Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо?
|
|
#1 Пт Май 06, 2011 14:32:57
|
|
|
Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? Наша компания использует автомобиль директора, принадлежащее ему на основании доверенности. По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, в НК авто зарегистрировано на владельца. ТОО оплатило налог по РНН владельца, теперь сдалали выплату из кассы, компенсируя оплату налога. А какие дальше должны быть проводки и правильно ли это все делается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Май 06, 2011 14:58:01
|
|
|
Лайм,
Лайм говорит: |
Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо? Наша компания использует автомобиль директора, принадлежащее ему на основании доверенности. По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, в НК авто зарегистрировано на владельца. ТОО оплатило налог по РНН владельца, теперь сдалали выплату из кассы, компенсируя оплату налога. А какие дальше должны быть проводки |
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 1251-Кт 1010-(В п/отчет директору).
2.Дт 7210-Кт 3350-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ).
3.Дт 3350-Кт 3220,3120.
4.Дт 7210-Кт 3150,3210.
5.Дт 3350-Кт 1251.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Май 06, 2011 15:09:40
|
|
|
esiphi говорит: |
-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ). |
а обязательно ИПН и ОПВ оплачивать, это ведь не материальная помощь, вместо оплаты за аренду авто, ТОО компенсирует расход по ГСМ и оплату налога
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Май 06, 2011 16:10:16
|
|
|
Лайм говорит: |
esiphi говорит:
-(Мат.помощь директору=налог на транспорт+20%( ИПН,ОПВ).
а обязательно ИПН и ОПВ оплачивать, это ведь не материальная помощь, вместо оплаты за аренду авто, ТОО компенсирует расход по ГСМ и оплату налога |
Можно и обойтись без ОПВ. Ведь у вас на аренду договор ГПХ, а следовательно вы должны удержать только ИПН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 06, 2011 16:46:23
|
|
|
ТОО не платит на прямую, просто выдается сумма из кассы в подотчет, потом в банке от физ. лица оплачивается налог, ТОО не оплачивает со своего расч. счета. И откуда у владельца должен появляться налог.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Лайм говорит: |
И откуда у владельца должен появляться налог. |
он же не получает эти день себе в карман, а бюджет пополняется, получается оплата одного налога ИПН с налога на транспорт (налог с налога что ли)
Добавлено спустя 38 секунд:
деньги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Май 06, 2011 17:50:57
|
|
|
Лайм говорит: |
По договору за аренду фирма не оплачивает, а только покрывает расходы по ГСМ и трансп. налог, |
отсуда я сделала вывод, что у вас договор аренды, а сумма составляет налог и расходы на ГСМ. Если вы используете авто работника, да еще и берете себе на расходы, то это явно доход работника и он должен быть обложен всеми налогами
Трудоголик2 говорит: |
Можно и обойтись без ОПВ. Ведь у вас на аренду договор ГПХ, а следовательно вы должны удержать только ИПН |
А если так составить договор, т.е. договр ГПХ, то здесь удерживать только ИПН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Май 18, 2011 14:29:14
|
|
|
у меня квитанция из банка, где отправитель "хозяин авто",
3310 - 1010 сумма налога, а далее какие проводки будут (отнесение на расход сумму налога, начисление ИПН на хозяина авто)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|