Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой расчет при начислении отпускных...
    в 1с 8.3 при начислении зарплаты задваиваилась сумма всех налогов
    Входят ли дни командировки в расчет среднего заработка при начислении отпускных?
    Расчет налогов с зарплаты
    Расчет средней зарплаты для исчислени...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет налогов при начислении отпускных и зарплаты     
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 04, 2012 16:38:12   

    При подсчете отпускных, получилась сумма 17419 с 1.12. по 28.12, и 2000 за 2 оставшихся дна зар. плата, как правильно посчитать налоги из всей суммы вместе 19419, либо из каждой по отдельности? я считала отдельно, т.к. отпускные начисляла 1.12, а з.п. 30 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 04, 2012 19:28:30   

    Юльчик06 говорит:
    я считала отдельно, т.к. отпускные начисляла 1.12, а з.п. 30 декабря

    Все начисления по доходам необходимо делать последним числом месяца, соответственно все доходы за этот месяц складываются и уже с совокупного начисления удерживаются все положенные налоги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 04, 2012 19:44:56   

    А как же тогда документ Зарплата к выплате организации, ведь я отпускные не могу выдать в конце месяца, если у меня сотрудник уходит в начале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 04, 2012 21:02:59 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    ведь я отпускные не могу выдать в конце месяца, если у меня сотрудник уходит в начале?

    Ну и выдавайте в начале, кто вам не разрешает. Начислите 1 декабря свой документ 31 декабрем, удержите все налоги, посмотрите сколько остается на руки работнику, и эту сумму отдайте 1-го числа или когда вам там надо. Пусть у него до 31 декабря висит кредитовое сальдо по сч.3350, в конце месяца все закроется.

    Выдавать деньги вы можете в течении месяца столько раз, сколько считаете нужным, но начисление, и соответственно удержание налогов делается раз в месяц последним числом ПО ВСЕМУ СОВОКУПНОМУ ДОХОДУ этого месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Янв 04, 2012 21:13:39   

    Спасибо большое, я всю голову сломала уже!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Ноя 20, 2013 22:59:41   

    Пожалуйста помогите подтвердить

    Сотрудник идет в отпуск с 01.10.2013 по 30.11.2013 года.

    Отпускные начислила 31.10.2013 года, в 1С сумма разбилась на 2 месяца. Это вообще верно? Делаю вроде общее начисление

    октябрь 2013 - 20 258,04
    ноябрь 2013 - 19 337,22

    Далее ОПВ в сумме 10% 1С от каждой суммы посчитала верно

    октябрь - 2025,80
    ноябрь - 1933, 72

    Теперь ИПН

    Сумма отпускных 39595, 26 - сумма ОПВ 3959,52 - МЗП 18660 - остаток от МЗП за предыдущие 9 месяцев, т.к. каждый месяц ЗП-ОПВ = 16920, т.е. остаток от льготы 1740*9 = 15660. И все это умножила на 10% = 131,57

    Тут вопрос правомерно, что несмотря на 2 месяца я применяю только 1раз 18660 тенге? и могу ли я остаток льготы применять?

    Далее ОСО 1С посчитала понятно Начисление - ОПВ * 5%

    А вот по СН непонятно правильно ли

    Т.к. начисление за каждый отдельный месяц за минусом ОПВ меньше 18660, 1С посчитала СН именно от 18660 и далее отняла ОСО. Разве это верно? Я же начисляю сразу сумму за минусом ОПВ 35635,74 - это больше 18660, значит СН считаю от 35635,74, а не так как 1с от 37320.

    Пожалуйста помогите, особенно с СН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 21, 2013 09:53:31   

    Лина говорит:
    Сотрудник идет в отпуск с 01.10.2013 по 30.11.2013 года.

    Судя по всему, это у него два отпуска подряд? Один начинается в октябре, а другой в ноябре? В таком случае действительно более правильным будет одно начисление октябрем, а другое ноябрем. И вычет примените два раза.
    Лина говорит:
    и могу ли я остаток льготы применять?

    Можно и нужно.
    И скорей всего, если считать по каждому месяцу, то ИПН вообще не будет.
    Лина говорит:
    Т.к. начисление за каждый отдельный месяц за минусом ОПВ меньше 18660, 1С посчитала СН именно от 18660 и далее отняла ОСО. Разве это верно?

    Так как у вас по программе два разных начисления за два месяца, то верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 21, 2013 11:27:09   

    Нет у него один единый отпуск с 1 октября по 30 ноября, просто сотрудник давно в отпуск не ходил. Если настраиваешь соответствующую учетную политику, то начисление дается одной строкой, но считает также. Поэтому меня и смущают расчеты, особенно СН

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Тем более потом проводки разносятся общей суммой и садятся в октябре, а не двумя месяцами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 21, 2013 12:06:46   

    Лина говорит:
    Нет у него один единый отпуск с 1 октября по 30 ноября, просто сотрудник давно в отпуск не ходил.

    Не может быть тогда единым отпуск. Прочтите внимательно приказ. Там должно быть сказано: предоставить очередной трудовой отпуск за период .... с 1 октября на ...кал.дней и предоставить очередной трудовой отпуск за период .... с 1 ноября на ...кал.дней .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 21, 2013 12:45:08   

    Дело в том, что учет ведется номильнально, один директор оформлен. Он устроен с 14 апреля 2010 года и до 30 апреля 2010 был в отпуске б/с, с 1 мая 2010 по сей день каждый месяц мы ему начисляем з/п, в отпуск ни разу не ходил, и приказ никакой не делали, просто нельзя же чтобы сотрудник более 2-х лет не ходил в отпуск, итак уже нарушили, вот и отправляем якобы, просто взяли период 2 месяца, за все время с 01 мая 2010 года по 30 сентября 2013 года ему положено 82 календарных дня, теперь вот сразу 61 день использует. В год положено 24 календарных дня

    что надо тогда сделать, чтобы верно было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 21, 2013 15:23:02 Сказали Спасибо❤   

    Лина говорит:
    что надо тогда сделать, чтобы верно было?

    Что бы вам было проще и проблем с начислением не было в 1-С, сделайте так: издайте два приказа, где отразите:
    1. Предоставить очередной трудовой отпуск за период с 1 мая 2010 г по 30 апреля 2011 г с 8 октября на 24 кал.дня. Там получается как раз по 31 октября. За этот отпуск начисление сделайте октябрем.

    2.Предоставить очередной трудовой отпуск за период с 1 мая 2011 г по 30 апреля 2012 г с 1 ноября на 24 кал.дня. И здесь начисление сделайте ноябрем. И у вас все ровненько начислится, вычеты применятся как нужно, и налоги удержатся как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 21, 2013 15:50:20   

    Спасибо за содействие! Жму спасибку!

    Решила сделать так - пож-та подтвердите, что так тоже можно:

    Т.к. я 3-ий квартал уже сдала, а в сентябре за 3 дня до отпуска не сделала выплату, в октябре начислю зар.плату как положено. С 1 ноября по 30 ноября отправлю человека в отпуск на 1 месяц и тогда тоже и с вычетами и с налогами вопросов не будет. А потом на следующий год, отправлю опять на месяц Smile)

    Скажите а эта выплата отпускная в следующий раз будет зачитываться при расчете средней зар.платы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 21, 2013 18:24:39   

    Лина говорит:
    а в сентябре за 3 дня до отпуска не сделала выплату, в октябре начислю зар.плату как положено. С 1 ноября по 30 ноября отправлю человека в отпуск на 1 месяц

    А если вы его с 1 ноября отправите в отпуск, то по любому то же не успели ему выплатить отпускные за 3 дня до отпуска.

    А чем вам не нравится мой вариант? Если оформить первый отпсук с 8 октября, то выплату можно сделать 5 числа. Все эти даты относятся уже к четвертому кварталу.

    Добавлено спустя 55 минут 6 секунд:

    Лина говорит:
    Скажите а эта выплата отпускная в следующий раз будет зачитываться при расчете средней зар.платы?

    Отпускные не учитываются при расчете среднедневной зарплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Ноя 22, 2013 09:29:40 Сказали Спасибо❤   

    Лина говорит:
    учет ведется номильнально, один директор оформлен.

    Поэтому предлагаю за 1 год отправляете в отпуск, за второй год выплачиваете компенсацию. И все вопросы с налогообложением у вас будут решены в одном месяце.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz