Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие нужно сделать проводки по лжепредприятию
    судебное решение какие проводки нужно сделать ?
    Страховая выплата.какие нужно сделать проводки в 1С
    Какие проводки нужно сделать при начислении и оплате НДС за неризедента
    Приобрели транспорт у физ.лица. Какие проводки сделать нужно?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Переброска по НДС, какие проводки нужно сделать.     
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 24, 2012 09:52:09   

    Коллеги, добрый день!
    Сделала переброску с основного счета на, пени, как правильно начислить все проводки
    Сделала первую проводку
    ДТ Пени НДС КР НДС ( сумма разбилась в обортно сальдовой)
    Так же нужно сделать проводку чтобы взять пени на расходы не идущие на вычет, и проводку чтобы уменьшилось сальдо посчету?
    Правильно если сделать проводку Дт7212 КР 3130 пени? сальдо на счете тогда увеличится ( а у нас переброска просто)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 24, 2012 10:13:14 Сказали Спасибо❤   

    Lyubov777 говорит:
    переброску с основного счета на, пени, как правильно начислить все проводки

    Предлагаю:
    1.Дт 7212-Кт 3130(пеня).
    2.Дт 3130(пеня)-Кт 3130(основ.).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 24, 2012 10:26:35   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 7212-Кт 3130(пеня).
    2.Дт 3130(пеня)-Кт 3130(основ.).
    С ув.

    Спасибо! Все хорошо получилось, пр начислении проводки 7212 3130 пени, и сальдо уменьшилось и расходы начислились

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Фев 24, 2012 10:38:28 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    2.Дт 3130(пеня)-Кт 3130(основ.).

    ИМХО кредитоваться должен активный счет.
    Дт3130(пеня) Кт 1420(осн)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 24, 2012 10:49:39   

    Ведмедь говорит:
    esiphi говорит:
    2.Дт 3130(пеня)-Кт 3130(основ.).

    ИМХО кредитоваться должен активный счет.
    Дт3130(пеня) Кт 1420(осн)

    Такой проводкой, обычно начисляю НДС за неризидента за квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Фев 24, 2012 11:21:50 Сообщить модератору   

    Lyubov777 говорит:
    Такой проводкой, обычно начисляю НДС за неризидента за квартал

    А я думал что это зачет НДСа. Не?
    Начисление обычно делается по кредиту счета обязательств. Не?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyubov777
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 24, 2012 11:38:17   

    Ведмедь говорит:
    А я думал что это зачет НДСа. Не?
    Начисление обычно делается по кредиту счета обязательств. Не?

    Вы правильно думаете, это я неправильно выразилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz