| В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Окт 21, 2011 14:28:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| В Приложение 300.08 необходимо заполнять все счет фактуры с НДС и без НДС или  же только счет фактуры, где выделен  НДС 12% 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Окт 21, 2011 14:43:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Окт 21, 2011 14:46:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Tais говорит: |  
	  | Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |  Получается счета фактуры выписанные без НДС, неплательщтками допустим нотариусами не включать в 300.08?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Окт 21, 2011 14:47:37  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Tais говорит: |  
	  | в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |  
 Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
 
 не включать
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Окт 21, 2011 15:50:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| очень странно, я включаю все счет фактуры как с НДС так и без него, и ни каких проблем с камеральным контролем 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Окт 21, 2011 15:53:45  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день, друзья! До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы,  так скажем, подстраховаться.
 Ответ такой (цитирую):
 Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС.
 а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Окт 21, 2011 15:56:02  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| но оказывается я делала не верно  16.	В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»: 1)	 в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А;
 
 Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
 
 Nursulu,  Правила составления налоговой отчетности (декларации)
 по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
 
 
 
	  | Tais говорит: |  
	  | не включать |  правильно
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Окт 21, 2011 17:09:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я тоже включаю все сч-ф  в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно). 
 
	  | Tais говорит: |  
	  | в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС |  где это прописано?
 Ланана,
 так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Окт 21, 2011 17:10:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | *САМ* говорит: |  
	  | Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала. |  запуталась совсем
  включать, не включать???? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пт Окт 21, 2011 17:16:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ну во всяком случае, камералка за 1 кв 2011г. прошла вроде, если я не ошибаюсь - у меня все нормально, уведов не было. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Окт 21, 2011 17:31:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Окт 21, 2011 17:37:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет. |  
 Тогда  при  заполнении строки 300.00.14 I  А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
 Строка  300.00.14 I  А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Окт 21, 2011 17:42:28  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nursulu говорит: |  
	  | Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16? Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?
 |  Правильно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |