Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как учитывать расходы по сотовой связи оплаченные за НЕ сотрудника
|
|
#1 Вт Авг 02, 2011 18:01:29
|
|
|
Добрый день!
Мы возмещаем расходы по сотовой связи не сотруднику компании. Как это отразить? Бывает такое как: доход физ лица, полученный в натуральной форме, облагаемой у источника выплаты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
e_naurazbaev
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вт Янв 10, 2012 13:31:24
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. У меня тоже почти аналогичный вопрос.
Мы заключили Договор с Билайн. У нас ТОО (СНР), официально работают 3 сотрудника. Но Номер мы взяли для 8х людей. Остальные у нас работают не официально. И соответственно приходит нам 8 счетов фактур и все выписаны на нашу фирму. Я не много запуталась, как нам быть ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Янв 10, 2012 13:43:06
|
|
|
Yevgeniya,
Раз номера зарегистрированы на компанию, соответственно счет фактуры выписывают на компанию.
Так в чем именно Вы запутались?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
e_naurazbaev
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Янв 10, 2012 13:46:40
|
Сообщить модератору
|
|
Yevgeniya говорит: |
Я не много запуталась, как нам быть ? |
Уточните, о чем идет речь: об отнесении расходов на вычет при исчислении КПН? Так у Вас -
Yevgeniya говорит: |
ТОО (СНР) |
или же: какими проводками оформить данную операцию?
Считаю так:
Дебет - Расходы по сотовой связи (за 3-их сотрудников)
Дебет - Прочая дебиторская задолженность (за 5-ых неофициальных сотрудников)
Кредит - Кредиторская задолженность перед сотовой компанией (за все 8 номеров)
НДС в зачет можно взять только по сотрудникам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Вт Янв 10, 2012 14:24:19
|
Сообщить модератору
|
|
Мы тут посоветовались, Можем ли мы сделать так, разделить эти 8 номеров на троих, пусть у директора будет 3, у меня 2, у зама 3. Как раз 8 получается. И еще нам дали телефоны, это в подарок 8 штук.Так же я думаю возможно разделить сотрудникам. Либо сделать якобы мы в группу включили еще например своих друзей либо супругов, а пользуемся как будто сами этими телефонами.
в общем как лучше сделать ? посоветуйте ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Янв 10, 2012 14:36:22
|
Сообщить модератору
|
|
Запуталась я в том, что официально у нас 3 сотрудника а номера и телефоны нам дали 8 штук. Мы их раздали остальным 5 сотрудникам, которые не официально у нас работают.
Тогда может подойдет то, что я писала в посте № 6 ? Составить приказ - Директору выдать 3 номера + телефон, заму 3 номера + телефон и бухгалтеру 2 номера + телефон. телефоны нам дали в подарок. Поэтому за них не выставлялась счет фактура. О них речь есть только в приложении к Договору. Если нет на них документов, я думаю и никого не должно это интересовать, это подарок нам от компании и всё.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Янв 10, 2012 16:09:12
|
Сообщить модератору
|
|
Нет со счетами все понятно. Пусть выписывают. Просто не будет ли потом не поняток со стороны той же налоговой, что сотрудников 3 а телефонов и телефонных номеров 8 ! Вот в чем загвоздка !
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И все 8 номеров рабочие ! и по всем 8 номерам есть разговоры и смс! есть распечатки ! Есть счета фактуры.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|