Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как сделать бух.проводки на перенос прибыли (убытка) 2009г со сч.5510 на счет 5520.
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Мар 23, 2011 18:06:19
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
В январе должны делать проводку со счета 5510, куда отнесли прибыль 2009г, на счет 5520. При этом сальдо сч.5510 должно становиться равно 0. Это я прочитала на форуме.
У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г), а сч.5520 ДТ-1873 тенге ( убыток прошлых лет). Подскажите как правильно надо сделать было проводку, что бы закрыть сч.5510.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Мар 23, 2011 19:03:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
веточка говорит: |
У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г) |
Если по кредиту черным, значит для закрытия нужно его отнести в дебет:
Дт5510 Кт5520 = 11579 тенге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
e_naurazbaev
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 23, 2011 19:14:13
|
|
|
По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц) начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года, поэтому лучше переносить в январе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Мар 23, 2011 20:10:40
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, спасибо за ответ. Посмотрите правильно ли проводки, пожалуйста.
Доход от услуг 0 тенге
Административные расходы 3568 тенге (
Закрывая доходы и расходы:
Дт 6010 Кт 5610(Итоговый доход) 0
Дт 5610 Кт 7211 (3315) тенге
Дт 5610 Кт 7712 (253) тенге
На счете 5610 сальдо (3568) тенге
На эту сумму делаем проводку в конце года
Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге
в январе 2011 г делаем проводку
Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Мар 23, 2011 20:52:42
|
|
|
В данном случае у Вас сальдо на сч.5510 сформировалось по дебету
веточка говорит: |
Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге |
и Вы правильно закрыли его указав по кредиту
веточка говорит: |
Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Мар 23, 2011 21:01:01
|
|
|
Елена Т говорит: |
начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года |
я наверное что-то не понимаю, а с 1го января не начинается накопление...текущего года?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Мар 23, 2011 23:04:14
|
|
|
Елена Т говорит: |
По тому как с 31 января |
мне кажется, Елена Т ошиблась с датой, не с 31 я нваря,а с 1 января. И поэтому такую проводку делаем в январе.
С ув.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Это ответ на сообщение 7
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Мар 24, 2011 12:26:06
|
|
|
Мара говорит: |
а с 1го января не начинается накопление...текущего года? |
Я вот что писала
Елена Т говорит: |
По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц) |
Так как прибыль или убыток определяется и садится на счет 5510 за 2010год только при закрытии месяца 31.01.10, то прибыль (убыток) 2009г на сч.5510
Елена Т говорит: |
лучше переносить в январе |
до закрытия месяца.
Обычно я делаю перенос 01.01 числа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|