Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?
|
|
#1 Ср Фев 13, 2013 13:31:21
|
|
|
Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Фев 13, 2013 13:40:09
|
|
|
larka говорит: |
Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе. |
У нас есть документ перемещение ТМЦ между филиалами, но боюсь, что это наши доработки
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Фев 13, 2013 13:51:51
|
|
|
tanya01 говорит: |
Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. |
Предлагаю,если филиал на самостоятельном балансе:
Головная организ.-
1.Дт 1030-Кт 3340-Получены средства от филиала.
2.Дт 1310,1420-Кт 3310-Приобрет.ТМЗ.
3.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
4.Дт 1240-Кт 1310-Передача ТМЗ филиалу.
Филиал-
Дт 1310-Кт 3340-Оприх.ТМЗ от голов.организации.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Фев 13, 2013 14:01:39
|
|
|
извините я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
как в филиале должна быть отражена данная операция ? и какими документами оформлена ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Фев 13, 2013 14:17:28
|
|
|
larka говорит: |
я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным |
Предлагаю:
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Фев 13, 2013 14:53:24
|
|
|
esiphi говорит: |
2.Накладную на отпуск материалов. |
будут следующие проводки 7210-1310, 1240-6010, 1240-3130 ?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
что то я запуталась, разве я могу продать головной организации, НДС я тоже не могу начислить, выходит что фирма продает сама себе еще и НДС начисляет. Или мне накладную сформировать но проводки не формировать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Фев 13, 2013 15:06:19
|
|
|
VFrol говорит: |
Речь идет о Документах в программе 1С ? |
да
если я сформирую накладную то проводки будут
larka говорит: |
7210-1310, 1240-6010, 1240-3130 |
а мне (как я поняла) надо
esiphi говорит: |
1240-Кт 1310. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 13, 2013 15:43:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
larka,
В типовой настройке 7 версии не предусмотрен документ передача структурному подразделению, поэтому
нужно использовать другие возможные документы , например "Списание товаров"
Тогда при передаче в головной офис , филиал оформит списание товара на счет 1240
Дт 1240 Кт 1330(1310) , в качестве Аналитики на счете 1240 выступит контрагент с названием голового предприятия. В свою очередь Головное предприятие может оформить приход , документом "Поступление товаров" , установив счет 3340 и ставку БезНДС.
Дт 1330 Кт 3340. Суммой покупки должна быть сумма списания , отраженная в "Акте списания" филиала.
При этом возникают следующие проблемы :
Стоимость товара может изменится в филиале (нарушение последовательности проведения доков).
Что бы сумма не отражалась в декларации по НДС , в документе "Поступление..." необходимо выбрать реквизит "Вид НДС к зачету" без "кода строки декларации" .
Можно все это проделать и "Бухгалтерской справкой " , но опять же надо контролировать стоимость списанного товара.
И вообще в 1С 8 версии эта проблема решена.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Фев 13, 2013 15:48:18
|
|
|
Всем спасибо! наконец-то я докопалась до истины! а то столько тем перечитала и не нашла для себя нужного ответа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Май 23, 2016 10:35:36
|
|
|
esiphi говорит: |
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой. |
А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Окт 02, 2019 23:17:33
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по данному вопросу
Olesya Sergeevna говорит: |
esiphi говорит:
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой.
А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Окт 03, 2019 07:46:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
natasa.1986,
Как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?
Предлагаю:
1.Дт 3340-Кт 1240-Взаимозачет.
В консолидированной бух.отчетности отразятся взаиморасчеты.
Или-
1.Дт 3340-Кт 1030.
2.Дт 1030-Кт 1240.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|