Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ликвидация ТОО , форма 100 -ликвидационная , как правильно заполнить?
    Где в ф.300 отразить необлагаемый обр...
    Перенос остатков из 7.7 в 8.1, правильно ли осуществлена операция?
    Расчет календарных дней при компенсации с учётом карантина
    Как расчитать налог по эмисси окружаю...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ф.300- ликвидационная, как правильно отражать оброт с учётом остатков ТМЗ     
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 11, 2011 10:32:46   

    Добрый день всем.
    Очень нужна помощь, так как спорный вопрос с Налоговым управлением.
    Мы сдавали за 2ой квартал 2010 года ликвидационную форму по НДС.

    На 1 странице формы отражали
    300.001 .оборот, облагаемый НДС 1822714 сумма НДС 218726
    потом идут подпункты:
    II остатки товаров при снятии с регистрационного учёта по НДС 81701 сумма НДС 9804

    На странице 2
    строка 300.00.07 общий оборот 1904415 (1822714+81701)
    строка 300.00.013 всего начислено НДС 228530 (218726+9804)
    Теперь звонят с налоговой и говорят что несоответствие идёт с формой 910. так как по строке 300.00.007 отражена сумма 1904415, а должна отражаться 1822714, аналогично НДС начисленный по строке 300.00.13 должен стоять 218726

    Но у нас ведь остатки ТМЗ, мы этот НДС ставили себе в зачёт по остаткам и отразили по строке 300.00.013.

    Налоговая сказала чтоб мы дополнительной исправили всё...
    А я вот сижу и сомневаюсь, на сколько это будет правильно.............

    Подскажите, может быть Оборот и НДС с остатков материалов нужно отражать в других строках в 300 форме.
    Очень нужна ваша квалифицированная помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 11, 2011 10:52:18   

    biruza3 говорит:
    Налоговая сказала чтоб мы дополнительной исправили всё...

    Налоговая вводит вас в заблуждение, т.к. остатки товаров при снятии с НДС являются облагаемым оборотом согласно ст 230 п 2, но не являются доходами по реализации. Напишите им письмо, что расхождение между 910 формой и 300 формой сложилось из-за облагаемых оборотов по остаткам товаров. В отчетах ничего не исправляйте, т.к. все отражено верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 11, 2011 10:54:04   

    Вот я тоже думаю....смотрю внимательно... но как же я если дополнительной исправлю....то сама себе противоречу...и получается я должна буду в налоговую доплатить НДС с остатков ТМЗ.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 11, 2011 11:01:47   

    biruza3 говорит:
    и получается я должна буду в налоговую доплатить НДС с остатков ТМЗ.......

    Это вы о чем? Если сделать так как вам советует НК, то вы занижаете НДС, если увеличить на сумму остатков 910 форму, то завышаете КПН. Вы в отчетаъх отразили все верно. Напишите им ответ как я писала в посте выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 11, 2011 11:04:25   

    А если только убрать облагаемый оборот по строке 300.00.007 за минусом ТМЗ, а НДС не трогать...правильно ли это будет?
    Чтоб оборот совпадал с оборотом по ф.910.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 11, 2011 11:06:41   

    biruza3 говорит:
    если только убрать облагаемый оборот по строке 300.00.007 за минусом ТМЗ, а НДС не трогать...правильно ли это будет?

    Нет на правильно. Согласно правилам заполнения
    5) в строке 300.00.001 III А указываются суммы оборотов, возникающих по остаткам товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость) по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 Налогового кодекса, при снятии плательщика налога на добавленную стоимость с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 11, 2011 11:12:50   

    В этой строке 300.00.001 III у меня всё отражено

    Меня волнует срока 300.00.007 и строка 300.00.013 - там я включила сумму оборота за период+остатки ТМЗ.... нужно ли отсторнировать за минусом остатки с этих строк...не будет ли это нарушением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 11, 2011 11:16:20   

    biruza3, согласно правилам:
    22)в строке 300.00.007 указывается общая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, осуществленных в течение налогового периода, включающая в себя также сумму корректировки размера облагаемого и освобожденного оборотов. Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.003, 300.00.004 А, 300.00.005, 300.00.006 (300.00.001 А+ 300.00.003 + (–)300.00.004 А + 300.00.005 + (–) 300.00.006);

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 11, 2011 11:21:13   

    Да я это сама прочитала что включает сумму строк 300.00.001А
    Но вот смотрю на форму....а строки А то нет........есть только I II III IV V и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 11, 2011 11:28:27   

    biruza3 говорит:
    Но вот смотрю на форму....а строки А то нет........есть только I II III IV V и т.п.

    Ну вы вааще даете!? Shocked Строка 300.00.001 ГРАФА А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 11, 2011 11:30:09   

    Вот скажите по строке 300.00.007 если я отражу только оборот без ТМЗ...правильно ли это будет?
    В моей налоговой мне прям говорят чтоб я за минусом с этой строки убрала ТМЗ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 11, 2011 11:36:54 Сказали Спасибо❤   

    biruza3 говорит:
    Вот скажите по строке 300.00.007 если я отражу только оборот без ТМЗ...правильно ли это будет?
    В моей налоговой мне прям говорят чтоб я за минусом с этой строки убрала ТМЗ

    Нет не правильно.

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Вы у них спросите на основании какого НПА они выдвигают такие требования.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 11, 2011 11:38:42   

    Если брать 300.00.001 в графе А есть сумма ТМЗ....

    Всё не знаю что делать..согласно закона всё правильно у меня заполнено....

    Почему же налоговая так настаивает чтоб я отминусовала..............

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Всё пишу им письмо...что у меня всё правильно... и расхождение из за остатков ТМЗ....
    Пусть расстреливают меня... но не буду допку за минусом отправлять

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Они мотивиуют что на по ИНИСУ сидит не верно и расхождение с ф.910... и прям заставляют минусовать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Окт 11, 2011 11:55:31 Сообщить модератору   

    biruza3, не мучайтесь так. Трудоголик2 дала вам правильный совет:
    Трудоголик2 говорит:
    Напишите им письмо, что расхождение между 910 формой и 300 формой сложилось из-за облагаемых оборотов по остаткам товаров. В отчетах ничего не исправляйте, т.к. все отражено верно.

    В письме еще можете задать вопрос, на каком основании они требуют, чтобы обороты по ф.300 и 910 совпадали, пусть дадут ссылку на НПА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 11, 2011 11:57:55   

    Сейчас по телефону позвонила, и всё сказала чему вы меня тут научили....
    Они извинились...и сказали, что не правы....и чтоб просто написала письмо пояснение тогда....
    Вот .... ну что тут скажешь!
    ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! Спасли меня!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 11, 2011 11:59:42   

    biruza3 говорит:
    Они мотивиуют что на по ИНИСУ сидит не верно и расхождение с ф.910... и прям заставляют минусовать....

    Это не основание, чтобы сдавать допки. Налогооблагаемая база для КПН и НДС не всегда совпадает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 11, 2011 12:03:22   

    Как всё токи здорово, что есть этот сайт...ведь так наехали на меня чтоб сдала... я уже и засомневалась что права... а теперь с буквы закона всё сказала им.........и они вообще иначе заговорили.....
    СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz