Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовая декларация
    Ликвидационная годовая декларация по КПН, ф 100
    годовая декларация за 2008г.(ф.100,00)
    годовая декларация 2008г. приложение №8
    Сдается ли при упрощенке годовая Декларация
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Декларация годовая за 2006г     
    Нерезидент Баланса



      

    #101 Ср Мар 07, 2007 18:14:29 Сообщить модератору   

    Загрузка прошла ненормально, я так думаю, если нет ф100.40. Внимательно смотрела, повторяла примерно 10-12 раз, никаких результатов. Программист отключил мобильник, наверное так и должно быть перед праздником. Но после праздника я его замучаю. А может ли файл не так записан, или может я не так скачала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Ср Мар 07, 2007 18:23:04 Сообщить модератору   

    Я, к сожалению, не могу проверить этот файл, у меня он не работает... Посмотрите в папке \ExtForms\RP07Q1.grp есть файлики с примерным названием 10040.ERT и 10040.XM_?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #103 Ср Мар 07, 2007 18:28:12 Сообщить модератору   

    Нет 10040.ERT, а вот 10040.XM_ есть. Но все же Вам большое спасибо за отклик!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Мар 07, 2007 18:32:43 Сообщить модератору   

    Дайте после праздника по башке Вашему программисту... Wink [/u]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #105 Ср Мар 07, 2007 18:48:19 Сообщить модератору   

    Содержимое поста удалено, т.к. iХon не объяснил его содержимого. В следующий раз давайте комментарии к наборам символов (Cleaner)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Пт Мар 09, 2007 17:26:39   

    а пояснительную записку к СГД надо делать в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Пт Мар 09, 2007 17:31:33 Сообщить модератору   

    Надо. Чем прошлый год отличается от этого?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Пт Мар 09, 2007 17:34:45   

    а как она сдается через интнрнет или вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Пт Мар 09, 2007 17:48:29 Сообщить модератору   

    В НК сдаете вручную только если инспектор попросит и то, в принципе, необязательно. Но для себя-то все-равно надо делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пт Мар 09, 2007 22:30:00 Сообщить модератору   

    to Cleaner - в статье 227 НК есть полная расшифровка финансовых услуг, и расчетно-кассовое обслуживание туда включено, если это конечно еще актуально)

    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

    И пара вопросов - мож кто прояснит:
    1. приложение 100.13 Расходы по вознаграждению - строка 100.13.004 Среднегодовая сумма собственного капитала - если собственный капитал отрицательный, то он так и указывается со знаком "минус"?
    2. То же самое приложение - строка 100.13.005 Среднегодовая сумма обязательств - не совсем поняла, что туда включается..

    Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:

    3. Имеется оборудование, амортизация которого относится на себестоимость произведенной продукции в бухгалтерском учете. Возник вопрос - в каком приложении отражается эта амортизация? часть ее учитывается в остатках готовой продукции в Приложении 12.. че то запуталась я немного..
    спасибо заранее)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Сб Мар 10, 2007 11:23:51   

    Совсем уже голова не сообожает,подскажите пож-та кто на форуме--- ф100 стр1 пункт 10 "декларация сотавленамналогоплательщиком соответствующего условиям,,,,,,,,,,
    что надо ставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Сб Мар 10, 2007 15:39:46 Сообщить модератору   

    п.10 заполняете, если:
    1-организация осуществляет деятельность в нефтехимической промышленности;
    2-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ;
    3-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ "Морпорт Актау";
    4-при осуществлении деятельности в рамках инвестиционных проектов.
    Иначе (если не соответствуете перечисленным критериям) - не отмечаете ничего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Вс Мар 11, 2007 11:14:10 Сообщить модератору   

    110) Это не мне, это бух3 сомневался...
    Вопрос 3. ВСЯ амортизация ОС указывается в приложении 22

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Вс Мар 11, 2007 11:41:31 Сообщить модератору   

    Аха, про амортизацию так и подумала, были правда определенные сомнения с 40 приложением по сверке, но вроде и с ним раскидалась))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #115 Вс Мар 11, 2007 14:20:16 Сообщить модератору   

    Коллеги,подскажите нам были оказаны услуги юридическим лицом-нерезидентом,были уплачены налоги,все как положено,теперь надо это все взять на вычеты по форме 100.00.
    Если я правильно понимаю надо заполнять форму 100.25 , а дальше не понимаю,как она стыкуется с ф.100.00, где сами вычеты то отражаются,уже вроде все формы просмотрела Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #116 Вс Мар 11, 2007 20:09:33 Сообщить модератору   

    Уже не помню, но по-моему в 12 приложении есть стока, если меня не опередят, то завтра отвечу точно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #117 Пн Мар 12, 2007 10:02:11 Сообщить модератору   

    Я так про 100.12-ю и думаю,но спец строки там нет,получается ,что в прочие,а про 100.25 прочитала ,что она информативная,так как дублирует фактически 101.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИгорьС.
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пн Мар 12, 2007 11:33:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем!!!

    Почитал я сейчас ваши посты...

    А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)

    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    Помогите, плиз! Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #119 Пн Мар 12, 2007 11:41:37 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал...

    ставь на выпущеный капитал не парься.
    ИгорьС. говорит:
    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    трансформационный баланс так называемый.его сам должен ты делать.
    был както было в приложении МСФО к ББ.
    ИгорьС. говорит:
    Помогите, плиз! Заранее спасибо!

    не за что заходи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Пн Мар 12, 2007 11:41:57   

    я поставила в выпущенный капитал... вроде туда его и надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #121 Пн Мар 12, 2007 11:48:55 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    вроде туда его и надо

    да туда его к такойто .....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Пн Мар 12, 2007 12:14:41   

    Вопрос по 29-му приложению, по прошлому году был убыток, поэтому всё что на КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов.... вопрос в том, что сумма на начало года по переплате одна, на конец года естественно стала меньше... и чего делать?
    Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец годаSad так как внесено платежей ноль и к уплате ноль (опять убыток) соответственно эта сумма не изменится
    Если указать за минусом проиведенного зачета... не будет сходиться с декларацией за 2005 год и бухучетом на начало года...
    Как быть? Surprised

    Добавлено спустя 3 часа 46 минут 56 секунд:

    Ясно, сильно замутила вопрос...
    Скажите мне несчастной, чего писать в 29-м приложении по строкам
    100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток?
    должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #123 Пн Мар 12, 2007 16:12:17 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.
    сейчас выход думаю
    lexx говорит:
    Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец года




    lexx говорит:
    чего писать в 29-м приложении по строкам
    100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток

    остаток переплаты
    lexx говорит:
    должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета?

    естественно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fara
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Пн Мар 12, 2007 16:19:46   

    Май говорит:
    lexx писал(а):
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.

    Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #125 Пн Мар 12, 2007 16:20:07 Сообщить модератору   

    Ирина Н говорит:
    Я так про 100.12-ю и думаю,но спец строки там нет,получается ,что в прочие,а про 100.25 прочитала ,что она информативная,так как дублирует фактически 101.06

    Действительно в 12 приложение. Если расходы связаны с доставкой товаров, материалов, то в строки 100.12.003 А или 100.12.003В. Если же это сами транспорные услуги то в 100.12.003 J

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Пн Мар 12, 2007 16:32:18   

    А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано?
    Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали... Embarassed
    Они нам не лишнии... их лишних... не бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #127 Пн Мар 12, 2007 17:41:52 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано?

    есть какието правила перекидки. найду если опубликую. кста у кого то есть. должно быть.
    lexx говорит:
    Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали...
    Они нам не лишнии... их лишних... не бывает

    Fara говорит:
    Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие.

    123 пост. читать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Вт Мар 13, 2007 08:34:21 Сообщить модератору   

    А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Вт Мар 13, 2007 09:07:31   

    Svetik говорит:
    А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? Rolling Eyes


    А в 29-м приложении остаток переплаты по КПН как теперь отражаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Вт Мар 13, 2007 13:45:52 Сообщить модератору   

    Пока еще никак не отразила Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #131 Вт Мар 13, 2007 16:55:56 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    lexx говорит:
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.
    естественно


    Почему же нельзя, в конце пршлого года НК даже хотел переплату по КПН на расчетный счет компании вернуть, но мы попросили на другие налоги раскидать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #132 Вт Мар 13, 2007 16:58:26 Сообщить модератору   

    адрес НК. буду там по месту ренистрации работать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИгорьС.
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Вт Мар 13, 2007 17:14:22 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    Здравствуйте всем!!!

    Почитал я сейчас ваши посты...

    А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнительный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)

    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    Помогите, плиз! Заранее спасибо!


