Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке формы 300 указать НДС за нерезидента?
    Заполнение Ф.210.03 - какой вид доход...
    Какой курс валюты указать при оплате от покупателя-нерезидента ?
    В какой строке по 100 форме нужно ука...
    Как ответить на уведомление НК: не идут обороты КПН и НДС за нерезидента ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента     
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 07, 2012 11:29:35   

    Добрый день! В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Ноя 07, 2012 11:31:55   

    Алиябаим, заполняете приложение № 5. Оттуда данные переносятся в стр 300.00.015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 07, 2012 11:35:23   

    Алиябаим говорит:
    В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента?

    Предлагаю:
    1.Стр.300.00.015-Работы,услуги приобретенные от нерезидента.
    2.Стр.300.00.017-Импорт товаров(ГТД).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 07, 2012 11:46:35   

    а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления? А то у меня были уже проблемы, когда я по обороты медикаментам поставила только в зачетной стороне ФНО 300, было не очень хорошо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 07, 2012 11:59:23   

    Алиябаим говорит:
    а сумму НДС за нерезидента указать только в зачетной стороне? без начисления?

    Ну почему без начисления?
    Трудоголик2 говорит:
    заполняете приложение № 5.

    Там ставите начисленный НДС. Из этого приложения и пойдет начисление по коду 105104.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Ноя 07, 2012 12:10:19   

    Это понятно , а я про строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления? я правильно поняла Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 07, 2012 12:50:36   

    Алиябаим говорит:
    строки с 300,00,001 по 300,00,013, здесь без начисления?

    Unknown я вас не поняла. Вам же ответили на вопрос
    Алиябаим говорит:
    В какой стороке ФНО 300, указать обороты и НДС за нерезидента?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 13, 2012 12:37:15   

    Здравствуйте.Я извиняюсь если не туда пишу просто не могу создать тему.У меня такой вопрос помогите пожалуйста.
    Как заполнить НДС ,приложение №7, дело в том что нам оплатили за услуги с Италии, я выписала им счет фактуру и акт вып.работ,теперь когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 13, 2012 14:58:06   

    подскажите пожалуйста
    Правильны ли мои расчеты по декларации.
    1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера 2. в самом приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала?
    Если правильно, то почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку.
    Заранее спасибо за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 13, 2012 15:12:46 Сказали Спасибо❤   

    Айнура говорит:
    когда я заполняю приложение 7 у меня просят РНН , БИН как заполнить? нужно написать код страны? если кто знает код напишите пожалуйста

    Согласно правилам заполнения
    Цитата:
    39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.


    al.aliya говорит:
    приложении 300.05.001 сумма оборота, в стр.300.05.002 сумма начисленного НДС за нерезидента, подлежащая уплате, в стр.300.05.003 ставлю 0-00, т.к. сумма НДС за нерезидента оплачена в 4 кв., которая будет отражаться в декларации 4 квартала?

    Правильно
    al.aliya говорит:
    1. в стр.300.00.015А показываю обороты без НДС, в стр.300.00.015В ставлю 0-00, т.к. оплату НДС за нерезидента провела вчера

    Правильно
    al.aliya говорит:
    почему при проверки правильности заполнения декларации, выдает ошибку.

    Пусть выдает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 13, 2012 15:21:36   

    Трудоголик2,
    Вы вездесуще Bravo
    спасибо огромное за скорость ответов Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Ноя 13, 2012 17:28:18   

    Спасибо огромное Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 11, 2013 17:51:24   

    Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Должна ли я данную услуг отразить в приложении 300.05? У меня сомнения, в данном приложении указывается облагаемый оборот, а у меня не облагаемый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 11, 2013 18:31:47 Сказали Спасибо❤   

    Пангея, правильно сомневаетесь. Из правил
    Цитата:
    31. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате и уплаченного за нерезидента в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса.
    В стр.300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 11, 2013 18:55:44   

    Galina Moisseyenko, спасибо, в 300.05 форме отражать не нужно, это понтяно. Эту услугу я в 320 форме не отразила. Получается, что ее нужно отразить в строке 300.00.015?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Ноя 12, 2013 11:22:14   

    Сдача Ф.320 не отменяет и не заменяет Ф.300.00, где отражаются все движения по начислению НДС (Данные по всему обороту и НДС).
    Ф.320 (заменила ГТД в ТС - все функции таможни переложили на налогового агента, т.е. на нас) предназначена
    Цитата:
    для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11-1,
    11-2, 21, 49, 49-1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года
    «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Ноя 12, 2013 12:21:49 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    а у меня не облагаемый.

    А это спорный вопрос, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=33142
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=550820#550820

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 07, 2014 14:23:01   

    Нерезидент, физическое лицо, оказал нам услуги по международной перевозке груза (из России в Казахстан). Выяснила, что это необлагаемый оборот. В какой строки формы 300 необходимо отразить данную услугу? Как мне кажется в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС. Верно ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Янв 07, 2014 23:21:33 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    в строке 300.00.015 " Товары, работы, услуги приобретенные без НДС.

    Верно.

    Только не "необлагаемый оборот", а просто приобретение без НДС. "Необлагаемый оборот" определяется ст. 232 НК, относиться к обороту по реализации, и его наличие имеет определенные последствия для исчисления НДС, относимого в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz