Бухгалтерские проводки по корректировке НДС, ранее отнесенного в зачет?
|
|
#1 Вт Мар 27, 2012 23:44:35
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680986#680986
Здравствуйте
Подскажите как сделать корректировку НДС ранее взятого в зачет ? Какими проводками ?
То у меня на сч 3130 сумма с минусом выходит, то вообще неправильная сумма выходит.
То сумма на 1420 ставится, хотя я при списании ТМЗ (недостача при инвентаризации) поставила галочку что это корректировка НДС ранее отнесенного в зачет и указала сч 3130.
проводка:
Дт 7212 Кт 1330
Дт 3130 Кт 1420
И еще. У меня на счете 1420 висела сумма 758 тенге переплаты НДС
на сч 3130 до списания был 0 (ноль) так как погасили задолженность по налогу, даже переплатили.
А после списания ТМЗ путаница получилась.
Подскажите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Ср Мар 28, 2012 09:40:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Корректировка НДС ранее взятого в зачет делается проводкой:
Дт 7212 Кт 1420.
В документе списания ТМЗ указываете счет 7212.
Т.е. в итоге у Вас получается:
Дт 7212 Кт 1330- на сумму ТМЗ
Дт 7212 Кт 1420- на сумму НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Ср Мар 28, 2012 11:02:15
|
|
|
На основании чего яя отнесу НДС на счет 7212 ?
Само списание ТМЗ я уже отношу на 7212. Получается надо поставить галочку "корректировка НДС ранее отнесенного в зачет" и указать счет 7212 ?
Мне кажется что там надо указать счет НДС.
Добавлено спустя 50 минут 48 секунд:
Что мне делать с НДС-м ? Какие проводки мне указать ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Ср Мар 28, 2012 12:34:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Margarita говорит: |
орректировка НДС ранее отнесенного в зачет и указала сч 3130. |
Указали не верно. От этого и вся путаница. Надо указать
Yulya говорит: |
счет 7212. |
Либо если если у вас есть такой же товар на сч 1330.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Ср Мар 28, 2012 13:04:46
|
|
|
Вы знаете я отнесла на сч 7212, перепровела закрытие периода, а
НДС на счете 1420 до сих пор висит, а
сумма НДС ранее принятого в зачет еще стоит на сч 3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Пн Июл 11, 2022 16:12:01
|
|
|
В связи с событиями 05-07.01.2022г.в г. Алматы у нас разграбили магазин - НДС на украденный товар убирать из зачета в связи с чрезвычайной ситуацией? Атамекен и Акимат г. Алматы выплатили возмещение в размере себестоимости украденных вещей,без НДС. Помогите пожалуйста разобраться, налоговики говорят-НДС корректировать!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#10 Ср Июл 13, 2022 16:11:18
|
|
|
Спасибо, Алиса! Все полгода волновалась за доход и НДС по возмещению за январский ущерб! Ведь сумма похищенного товара не пойдет на вычеты, и поэтому с корректировкой НДС неизвестно было!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пн Сен 05, 2022 13:11:24
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если автомашина реализована, но остались недосписанные от пробега автошины. Я списываю их остаточную стоимость на 7410, а должна ли я НДС корректировать? Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|