    В общем, главбух нашла журнал "ББ МСФО" №2 за 2003 год. Там есть статья "Представление финансовой отчётности". И как раз описывается финотчётность на примере КСБУ и МСФО.
    Дополнительный неоплаченный капитал должен стоять в строке "Резервы". В выпущенном капитале - только уставный капитал!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #134 Вт Мар 13, 2007 17:22:09 Сообщить модератору   

    однако почитать надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Вт Мар 13, 2007 17:32:50   

    6. Расчет суммы авансовых платежей, подлежащей уплате после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, представляется налогоплательщиком в течение двадцати рабочих дней со дня ее сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного налогового периода
    а вместе сразу в один день сдавать можно[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Вт Мар 13, 2007 17:43:16 Сообщить модератору   

    Можно, сперва 100.00, следом 101.02/3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #137 Вт Мар 13, 2007 17:44:20 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    В общем, главбух нашла журнал "ББ МСФО" №2 за 2003 год.

    в общем по моему там выражено частное мнение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Ср Мар 14, 2007 12:10:00 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    адрес НК. буду там по месту ренистрации работать.

    Налоговый Комитет по г. Усть-Каменогорску запросто делает зачеты в счет переплаты по КПН Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Ср Мар 14, 2007 12:25:04   

    Налоговый Комитет по г. Усть-Каменогорску запросто делает зачеты в счет переплаты по КПН Wink[/quote]
    Вот так взяли и сдали наш НК Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #140 Ср Мар 14, 2007 12:36:46 Сообщить модератору   

    А я уеду в Усть-Каман
    Меня там ждут....
    тратратра...(забыл кто поет)
    найду правила принципиально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Ср Мар 14, 2007 14:06:26   

    37 приложение само заполняется... Shocked
    мы товары не производим, поэтому нам его вроде как не надо заполнять... смущает только что 100.37.001 доход от реализации товаров (работ, услуг)... причем цифра туда попадает из 100.00.001...
    и что делать? чистить эту форму, или оставить как есть?
    вопрос по 22-му приложению
    если у нас убыток и есть 2 группы по ОС у которых стоимостной баланс меньше чем 300 МРП их нужно ставить на вычеты или оставить?
    меньше 300 МРП это в сумме, или по каждой группе можно ставить на вычет если меньше 300 МРП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Ср Мар 14, 2007 14:12:05 Сообщить модератору   

    37-ю чистить
    22-е - можете списывать, можете оставить. Списывается по каждой группе отдельно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Ср Мар 14, 2007 15:01:42   

    Cleaner говорит:
    37-ю чистить
    22-е - можете списывать, можете оставить. Списывается по каждой группе отдельно...


    А как лучше... списать, или оставить? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Ср Мар 14, 2007 15:23:01 Сообщить модератору   

    Тут ведь как - или списать или одно из двух...
    С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
    А с другой убытки переносятся до трех лет...
    Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Ср Мар 14, 2007 15:41:24   

    Cleaner говорит:
    Тут ведь как - или списать или одно из двух...
    С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
    А с другой убытки переносятся до трех лет...
    Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО...


    Спасибо, я в принципе тоже так думала, зачем увеличивать убытки, если они и так есть... Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Ср Мар 14, 2007 15:43:26 Сообщить модератору   

    150) На здоровье! Берегите нервы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Чт Мар 15, 2007 09:33:26   

    поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
    если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?
    и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?
    Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз... с переносом убытков ни фига не поняла... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Чт Мар 15, 2007 11:44:07 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
    если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?


    В этом Вам поможет изучение Правил по составлению ф. 100.00
    http://www.nalog.kz/nal_zak/fno2006/100_rus.zip
    Приложение 27

    lexx говорит:
    и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?


    Чтобы, когда Вы получите доход, он уменьшился на сумму убытков прошлых лет и в итоге - "меньше кпн платить"

    lexx говорит:
    Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз...


    Все когда-то в первый раз... Научитесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Чт Мар 15, 2007 12:45:54 Сообщить модератору   

    Очень интересное приложение. когда заполняешь допик к нему, в столбце убыток года(указываем период) циферь не хочет никак там находиться, если рядом в столбце не покажешь прибыль текущего период, а убыток прошлого года с (-). Потом в самом 27 приложении, эта цифра не переносится самостоятельно, но и это еще не все. Сам по себе знак минус не корректен. И в 100 форме от прибыли он не отнимается. а суммируется...

    Тем более, что на авансовые платежи 2007 это никак не влияет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Чт Мар 15, 2007 12:57:34 Сообщить модератору   

    Там авторасчет работает левой рукой через правую ногу... Лучше без авторасчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz