Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачем в 1С8 в аванс. отчете вкладка &...
    Можно ли не указывать названия оказан...
    Поступление ТМЗ и услуг в 1с 8,отражение в НУ.
    Как в декларации по НДС (форма 300) п...
    где в ФНО 300.00 указать сумму оборота переходящего с марта на апрель месяц
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8 - При поступление ТМЗ и услуг какой указать вид оборота НДС     
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 14, 2012 23:01:21   

    Добрый вечер, подскажите , если проводим Поступление услуги (с НДС 12%, сч-фактура), но этот НДС не идет на вычет, какой указать вид оборота НДС - Общий, облагаемый, освобожденный? при условии что используется пропорциональный метод учета НДС и присутствует реализация с НДс и без НДС. Версия (8.2.14.533)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 14, 2012 23:18:02 Сообщить модератору   

    А что значит не идет на вычет? Не идет в зачет?

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    Если про зачет, то тк у вас пропорциональный метод - покупки для " Общего оборота"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 15, 2012 00:11:09   

    да, конечно же в зачет.. Когда я устанавливаю "общий оборот" - то этот НДС делится пропорционально, и часть берет в зачет..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 15, 2012 08:56:16   

    Ириша,
    Ириша говорит:
    если проводим Поступление услуги (с НДС 12%, сч-фактура), но этот НДС не идет на вычет, какой указать вид оборота НДС - Общий,

    Верно.
    Вид поступления-"Товары,работы(услуги),приобретенные без НДС и по которым не разрешен зачет по НДС".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 15, 2012 09:09:04   

    Все равно, берет этот НДС пропорционально. Не берет если я в приходе ставлю "без НДС", но тогда сч-фактура полученная неверно формируется...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 15, 2012 09:40:05   

    ООбратите внимание в 1 С,на раздел "Учетная политика(налоговый учет)-какой метод отнесения НДС в зачет указан?(Должен быть-Пропорциональный).Возможно в этом причина.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 15, 2012 10:53:59   

    пропорциональный...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TATUSA
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 16, 2012 08:13:29 Сказали Спасибо❤   

    Ириша говорит:
    Все равно, берет этот НДС пропорционально. Не берет если я в приходе ставлю "без НДС", но тогда сч-фактура полученная неверно формируется...

    Здравствуйте, я при поступлении в закладке Цены и валюта ставлю галочку НДС включать в стоимость, тогда НДС в счет-фактуре указывается, а сумма НДС ложится на себестоимость. Попробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 16, 2012 13:17:22   

    О.. спасибо огромное, жму "спасибку".. все получилось!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz