Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками отнести кредиторску...
    Как сократить кредиторскую задолженность предприятия?
    Как убрать краткосрочную дебиторскую задолженность работников?
    Можем ли погасить краткосрочную задолженность учредителя за счет дивидендов?
    Как правильно списать кредиторскую задолженность в БУ и НУ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как краткосрочную кредиторскую задолженность по истечению 3-х лет отнести в доход предприятия?     
    Крона
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Фев 20, 2011 17:29:06 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток всем!
    В 2007году учредителем была внесена сумма для приобретения товара. Данную операцию провели, как "Прочую краткосрочную кредиторскую задолженность"
    Следует ли её отнести в доход предприятия, т.к прошло уже 3 года, а возврата по данной операции не было?
    Как это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 21, 2011 08:17:51   

    Тоже интересует....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 21, 2011 09:17:31   

    Крона говорит:
    В 2007году учредителем была внесена сумма для приобретения товара

    должны были оформить как займ. Я бы оформила возврат займа, а потом опять получен займ от учредителя, для возобновления срока.
    Крона говорит:
    Следует ли её отнести в доход предприятия, т.к прошло уже 3 года, а возврата по данной операции не было?
    а ваш учредитель с этим согласен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 21, 2011 10:34:14   

    Может быть лучше оформить как авансы полученные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 21, 2011 12:52:10   

    От кого полученные?
    Ведь нужен котрагент и если сумма большая, то налом не получится.

    Может стоит попробовать возврат займа :
    но тоже подозрительно, что одна и та же сумма возвращается (налом в кассу), выдается снова в течении года.
    Потом снова возвращается и снова выдается и так до беконечности...потому что, когда веренет ТОО займ учредителю неизвестно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 21, 2011 12:56:15   

    Раконка говорит:
    но тоже подозрительно, что одна и та же сумма возвращается (налом в кассу), выдается снова в течении года.

    кого и в чем подозревать?
    Операция не запрещенная, имеется договр займа, решение учредителей и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Крона
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Фев 21, 2011 13:01:10 Сообщить модератору   

    А разве полученные авансы не должны быть отнесены в доход предприятия, по истечении 3 лет?! Считаю, что и авансы полученные, и кред. задолженность, и займ - должены быть отнесен в доход предприятия! (в случае, если не было возврата) Компания убыточная. Возврата не будет. Еле зарплату и аренду вытягивают... Тогда возникает ещё вопрос: Если придется отнести данные суммы в доход, КПН с них уплачивать, с учетом если в этом году и прошлом есть убыток, перекрывающий данную кредиторку и задолженность по авансовым отчетам? И какие будут проводки?

    Posted after 1 minute 50 seconds:

    Есть ещё вариант: Можно заключить договор займа с физ. лицом на 2 500 000тг. и вернуть долг. (дабы он не попал в доход)

    Posted after 46 seconds:

    Кто что думает, знает? Посоветуйте пожалуйста! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 21, 2011 14:06:08   

    Крона говорит:
    авансы полученные, и кред. задолженность, и займ - должены быть отнесен в доход предприятия! (в случае, если не было возврата)

    Вы считаете верно.
    Крона говорит:
    Если придется отнести данные суммы в доход,

    а у Вас был убыток (который переносится на срок до 10 лет) и этот убыток покрывает сумму дохода, тогда в чем у Вас сомнения? Если Ваш учредитель согласен, списывайте на доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Крона
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Фев 21, 2011 14:46:55 Сообщить модератору   

    Сомнения состоят в том, что я не уверена как поступить! Если отнести данные суммы в доход, то в этом году будет прибль около 1 200 000 (сложившаяся за счет кредиторки). Минус убыток прошлых лет. = КПН-нет!
    Но в данном случае, учредитель теряет свои денги, а он этого не хочет. Надеется в этом году 20011, выйти на прибыль и начать частичный возврат!
    А может он ещё раз внести наличными 2 100 000тг. на основании договора займа для погашения задолженности перед собой по старой кредиторке?
    Или же обязательно проводить безналичным расчетом? (Скажем по 500 000тг несколько раз)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    slava
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Фев 23, 2011 19:39:48 Сообщить модератору   

    Крона говорит:
    Или же обязательно проводить безналичным расчетом? (Скажем по 500 000тг несколько раз)

    Выглядит очень сомнительно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Мар 05, 2011 15:42:31   

    Здр-те, всем.
    У меня тоже похожая ситуация, кредит-я задолж. с 2006 г. оплатит мы его не сможем, т.к.были нарушены условия договра. Писали в прошлом году письмо на спиасние как по истеч.срока но ответа посей день нет.
    Можем ли мы списать как по истеч.срока, поставив себе в доход и надо ли нам пересдать 300 ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Мар 05, 2011 16:27:16 Сказали Спасибо❤   

    Sholpan-almaty говорит:
    Можем ли мы списать как по истеч.срока, поставив себе в доход и надо ли нам пересдать 300 ф.

    Да можете по истечении трех лет списать на доход ст 89 НК. По ф. 300 придется сдать дополнительную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Мар 05, 2011 16:32:42   

    Sholpan-almaty,
    http://balans.kz/video/ здесь найдете видео по вашей теме. Лекция № 30

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аирин_18
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 15, 2011 11:53:40   

    Поликсени говорит:
    должны были оформить как займ. Я бы оформила возврат займа, а потом опять получен займ от учредителя, для возобновления срока.

    у нас была смена учредителя. Так я сделала приход фин.помощи от нового учредителя и рассчиталась со бывшим учредителем. Три года впереди еще есть. Сумма большая чтобы на доход брать, а в кассе таких денежных средств нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    slava
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Мар 28, 2011 13:41:44 Сообщить модератору   

    Sholpan-almaty говорит:
    Писали в прошлом году письмо на спиасние как по истеч.срока но ответа посей день нет.

    Кому писали ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 29, 2011 16:27:09   

    Трудоголик2, 300 ф. допик сдаю за какой период?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 29, 2011 17:09:29 Сказали Спасибо❤   

    Sholpan-almaty говорит:
    300 ф. допик сдаю за какой период?

    Если берете в доход в 2010 году, то допик по ф 300 нужно сдать за тот квартал, в котором Вы списываете эту задолженность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 29, 2011 17:37:51   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    abxari
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Мар 30, 2011 09:00:34 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Sholpan-almaty говорит:
    300 ф. допик сдаю за какой период?

    Если берете в доход в 2010 году, то допик по ф 300 нужно сдать за тот квартал, в котором Вы списываете эту задолженность.

    Это период для допика 300 имеется в виду в 2010 /например 3кв/ или когда возникла задолженность ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Мар 30, 2011 10:21:19   

    abxari говорит:
    Это период для допика 300 имеется в виду в 2010 /например 3кв/ или когда возникла задолженность

    Да за 2010 год, например, в 3 кв 2010 с момента образования Кт задолженности прошло 3 года, значит в этом квартале вы ее списываете, и соответственно корректируете НДС допиком за этот квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Апр 05, 2011 13:56:15   

    Nemo, нам при списание кред-ой задолж.согласно ст,89 НК объязательно ли об этом поставит в известность компанию - кому мы должны, (кредит.задолж. возник из-за нарушения условии договора с ихней стороны.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpan-almaty
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Апр 29, 2011 11:17:02   

    Трудоголик2, по 300ф мы относим на прочие доходы т.е обороты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz