Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нерезидент выставил инвойс "расх...
    2010г. Нерезидент оказал трансп-экспе...
    При налоговой проверке по импорту тов...
    Если транспортный налог уплачен при п...
    Если транспортный налог уплачен при п...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нерезидент выставил счет (инвойс). Какую сумму надо оплатить в бюджет?     
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 15, 2008 15:53:55 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=216410#216410
    Здравствуйте!
    Вопрос по нерезиденту!
    Нам выставили счет (инвойс) на сумму 100 тенге допустим!
    Какую сумму я должен оплатить в бюджет?
    100*20%=20 ИПН за нерезидента
    (100*20)*13% =15,60 НДС за нерезидента
    Правильные расчеты или нет?

    И подскажите какие проводки по начислению ИПН за нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Дек 18, 2008 10:37:44 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите по нерезиденту, какой способ расчета по КПН правильный:
    Если счет (инвойс) на 100 тенге то:
    1) 100*20%=20 тенге, сумма КПН подлежащая уплаты в бюджет за нерезидента
    2) если брать сумму счета 100 как 80%, а 20% остальные равны 25 тенге
    Какой из вариантов правельный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Дек 18, 2008 11:10:51 Сообщить модератору   

    начисление и удержание 20%-го налога у ист выплаты идет с суммы инвойса т.е. со 100 тенге(80тг перечисляете партнеру, 20тг в бюджет). Начисление и оплата НДС за нерезидента 13% тоже идет с суммы инвойса 100*13= 13тг. В день принятия инвойса начисляете НДС за нерезидента, потом в день оплаты относите себе в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Дек 18, 2008 11:29:16 Сообщить модератору   

    quote="Dulat"]начисление и удержание 20%-го налога у ист выплаты идет с суммы инвойса т.е. со 100 тенге(80тг перечисляете партнеру, 20тг в бюджет). Начисление и оплата НДС за нерезидента 13% тоже идет с суммы инвойса 100*13= 13тг. В день принятия инвойса начисляете НДС за нерезидента, потом в день оплаты относите себе в зачет.[/quote]

    Как так если счет на 100 тенге, а я ему плачу 80 тенге, 20 тенге зависают у меня как у должника. Такой вариант может быть если данное условие прописано в договоре. Договора нет!
    Если он выставил мне счет на 100 тенге он и хочет получить 100 тенге!

    Так что вопрос еще открыт!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Дек 18, 2008 11:33:07   

    Как договора нет? как вы олачиваете? по банку , а валютный контроль? не может быть чтоб без дговора пропустили, только инвойс есть?
    в договоре д.б. указано что вы платите налоги у себя в РК за нерезидента и тогда полностью 100 уходит к нерез-ту, а сверху вы исчил. уплач в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Дек 18, 2008 12:00:13 Сообщить модератору   

    Договора нет платим только по инвойсу!
    Буду делать расчет по второму варианнту! Всем спасибо за участие!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Дек 18, 2008 12:01:06 Сообщить модератору   

    betmen[/b]Как так если счет на 100 тенге, а я ему плачу 80 тенге, 20 тенге зависают у меня как у должника. Такой вариант может быть если данное условие прописано в договоре. Договора нет!
    Если он выставил мне счет на 100 тенге он и хочет получить 100 тенге[b]
    если он хочет получить полностью сумму которую выставил вам, то вам нужно составить с ним трехсторонний договор между вами, вашим партнером и банком второго уровня на открытие условного банковского вклада. вы удерживаете 20% и перечисляете на условный банковский счет. после закрытия контракта ваш партнер в установленной форме пишет заявление в НК чтоб они дали разрешение на перечисление банком им 20% применяя Конвенцию между странами. НК в теченье 30 раб рассматривает письмо вашего партнера и дает разрешение на перечисление. это законный и правильный вариант. но есть два но: первое НК не даст разрешение, потому что они досконально будут проверять отчетность не только вашу но и банка второго уровня, и займет продолжительное время вся эта процедура. во вторых вы можете сверху доначислить 20% п/н за нерезидента т.е.25тг за счет невычитаемых расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Дек 18, 2008 12:11:22 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    betmen[/b]Как так если счет на 100 тенге, а я ему плачу 80 тенге, 20 тенге зависают у меня как у должника. Такой вариант может быть если данное условие прописано в договоре. Договора нет!
    Если он выставил мне счет на 100 тенге он и хочет получить 100 тенге[b]
    если он хочет получить полностью сумму которую выставил вам, то вам нужно составить с ним трехсторонний договор между вами, вашим партнером и банком второго уровня на открытие условного банковского вклада. вы удерживаете 20% и перечисляете на условный банковский счет. после закрытия контракта ваш партнер в установленной форме пишет заявление в НК чтоб они дали разрешение на перечисление банком им 20% применяя Конвенцию между странами. НК в теченье 30 раб рассматривает письмо вашего партнера и дает разрешение на перечисление. это законный и правильный вариант. но есть два но: первое НК не даст разрешение, потому что они досконально будут проверять отчетность не только вашу но и банка второго уровня, и займет продолжительное время вся эта процедура. во вторых вы можете сверху доначислить 20% п/н за нерезидента т.е.25тг за счет невычитаемых расходов.


    Дулат спасибо вам большое! но ваша схема сложна! можно проще:
    Договора с нерезидентом у меня нет и не будет так как сумма маленькая и услугу мы получили без их него пресудствия по Интернету! Инвойс на сумму 100 тенге я оплатил с банком проблем не возникло. По КПН за нерезидента сделаю так, возьму 100 тенге как 80% и проведу у себя как услугу, а 20% я оплачу в бюджет и не возьму на вычет! Надеюсь вы меня поняли!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Дек 18, 2008 12:22:37 Сообщить модератору   

    betmen говорит:
    Надеюсь вы меня поняли!


    я уже давно понял главное чтоб вы поняли белое, чтоб могли обьяснить черное Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 09, 2011 11:25:24   

    Янка говорит:
    Как договора нет? как вы олачиваете? по банку , а валютный контроль? не может быть чтоб без дговора пропустили, только инвойс есть?

    Вот у нас тоже есть только инвойс. а договора нет, как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 09, 2011 11:51:13   

    Ange, как правило транспортные организации нерезиденты никаких договоров заключают, а просто выписывают инвойс. Мы сделали перевод данного инвойса и проплатили деньги. Кстати и в налоговой тоже приложили инвойс и перевод.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Дек 09, 2011 11:55:06   

    а как тогда начислять, по дате инвойса, или по дате ГТД, если нет АВР?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +89 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 09, 2011 12:33:46   

    betmen,
    Ставка НДС 13%? Проверьте ставку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Дек 09, 2011 12:38:32   

    MoonflowerA, бетмен писал в 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +89 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Дек 09, 2011 12:45:13   

    Извиняюсь, не заметила, что в старую ветку написали. Уфф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Дек 09, 2011 13:01:16   

    Ange говорит:
    как тогда начислять, по дате инвойса, или по дате ГТД, если нет АВР?

    Я начислила по дате оплаты инвойса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Дек 09, 2011 13:59:45   

    А вы про КПН за нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Дек 09, 2011 14:06:44   

    мдя, это получается как в том мультфильме: "-Ноги, крылья,... главное хвост!"
    Получается что статья 195 сама по себе, а фактическая реальность сама по себе.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Мара, да про КПН и про НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Дек 09, 2011 14:12:29   

    Ange говорит:
    и про НДС

    Это международная перевозка? Стоимость перевозки при этом "попала" в таможенную стоимость?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Т.к. КПН(курс) определяется по ст. 195. На дату выплаты или на 31.12, если доход не выплачен, но взят на вычет.
    А НДС по инвойсу, так как АВР нет и его "заменяет инвойс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Дек 09, 2011 14:16:07   

    да там есть международная перевозка, и отдельно есть обучение. По перевозке 5%, по обучению 20%, и обе суммы не попали в ГТД
    И нет ни договоров ни АВР, отчеты они не сдали, НДС заплатили с опозданием, а КПН вообще не заплатили. Теперь надо как-то исправлять эту ситуацию.

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    а поставщику все выплатили, естественно без удержания КПН Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Дек 09, 2011 14:36:54   

    Ange, а НДС с какой суммы оплатили? Междунарожные перевозки освобождены от НДС.
    Ange говорит:
    поставщику все выплатили, естественно без удержания КПН

    На практике ранспортники не ходят связываться с КПН и сертификат резиденства не предоставляют, поэтому приходится платить КПН из своих средств. И еще посмотрите откуда транспортная компания, если из страны со льготным налогообложением, то КПН будет 20%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Дек 09, 2011 15:02:35   

    транспортная - Китай,
    По поводу освобождения НДС, можно поподробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Дек 09, 2011 17:39:00   

    Ange, ст 248 п 10 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Дек 09, 2011 17:44:07   

    Вы тут о чем уже? Международные перевозки по 0% (244), 248 про работы-услуги связанные(экспедиторские, погрузки-разгрузки и т.д.)

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    про НДС понять не могу, почему расходы на транспортировку не попали в таможенную стоимость то? они там бы в оборот по импорту для НДС вошли, так же должно быть? Или я не о том? Иначе непонятно где услуга оказана? Они возили только по Китаю?

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Если только по Китаю возили - то услуга оказана не на территории РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Дек 09, 2011 17:55:31   

    Мара, о том. Просто Ange, имеет ввиду, что не разнесены в ГТД по импорту (я так понимаю), т.е. вообще нигде не отразились, а только по оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Дек 09, 2011 17:55:36   

    Вы там еще про обучение написали, оно где происходило? и с чем связано?
    Про место реализации услуги надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Дек 09, 2011 18:11:00   

    Трудоголик2 говорит:
    Мара, о том. Просто Ange, имеет ввиду, что не разнесены в ГТД по импорту (я так понимаю), т.е. вообще нигде не отразились, а только по оплате.

    да именно так. Почему не отразились сказать не могу, т.к. сама не видела эти ГТД, но уверяют что транспортные туда не вошли.

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

    Мара говорит:
    Вы там еще про обучение написали, оно где происходило? и с чем связано?
    Про место реализации услуги надо
    обучение каз.сотрудников работе на ихнем оборудовании. Т.е. Китай нам продал оборудование, и по ошибке стоимость обучения не включил в общую стоимость оборудования. ГТД прошла без суммы обучения. Теперь надо его отдельно провести.
    По поводу места обучения еще не спрашивала. но подозреваю что в КЗ.

    Добавлено спустя 10 секунд:

    Мара говорит:
    Вы там еще про обучение написали, оно где происходило? и с чем связано?
    Про место реализации услуги надо
    обучение каз.сотрудников работе на ихнем оборудовании. Т.е. Китай нам продал оборудование, и по ошибке стоимость обучения не включил в общую стоимость оборудования. ГТД прошла без суммы обучения. Теперь надо его отдельно провести.
    По поводу места обучения еще не спрашивала. но подозреваю что в КЗ.

    Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды:

    "чем дальше в лес тем больше дров" Crazy Confused
    Выяснили что таможенники не взяли в расчет ГТД транспортные расходы, потому что по документам китайцы поставили товар до границы. Но на вопрос, а каким образом товар все-же появился на станции назначения, пока никакого ответа не получила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Дек 10, 2011 09:36:42   

    Ange говорит:
    потому что по документам китайцы поставили товар до границы

    Тут тогда реализация услуги не на территории РК.

    А вообще надо бы все разузнать, да расписать.
    Трудоголик2 говорит:
    ст 248 п 10 НК

    а разве это статья про международные перевозки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Дек 10, 2011 10:49:33   

    Мара говорит:

    А вообще надо бы все разузнать, да расписать.
    да, вот и я им то же самое сказала, дайте всю полную информацию, а то гадаем тут на кофейной гуще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Дек 10, 2011 14:11:05   

    Значит ситуация была такая.
    По условиям контракта поставки были на условиях DAF (приграничный пункт)
    Поэтому таможня посчитала стоимость товара без транспортных расходов.
    Но фактически товар по жд транспорту, был доставлен до места назначения в КЗ китайской стороной. На стоимость доставки был выставлен инвойс. Инвойс оплатили.
    1 поставка и обучение- эти инвойсы были во 2 квартале, и еще 2 поставки в 3 квартале. В 3 квартале оплатили некоторую сумму НДС за нерезидентов, (т.е. не по всем поставкам), это делал бывший бух, с которым связи нет и остается только догадываться что он имел ввиду когда перечислял эти суммы.

    Вот теперь у меня появились сомнения, что эти перевозки можно рассматривать как международные Sad А если это так, то получается что должен быть и НДС и КПН по этим инвойсам, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вс Дек 11, 2011 12:22:32 Сказали Спасибо❤   

    А международность как бы и не нужна, если была международная перевозка - её цена вошла бы в таможенную стоимость.
    Касательно транпортировки по Китаю и НДС, думаю надо смотреть ст. 236., так как оборот по НДС определяется 2мя условиями- предприниматель должен быть плательщиком НДС и реализация д.б. на территории РК.
    2. Местом реализации работ, услуг признается место: ....
    2) фактического осуществления работ, услуг, если они связаны с движимым имуществом.
    И даже:4. Местом реализации работ, услуг не признается Республика Казахстан при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, транспортировке товаров, в том числе почты, при одновременном соответствии следующим условиям:
    пассажиры, транспортируемые товары (почта, багаж) не ввозятся на территорию Республики Казахстан;
    пассажиры, транспортируемые товары (почта, багаж) не вывозятся за пределы территории Республики Казахстан;
    пассажиры не перевозятся, товары (почта, багаж) не транспортируются по территории Республики Казахстан.
    А вот, если бы эта транспортная компания доставила до СВХ в РК, то место реализации была бы РК, но при этом это была бы международная перевозка.
    Ст. 192:.....Доходы нерезидента
    2) доходы от выполнения работ, оказания услуг на территории Республики Казахстан;
    ........
    16) доходы от оказания транспортных услуг в международных перевозках, а также внутри Республики Казахстан.
    В целях настоящего раздела международными перевозками признаются любые перевозки пассажиров, багажа, товаров, в том числе почты, морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством или железнодорожным транспортом, осуществляемые между пунктами, находящимися в разных государствах, одним из которых является Республика Казахстан.
    Международными перевозками в целях настоящего раздела не признаются:
    перевозка, осуществляемая исключительно между пунктами, находящимися за пределами Республики Казахстан, а также исключительно между пунктами внутри Республики Казахстан;
    Так что и КПНа нет? студент!

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    Ange говорит:
    Но фактически товар по жд транспорту, был доставлен до места назначения в КЗ китайской стороной

    Пардон Embarassed - не увидела этого.
    Тогда смотрим, как определяется международная перевозка: там вкраце - единый документ перевозки, Статья 244

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    А как фактическая доставка доказана? Есть транспортная накладная, из которой видно, куда привезли?

    Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:

    Вот взялась вам помогать, но не могу понять, если условия DAF, по идее должен продавец оплачивать доставку до границы, поэтому не взята доставка в таможенную стоимость. В итоге, вы платили за транспортировку, которая происходила уже в РК, и все мои рассуждения не по теме, вернее конечно по теме, место реализации нужно определять и для НДС и для КПН ( у вас там еще и обучение)
    Место реализации услуги по транспортировке РК получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вс Дек 11, 2011 13:44:01   

    Мара говорит:

    А как фактическая доставка доказана? Есть транспортная накладная, из которой видно, куда привезли?

    нет. никакой накладной нет, есть только инвойс.
    В инвойсе стоит только станция отправления Китай. Станция назначения не стоит.
    А если сделать договор с перевозчиком к этому инвойсу, в котором оговорить:
    1) что доставка осуществляется от города поставщика (Китай) до города назначения в КЗ,
    2) при этом оплачивается стоимость доставки от станции отправления до границы китайской фирмой поставщиком, а от границы до станции назначения казахстанской стороной.

    Мара говорит:

    если условия DAF, по идее должен продавец оплачивать доставку до границы, поэтому не взята доставка в таможенную стоимость. В итоге, вы платили за транспортировку, которая происходила уже в РК,
    Место реализации услуги по транспортировке РК получилось.
    да, я тоже так понимаю эту ситуацию.
    Не понимаю. подходит эта перевозка под международную или нет? Confused

    Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:

    Мара говорит:

    Тогда смотрим, как определяется международная перевозка: там вкраце - единый документ перевозки, Статья 244


    Т.е. нужна именно жд-транспортная накладная, со всеми отметками о прохождении границы и т.д. в которой написано пункт отправления Китай, пункт назначения Казахстан, или можно составить акт выполненных работ между поставщиком и покупателем и в нем написать эти пункты, и этого будет достаточно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вс Дек 11, 2011 15:29:35   

    3. Для целей настоящей статьи едиными международными перевозочными документами являются:

    1) при перевозке грузов:
    в международном автомобильном сообщении - товарно-транспортная накладная;
    в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - накладная единого образца;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вс Дек 11, 2011 15:56:20   

    т.е. если мы не достанем жд накладную. все "филькины грамоты", типа акта вып.работ и договор, все это не является доказательством международности, и тогда услуга будет считаться оказанной на территории КЗ и НДС будет 12%, а КПН 20%, так?

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    а как же тогда
    Трудоголик2 говорит:
    Ange, как правило транспортные организации нерезиденты никаких договоров заключают, а просто выписывают инвойс. Мы сделали перевод данного инвойса и проплатили деньги. Кстати и в налоговой тоже приложили инвойс и перевод.

    если я правильно поняла, налоговой было достаточно только инвойса с переводом.

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Трудоголик2, а у вас была международная транспортная-жд накладная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +89 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 12, 2011 10:01:04   

    Если событие было в 2011 году, то может стоит попросить сертификат резидентства за оставшиеся 2-3 недели 2011 года попросить оформить. Это спасло бы положение по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Дек 12, 2011 10:06:14   

    Ange говорит:
    была международная транспортная-жд накладная?

    Да. Она шла приложением к ГТД

    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

    Ange, но по мимо ТН, естьи другие доки закрепленные в ст 244 НК
    3. Для целей настоящей статьи едиными международными перевозочными документами являются:акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов;
    счета-фактуры;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Дек 12, 2011 10:34:52   

    Трудоголик2 говорит:
    но по мимо ТН, естьи другие доки закрепленные в ст 244 НК
    3. Для целей настоящей статьи едиными международными перевозочными документами являются:акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов;
    счета-фактуры;

    да я видела это, но что-то мне подсказывает, что без жд накладной одних актов будет недостаточно, могут докопаться. Я вообще думаю что это не совсем правильно что у них нет жд накладной, куда она делась?
    Но суть вопроса в том, что если жд накладную найдут, и учитывая что перевозка фактически проплачена покупателем о границы до ст.назначения, тогда можно будет это провести как межд перевозку, НДС 0% и КПН 5%?
    [/u]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Дек 12, 2011 10:43:32   

    Ange говорит:
    можно будет это провести как межд перевозку, НДС 0% и КПН 5%?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Дек 12, 2011 10:47:47   

    требуется маленькое дополнение. У них вся ситуация просрочена, т.е. поставки были во 2 и 3 квартале. КПН не был уплачен, и отчет 101,04 не сдан. Если сделать акты выполненных работ свежей датой, такой номер не прокатит? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Дек 12, 2011 10:58:28   

    Трудоголик2 говорит:
    . Для целей настоящей статьи едиными международными перевозочными документами являются:акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов;
    счета-фактуры;

    тоже не нашла эти строки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Дек 12, 2011 11:02:53   

    Мара говорит:

    тоже не нашла эти строки
    пункт 3 п.п. 1 ст.244

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Дек 12, 2011 11:04:05   

    А - увидела, но как будто это дело "вдогонку", т.е. мало того, ТН единого образца, еще и
    Трудоголик2 говорит:
    акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов;
    счета-фактуры;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Дек 12, 2011 11:05:29   

    да я тоже так поняла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Дек 12, 2011 12:08:10   

    Мара, пожалуйста

    Статья 244. Налогообложение международных перевозок
    1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
    п 2
    1) при перевозке грузов:
    в международном автомобильном сообщении - товарно-транспортная накладная;
    в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - накладная единого образца;
    воздушным транспортом - грузовая накладная;
    морским транспортом - коносамент или морская накладная;
    по системе магистральных трубопроводов:
    грузовая таможенная декларация на транзитный объем товаров по каждому магистральному трубопроводу за расчетный период;
    акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов;
    счета-фактуры;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пн Дек 12, 2011 17:40:47   

    ну вот, нащлась жд накладная Smile там по строке 20 написано:
    Отправителем приняты платежи за следующие транзитные дороги:
    Оплата по КЗХ ТОО "LLL Logistics"
    это как понять?
    и вопрос про то что отчеты по КПН не сдали вовремя, еще актуален.
    Ange говорит:
    поставки были во 2 и 3 квартале. КПН не был уплачен, и отчет 101,04 не сдан. Если сделать акты выполненных работ свежей датой, такой номер не прокатит? Embarassed


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Дек 13, 2011 12:11:36 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    сли сделать акты выполненных работ свежей датой, такой номер не прокатит?

    Думаю, что этот вариант не прокатит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Дек 13, 2011 14:24:27   

    Очень хочется вам помочь, но, похоже, только если получится доказать, что услуги по транспортировке были только в Китае, если это возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainur_kz
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Дек 13, 2011 15:03:09   

    Оплата КПН если сумма 100 и уже оплатили 100 то КПН 25 тенге, сумма для начисления 125 , сумма к оплате поставщику 100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Дек 13, 2011 15:11:27   

    ainur_kz говорит:
    умма для начисления 125 , сумма к оплате поставщику 100

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    За исключением того, если сумма в инвойсе стоит 100, то и начисление будет 100, а КПН в размере 20 придется платить из своих средств.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    uleka_1978
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Окт 29, 2012 18:46:21   

    Здравствуйте! Если мы хотим оплатить отель допустим в ОАЭ, едут наши клиенты, что нам нужно взять с нерезидента на той стороне и как у себя отразить по проводкам, какой отчет нужно сдать и облагается ли это налогом? Если это облагается КПН 20%, то с нерезидента брать инвойс с накруткой этих 20%? если отель допустим стоит 1000$, то инвойс должен быть на 1200$ или как? помогите кто с этим сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz