Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какие проводки нужно дать проводки по...
    В какой строке декларации по НДС отра...
    Как правильно дать проводки при начислении ИПН у ИП ОУР?
    Как правильно дать проводки, чтобы выплатить ИП его прибыль?
    Услуги тамож.брокера до поставки това...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Услуги нерезидента как правильно дать проводки в 1С 7.7 и как затем отразить в декларации     
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 12, 2011 17:21:34   

    Здравствуйте ув. специалисты подскажите пожалуйста как дать правильно проводки по услугам нерезидента.
    Ситуация такая: Нерезидент оказывает услуги по геологии на тер. Каз-на в 3 квартале, в сумме332033 тенге оплатили НДС в октябре 332033х12%=39844 дала проводку
    1420 -1030 в октябре на сумму 39844

    3130-1430-39844 закрыла. верны ли проводки? или все же надо отнести на счет 7211?

    Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале?

    Еще вопрос по декларации за 3 квартал в 5 -м приложении указала по стр. 300,05,001-332033
    по строке 300.05.002-39844
    а в декларации только по строке 300.00.159(А) -332033 графу ндс оставила пустой
    а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844.
    Верны ли мои действия?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Дек 12, 2011 17:31:41 Сказали Спасибо❤   

    Сумо, предлагаю следующие проводки:
    Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС за нерезидента
    Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
    Дт 1420 Кт 1630 взят зачет НДС после оплаты
    Сумо говорит:
    Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале?

    Верно
    Сумо говорит:
    строке 300.00.159(А

    А что это за строка? и эта
    Сумо говорит:
    графе 300.05.015


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 12, 2011 20:41:09   

    Трудоголик2 говорит:
    Сумо говорит:
    строке 300.00.159(А
    Это строки по декларации строке 300.00.15(А)

    А что это за строка? и эта
    Сумо говорит:
    графе 300.05.015

    Это строка по приложению №5 к декл. по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 13, 2011 09:49:25   

    Сумо, в приложении № 5 формы 300.00 всего 7 строк. Как может быть 300.05.015? Еще раз напишите правильно номеры строк

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Дек 13, 2011 09:50:25   

    Трудоголик2 говорит:
    Как может быть 300.05.015?

    Это строка в декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 13, 2011 09:59:56   

    Сумо говорит:
    а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844.

    Верно. Только опять заполняете приложение 5 второй раздел строки 300.,05.004 - 300.05.007

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Дек 13, 2011 10:00:06   

    Извиняюсь, что запутала просто никак не могу разобраться с декларацией,
    получается что
    по декл. за 3 квартал по НДС форма 300.00 я заполняю строку 300.00.15(А) 332033 а сумму НДС не ставлю?
    а в 5 приложении строки облагаемый оборот (300.05.001) - 332033
    сумма НДС подлежащего уплате 39844.
    а уже в 4 квартале в декларации по строке 300.00.15 ставлю сумму НДС т.е заполняю колонку (Б) а колонку (А) не ставлю.
    а дальше по 5 приложению не могу понять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Дек 13, 2011 10:01:19 Сказали Спасибо❤   

    Сумо говорит:
    дальше по 5 приложению не могу понять?

    Трудоголик2 говорит:
    заполняете приложение 5 второй раздел строки 300.,05.004 - 300.05.007


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Дек 13, 2011 10:02:28   

    А в 3 квартале получается что все делаю верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Дек 13, 2011 10:43:27   

    Сумо, вообще согласно правилам в 3 кв вы все делаете верно, но если следовать логики, то если в 3 кв вы не берете в зачет НДС, то и облагаемого оборота в зачетной части не должно быть. Я лично деляю так, если я не успела оплатить в одном квартале, я ставлю только начисление НДС. В следующем квартале, после оплаты, ставлю и облагаемый оборот и НДС в зачетной части. Но это сугубо мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Дек 13, 2011 10:45:37   

    Трудоголик2 говорит:
    я ставлю только начисление НДС.

    где вы это показываете в какой строке?

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

    а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005 ведь есть же сумма подл оплате 39844. и она оплачена т.е строка 300.05.006 то же 39844

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Дек 13, 2011 10:52:13   

    Сумо говорит:
    где вы это показываете в какой строке?

    В приложении № 5 строки 300.05.001, 300.05.002
    Сумо говорит:
    а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005

    Почему не заполняются, ведь я написала
    Трудоголик2 говорит:
    300.05.004 - 300.05.007

    т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Дек 13, 2011 10:55:06   

    но ведь данные с приложения должны переноситься в декларацию там даже есть ссылка с каких строк
    Трудоголик2 говорит:
    т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007

    ой а я неправильно поняла значит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz