов подотчет из кассы
    3310-1251 отчитался сотрудник по авансовому отчету 100000
    7211 3310 получение услуги 90000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Мар 15, 2013 16:04:13   

    а как у вас получилось, что сотрудник предоставил документы на 100 000, а вы на услуги посадили 90 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Мар 15, 2013 16:10:13 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, проверьте фискальный чек, на какую сумму он выдан, если правда на 100 000, то переделайте проводки как писала Вам Каимова Ольга, тогда краснота уйдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 15, 2013 16:20:15   

    Елена Скок говорит:
    а как у вас получилось, что сотрудник предоставил документы на 100 000, а вы на услуги посадили 90 000?

    оплачиваем за услуги связи ежемесячно по нескольким сотовым номерам, сотрудник предоставляет несколько чеков, квитанций или выписок (если через интернет оплачивал) на общую сумму 100000, а фирма-поставщик сф выдает по факту (сколько наговорили по номеру за месяц) на 90000.

    Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

    Людмилка Фролова говорит:
    переделайте проводки как писала Вам Каимова Ольга, тогда краснота уйдет.

    а бух.справкой посадить на 1610 будет неправильно? ведь мы через подотчетное лицо проводим эти суммы, чтобы РКО не переделывать теперь все за год, ведь если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Мар 15, 2013 16:30:57 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, предоплата всегда на 1610, т.к. предоплата это еще не погашение кредиторской задолженности. Переделайте проводки.
    1610-1251 100 000
    7211-3310 90 000
    3310-1610 90 000

    Добавлено спустя 43 секунды:

    neznayka говорит:
    если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно?

    Нет, в РКО проводка 1251-1010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселя
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 15, 2013 16:32:10 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, использование счетов авансов обсуждалось в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=44702&highlight=%F1%F7%E5%F2+%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2+3510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Мар 15, 2013 16:38:14   

    Каимова Ольга, Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Мар 15, 2013 17:25:35   

    Каимова Ольга говорит:
    3310-1610 90 000

    простите что-то туплю, а эту проводку каким документом в 1С провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Мар 15, 2013 17:28:49   

    Я что то тоже запуталась(((((
    Дт 1251 Кт 1010
    Дт 3310 Кт 1251
    Дт 1610 Кт 3310
    Дт 7211 Кт 1610

    Как думаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Мар 15, 2013 17:37:18 Сказали Спасибо❤   

    Людмилка Фролова, Это точно.
    Авансовый отчет , так же как и платежные документы , может быть "предоплатой" - оформили раньше документа "Поступление ТМЗ..."
    В этом случае Дт1610 Кт 1251.
    Людмилка Фролова говорит:
    Дт 7211 Кт 1610

    А вот такой проводки быть не должно.
    Должна быть Дт 7211 Кт 3310 (во всех случаях) и если далее обнаруживается "аванс" ,
    следует проводка Дт3310 Кт1610.
    Для neznayka, , чтобы не дергать весь год , достаточно ручной операцией провести Ольгину проводку.
    При этом будте внимательными с аналитикой на счетах :
    1.Контрагент
    2.Договор
    3.Валюта
    4.Сумма в валюте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Мар 15, 2013 17:45:49   

    VFrol, Посмотрела проводки в 1С, вот так закрывает наша 8,2:

    Дт 1610 Кт 3310 поступление услуг

    Дт 7211 Кт 1610 закрытие месяца.

    Sorry не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Мар 15, 2013 17:51:20   

    Людмилка Фролова, эта ветка не для вопросов по 1С8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Мар 15, 2013 17:53:48   

    Людмилка Фролова, Это 1С7.7?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Мар 15, 2013 17:55:23   

    VFrol, нет 8,2, мне щас ата-та сделают)))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Мар 15, 2013 17:59:01   

    Людмилка Фролова, Да , надо тему завести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz