Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Формирование "Заявление о ввозе ...
    Дата проведения "Заявления о вво...
    Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф. 328 за 2019 год
    Форма 323_00_v1_r8 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки для документа "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"     
    Nastya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 25, 2010 15:16:39   

    Добрый день!Подскажите пожалуйста, какими проводками в 1С 8 Бухгалтерия для Казахстана отразить документ "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 25, 2010 15:25:16 Сказали Спасибо❤   

    1630 - 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 25, 2010 17:33:18   

    1630-3130 - начислили таможенный НДС (Заявление)
    3130-1030(1010) - Проплатили
    1420-3130 - взяли в зачет проплаченный в размере начисленного

    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:

    Извините...
    посл проводка
    1420-1630 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 16, 2011 12:13:41   

    Виктория66 говорит:
    Извините...
    посл проводка
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июн 16, 2011 12:31:00 Сказали Спасибо❤   

    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?


    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июн 16, 2011 12:35:52 Сказали Спасибо❤   

    Лязи говорит:
    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?

    Если у вас оплата и подтверждение налоговой прошло в одном месяце при расноске банка есть функция взять НДС в зачет, если подтверждение налоговой в другом месяце через бух. справку или ручной операцией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 16, 2011 12:41:26   

    alyoshka говорит:
    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"


    Если Вы работаете в 1С 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 16, 2011 13:23:42   

    alyoshka говорит:
    Лязи говорит:
    1420-1630

    а последнюю проводку каким документом проводим в 1С?
    Документ "Регистрация прочих операций по приобретенным ТРУ, в целях НДС", в журнале "Покупка"

    Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота". А дату при этом ставлю по заявлению ф.328.
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 16, 2011 14:29:06   

    Лязи говорит:
    Получается после оплаты НДС ТС РФ, если у меня несколько постащиков, то я на каждого поставщика завожу отдельный документ "Регитсрация оборота".

    После каждой оплаты НДС, на основании платежного поручения.
    Лязи говорит:
    А дату при этом ставлю по заявлению ф.328.

    Дату платежного поручения.
    Лязи говорит:
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    Да, получается переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 16, 2011 14:51:53 Сказали Спасибо❤   

    Лязи говорит:
    А если я оплатила больше чем положено НДС, то разница она так и останется не закрытой.
    Правильно?

    Правильно, на нее вы сможете уменьшить следующие платежи по НДС в ТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz