Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какие проводки нужно делать по начислению акциза?
    ТОО на упрощенке, какие будут проводки по начислению ИПН и социального налога?
    Какие проводки нужно сделать по начис...
    Какие проводки при оплате клиентом штрафа в пользу компании?
    НК наложили адм. штраф на ТОО, но суд...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие проводки по по начислению штрафа в НУ?     
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 11, 2011 18:01:47 Сообщить модератору   

    Добрый день. Получил штраф за невовремя уплаченные соц. отчисления. Уплатил в кассе налогового органа. КБК 204149 КнП 995. На физ лицо и на ТОО. На физ лицо - сама платит с зп. На ТОО начисление какое: Дт 7212 КТ 3190 (завести Штраф, штраф /начисленно уплачено.)? Или это на соц отчисление по Кредиту (хотя наверно нет - в получателях НУ а не ГЦВП)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Май 11, 2011 18:28:00 Сказали Спасибо❤   

    Чайник, Дт 7212 Кт 3397 НК, т к. штраф это не налог, а сч 3190 это прочие налоги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 12, 2011 10:24:32   

    подскажите, а на физ лицо если ТОО уплатило, то какая проводка будет? такая же?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Май 12, 2011 10:29:40 Сообщить модератору   

    Физ лицо штраф сам платит. Без проводок, со своей зп

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 12, 2011 10:48:06   

    Чайник говорит:
    На физ лицо - сама платит с зп.

    Не понятно, у вас физ.лицо сам перечисляет себе соц. отчисления? Или вы за него несвоевременно оплатили? Тогда вам и штраф платить самим нужно,как агенту, а не перекладывать его на физ.лицо.

    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:

    Если вы имеете ввиду должностное лицо ответственное за перечисление соц. отчислений , то тогда физ.лицо сам платит штраф в НК и проводки по бух.учету не делаются.

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Трудоголик2 говорит:
    Дт 7212 Кт 3397 НК

    Я бы использовала Кт 3230.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Май 12, 2011 11:01:36 Сообщить модератору   

    Как должностное лицо, я так понимаю,
    Балжан76 говорит:
    на физ лицо если ТОО уплатило


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 12, 2011 11:06:21 Сказали Спасибо❤   

    Вообще-то ТОО не может платить штраф за должностное лицо. Проще сделать так, чтоб должностное лицо возместило расходы ТОО по уплате его штрафа. Если нет , то поставить на доходы физ.лица с удержанием всех налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Май 12, 2011 11:11:54 Сообщить модератору   

    я думаю Балжан взял деньги из кассы и уплатил за директора штраф (должностное лицо). Проще всего - если директор отдаст эти деньги. Если ТОО берет на себя штраф на директора - пусть премирует (с учетом удержаний) на сумму штрафа на должностное лицо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Май 12, 2011 11:15:54 Сообщить модератору   

    нужно взять заявление с физ. лица что он не возражает на удержание штрафа с его зар. платы, тогда вы просто эти расходы восстановите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Май 12, 2011 11:25:36 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Я бы использовала Кт 3230.

    Согласен. Больше подходит под обязательства, чем прочая краткосрочка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июл 08, 2011 12:40:44   

    Здравствуйте! У меня также вопрос по этой теме. ГАСК наложил штраф на ТОО за отставание от графика производства работ (СМР). Оплатить нужно в областной НК. КБК 204107. Вопрос:
    1. Для начисления штрафа основанием будет служить письмо от ГАСК?
    2. Какие использовать проводки при начислении и оплате?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июл 08, 2011 12:47:50 Сообщить модератору   

    Dina_05 говорит:
    Для начисления штрафа основанием будет служить письмо от ГАСК?

    Основанием будет постановление о наложении административного взыскания.
    Проводки
    Дт7210(за счет прибыли) Кт3230
    уплата
    Дт3230 Кт1030,1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 08, 2011 12:51:59   

    Спасибо Ведмедь. Еще вопрос: что значит "за счет прибыли"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 08, 2011 12:54:24 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05 говорит:
    Еще вопрос: что значит "за счет прибыли"?

    Это означает, что не расходы не идущие на вычеты, т.е. за счет прибыли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июл 08, 2011 12:57:34   

    Это означает, что этот штраф не идет на вычеты. Правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 08, 2011 13:16:58 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Это означает, что этот штраф не идет на вычеты
    .
    Ответ:
    Dina_05 говорит:
    Правильно

    Согласно ст.115 п.5 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 08, 2011 13:18:10   

    Может быть это уже не по теме, но подскажите пожалуйста. В бух.справке при начислении штрафа дт7210 в субконто "Статьи затрат" надо выбрать "Расходы за счет чистого дохода"? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 08, 2011 14:14:25   

    Dina_05 говорит:
    В бух.справке при начислении штрафа дт7210 в субконто "Статьи затрат" надо выбрать "Расходы за счет чистого дохода"? Спасибо.

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июл 08, 2011 14:41:17   

    Очень благодарна всем за участие! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Янв 10, 2012 10:26:20   

    Здравствуйте! Снова возвращаюсь к теме о штрафах. В предыдущих сообщениях в этой теме, мне рекомендовали отнести штраф за счет прибыли.
    Сейчас у нас возник спор о том, что почему штраф, наложенный на фирму Гос.арх-строит. комитетом за отставание от графика производства строит.работ, нельзя отнести на расходы и взять на вычеты?
    В НК ст.115 п.5 гласит " Вычету не подлежат:
    - неустойки (штрафы, пени), подлежащие внесению (внесенные) в бюджет, за исключением неустоек (штрафов, пеней), подлежащих внесению (внесенных) в бюджет по договорам о государственных закупках;
    Фирма проводила строит.работы по договору гос.закупок (тендер). Разве этот штраф не относится к этой статье? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Янв 10, 2012 14:52:28   

    Пожалуйста, не оставляйте без внимания мой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Янв 10, 2012 17:49:07   

    Ответьте кто-нибудь. Или может мне завести новую тему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Янв 10, 2012 18:28:25 Сообщить модератору   

    А потому что тема про штрафы в НУ, т. е. Не там вопрос задали, вот и не тот ответ получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алена27
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Янв 10, 2012 21:29:41   

    vfhf,
    vfhf говорит:
    А потому что тема про штрафы в НУ,

    Совершенно верно.
    Задайте вопрос отдельной темой и вам ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz