Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Алименты - начисление и перечисление на карт-счет
    Помогите найти хороших разработчиков 1С, по распределенной базе данных.
    В базе имеются 2 организации (головно...
    ТОО СНР УД. Перевод с р/с на карт-счет сотруднику для пополнения кассы и пр.
    Получена счет фактура с реквизитами и филиала, и головной организации
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Апр 27, 2011 13:21:04   

    Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Апр 28, 2011 10:23:06 Сообщить модератору   

    Салтанат, на его личную карточку или речь идет о корпоративном карт-счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 29, 2011 10:25:58   

    Elis3 корпоративный карт-счет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 29, 2011 11:08:12 Сообщить модератору   

    Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040.
    Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы.

    У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?
    Или у головного тоже карт-счет свой имеется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 29, 2011 11:28:29   

    Elis3 говорит:
    У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?

    У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел.

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Elis3 говорит:
    Или у головного тоже карт-счет свой имеется?

    У ГО тоже свой карт.счет имеется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Апр 29, 2011 15:29:32 Сообщить модератору   

    Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам?
    Я по вашим ответам ну ничего понять не могу?

    Имеем в наличии
    1) расчетный счет головного (1030.1)
    2) карт-счет головного (1040.1)
    3) карт-счет филиала (1040.2)

    Как деньги шли:
    Дт 1040.1 Кт 1030.1
    Дт 1040.2 Кт 1040.1
    Дт 3390 Кт 1040.2

    Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 29, 2011 18:19:11   

    Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030
    Теперь на сч 1040 у филиала ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи
    Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Апр 29, 2011 18:44:24 Сообщить модератору   

    Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно.

    И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?
    Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету.
    Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 03, 2011 11:04:41   

    Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе.

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Elis3 говорит:
    еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?

    в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 03, 2011 11:26:54 Сообщить модератору   

    Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести.
    Это вам в ветку по 1С нужно.

    Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php
    И скриншоты обороток или перечня проводок выложите.

    Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму.
    Но точнее вам скажут спецы по 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 03, 2011 12:05:55   

    Спасибо Elis3 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 03, 2011 12:36:14   

    Салтанат,
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
    И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 03, 2011 15:22:09   

    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да
    Raybek говорит:
    И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?

    на филиал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 03, 2011 15:43:16   

    Салтанат говорит:
    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да

    Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    Салтанат говорит:
    Raybek говорит:
    Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?

    Да

    Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением

    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

    А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов.
    То есть:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
    Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Май 03, 2011 16:06:33   

    Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд.

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    Платежное поручение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 03, 2011 16:20:54   

    Салтанат говорит:
    Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет

    Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
    Raybek говорит:
    То есть:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 03, 2011 16:30:12   

    Больше никаких вариантов нет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 03, 2011 16:38:39   

    Салтанат говорит:
    Больше никаких вариантов нет?

    Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям.
    Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д."

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 03, 2011 21:20:26   

    Raybek говорит:
    1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030

    Неплохо.
    Raybek говорит:
    2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397

    Можно. И 3330 можно.
    Raybek говорит:
    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

    Не только по-твоему - по-любому неправ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 04, 2011 08:54:12   

    С. Ромазанов говорит:
    Raybek говорит:
    Raybek говорит:
    3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240

    А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?

    Не только по-твоему - по-любому неправ.

    Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте?
    Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Май 04, 2011 09:08:07   

    Raybek говорит:
    Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?

    В этой - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz