Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Представительские расходы или расходы для получения дохода?
    Как правильно оформить представительские расходы.
    Представительские расходы как правильно учитывать?
    Представительские расходы,первичные документы в бух.учете.
    Как правильно провести представительские расходы по госзакупкам?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что входит в представительские расходы     
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Янв 25, 2005 18:34:51 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286576#286576
    Добрый день, всем!
    Опять вопрос по представительским.
    Мы проводим семинары-треннинги, которые связны с нашей непосредственной деятельностью (обучение региональных менеджеров),предусмотрены кофе-брейк,расходы по которым списываем на затраты предпритяия.
    Можем ли предусмотреть также в программе и обеды для местных, не приезжающих, менеджеров( у всех работа связана с разъездами по городу по спец.учреждениям)и списывать на затраты? ИЛи обед за их собственный счет?
    Второй вопрос: ужин для лектора в ресторане (в пределах 8МРП)-вправе ли брать на затраты?
    Возникли споры!! Кто-нибудь имеет такой опыт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Фев 09, 2005 13:47:20 Сообщить модератору   

    К сожалению нет, т.к. обед есть благо социальное, а:

    Статья 149. Доход работника, облагаемый у источника выплаты
    2. К доходам работника относятся любые доходы, выплачиваемые работодателями в денежной или натуральной форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде материальных, социальных благ или иной материальной выгоды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentine
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 08, 2006 17:36:42 Сообщить модератору   

    Здравтвуйте, подскажите как действовать в следующей ситуации.

    Народ на работе хотят, что бы им покупали чай, кофе, к кофе, к чаю и все такое...
    встает вопрос: как это проводить, как что ?
    через РКО, с чеком из магазина и все?
    или это становится доходом работника и облагается какими-то налогами?


    и еще вопрос - если шеф пообедал в кафе с заказчиком и принес чек и выписку об оплате через терминал, можно провести это как представительские расходы через кассу, с РКО?

    я искала через поиск по форуме, но не нашла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Фев 08, 2006 17:52:42 Сообщить модератору   

    Valentine говорит:
    Здравтвуйте, подскажите как действовать в следующей ситуации.

    Народ на работе хотят, что бы им покупали чай, кофе, к кофе, к чаю и все такое...
    встает вопрос: как это проводить, как что ?


    Народ хочет-значит надо дать...
    Покупаете:
    22*,20*-671,687
    671,687-441,451: оплачиваете
    82*-22*,20*-списание,не идущее на вычет.
    т.е. за счет чистого дохода.


    Valentine говорит:
    через РКО, с чеком из магазина и все?


    если ККЧ,то на чеке д.б.все реквизиты продавца.Если нету,то накладная ,счет- фактура.
    Если с НДС,не забудьте,что при списании надо сделать корректировку НДС,ранее отнесенного в зачет


    Valentine говорит:
    или это становится доходом работника и облагается какими-то налогами?


    или... может стать доходом работника.
    Облагается как и всякий доход работника.


    Valentine говорит:
    и еще вопрос - если шеф пообедал в кафе с заказчиком и принес чек и выписку об оплате через терминал, можно провести это как представительские расходы через кассу, с РКО?


    нет,нельзя.

    Valentine говорит:
    я искала через поиск по форуме, но не нашла.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Чт Фев 09, 2006 14:00:41 Сообщить модератору   

    tehvest классно все раздожила по полочкам. Хочу от себя добавить:
    - в первом случае за счет ЧД, т.к. нельзя отнести затраты к конкретному сотру.
    - во втором случае (по обеду директора) - доход сотра, так как тот, кто получил "материальную выгоду", налицо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 29, 2006 12:51:39 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Вопрос по представительским расходам:
    У нас собирались главы компаний-партнеров. Все представители нерезиденты.
    Проводился семинар, затем был организован их досуг (Чимбулак, лыжи и пр.)без банкета.
    Как можно отнести на вычеты? Нужно ли облагать налогом у источника за нерезидента?
    Весь пакет доокументов есть- приказы, Акты, сметы, счета-фактуры.
    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Мар 29, 2006 13:01:14 Сообщить модератору   

    Нет Лара,
    досуг не идет на вычеты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Мар 29, 2006 13:04:46 Сообщить модератору   

    Обслуживание семинара можно - а лыжи -нет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Авг 24, 2006 17:05:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, ответьте пожалуйста.
    У меня два вопроса.
    1) Приехали 2 инопартнера, проживали в гостинице.
    Могу ли я отнести на вычеты сумму проживания по ставке для официального приема, т.е. 8 МРП в день на каждого, а превышение отнести на не идущие на вычеты?
    2) Также в Аэропорту они воспользовались VIP-услугами при прилете на сумму20000тенге и отлете 26000 тенге. Можно ли их списать как представительские и по каким нормам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Авг 24, 2006 17:22:14 Сообщить модератору   

    1.Можете.
    2.Нет.

    В предыдущей теме я выложила нормы, VIP услуги туда не входят


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Авг 25, 2006 09:33:26 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ, Tehvest.
    Но у меня еще вопрос. Так как эти гости нерезиденты, не обязывает ли это меня к начислению какого-нибудь налога?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Boris
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 25, 2006 10:16:17 Сообщить модератору   

    Нет, это же твои "представительские расходы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сентябрина
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 25, 2009 14:42:33   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286576#286576

    Подскажите, пожалуйста, что входить в представительские расходы ичто не входит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июн 25, 2009 14:59:03 Сказали Спасибо❤   

    Сентябрина
    Статья 102. Вычет сумм представительских расходов
    1. К представительским расходам относятся расходы по приему и обслуживанию лиц, в том числе физических лиц, не состоящих в штате налогоплательщика, производимые:
    1) в целях установления или поддержания взаимного сотрудничества;
    2) в целях организации и проведения заседаний совета директоров, иного органа управления налогоплательщика, кроме исполнительных органов, независимо от места проведения указанных мероприятий.
    К представительским расходам относятся в том числе расходы на транспортное обеспечение указанных лиц, питание во время переговоров, оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате организации.
    Не относятся к представительским расходам и не подлежат вычету расходы на организацию досуга, развлечений или отдыха.
    2. Представительские расходы относятся на вычеты в размере, не превышающем 1 процента от суммы расходов в виде оплаты труда, определяемых в соответствии со статьей 163 настоящего Кодекса, без учета сумм представительских расходов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Ноя 20, 2010 23:33:14   

    не совсем ясно, все-таки проживание и перелет иностранного партнера мы можем считать представительскими расходами?
    и в пределах 1 % от ФОТ - относить на вычеты, остальное за счет ЧД,
    КПН с нерезидента не возникает? или все-таки возникает и если возникает то с превышения от предела 1% ФОТ ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Мар 28, 2011 11:02:05   

    Здравствуйте, пожалуйста подскажите кто сталкивался.
    Ин.компания собирается отчитываться в госорганах и для этого собирается везти переводчика, не состоящего в штате, в другой город. Можно ли отнести расходы по проезду и проживанию переводчика на представительские расходы? Если нет, то какие налоговые обязательства возникают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 29, 2011 15:42:21   

    Коллеги, пожалуйста, отзовитесь, ответьте на предыдущий пост.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Мар 29, 2011 15:55:03 Сообщить модератору   

    MoonflowerA, переводчик у вас обычное физлицо или налоговый агент - ИП либо работник другого ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Мар 29, 2011 16:12:37   

    Elis3, переводчик - работник агентства. Взять на себя расходы по перелету и проживанию с последующим возмещением расходов они не захотели.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Мар 29, 2011 16:44:15 Сообщить модератору   

    Ну по мне так это точно расходы, связанные с получением СГД.
    Вот представительские они или нет... Затрудняюсь ответить...
    К целям взаимного сотрудничества или целям организации совета директоров это все точно не относится.
    Просто ставить на прочие расходы, идущие на вычеты? Не знаю даже...
    Опять же, это физлицо, как бы эти расходы не признали его доходами.

    MoonflowerA, а этот работник того агентства - он даже от своего предприятия суточных не получит? Т.е. для него это не командировка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Мар 30, 2011 08:30:31   

    Elis3 говорит:
    MoonflowerA, а этот работник того агентства - он даже от своего предприятия суточных не получит? Т.е. для него это не командировка?


    Вылет в другой город (рано утром) и возвращение обратно (поздно вечером) происходит в течение одного дня, поэтому суточные выплачиваться вряд ли будут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Мар 30, 2011 10:11:21 Сообщить модератору   

    Тогда и у вас проживания, получается, не будет.
    Раз вы там даже ночевать не будете.

    А проезд...
    Вот мне очень хочется взять это на вычеты, т.к. то чистой воды расходы в целях получения СГД.
    Но не по строке "представительсике расходы", а просто - прочие расходы.

    При этом, чтобы не "припаяли" доход физлица, в договоре с переводческим агенством прописываете что "Заказчик обеспечивает проезд представителей Исполнителя до места оказания услуг и обратно".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marinaBUH
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Окт 14, 2011 17:11:33   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? Наша фирма покупает обеды.я провожу это как расходы за счет чистой прибыли.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Извиняюсь вопрос не по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz