Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Транспортные расходы в 220 форме ( годовой)
|
|
#1 Ср Фев 16, 2011 11:41:13
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Начала заполнять 220 и не могу понять одну вещь, в 328 форме мы ведь включаем транспортные расходы, А именно например с/ф от поставщика на 100 000 руб ( курс 5)+ траспорт. расх. по доставке с/ф от поставщика РК на 80 000 тенге.( без ндс) . Итого получается 80 000 тенге уже вошли в НОБ. Т.е получается НОБ 580 000 тенге, эта сумма идет в 320 и 300 формы. Так? Получается в 220 форме в строке 220.00049 (III) я указываю общую сумму по итогом года по строке 300.00017 (300 форма ) ведь транспортные уже сидят в этой строке. Хотя в 300 форме я выделяю траспортные отдельной строкой 300.00.016. Помогите разобраться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 17, 2011 16:54:13
|
|
|
Марго говорит: |
Хотя в 300 форме я выделяю траспортные отдельной строкой 300.00.016 |
Эти транспортные должны быть только в одной строке, если они у вас вошли в 300.00.017, то в 300.00.016 их не будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Фев 17, 2011 22:37:32
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Эти транспортные должны быть только в одной строке, если они у вас вошли в 300.00.017, то в 300.00.016 их не будет. |
Да эти транспортные вошли в 300.00.017, но и в 300.00.016 тоже поставила и 300.08 тоже указала эти с/ф по междун.перевозкам. Значит не надо было, а в какой строке 300 формы указать с/ф по приобретению без ндс . А для 220 формы я возьму данные строки 300.00.017.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 17, 2011 22:55:46
|
|
|
Марго говорит: |
траспорт. расх. по доставке с/ф от поставщика РК на 80 000 тенге.( без ндс) . |
Тут нет импорта это чистой воды "поступление товаров , услуг без НДС" - попадает в 300.00.016.
Даже если есть СФ в форме 300.08 , она без НДС.
В Ф220 отражается в чистом виде , как "Расходы по приобретенным товарам , работам , услугам.."
Это мое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 17, 2011 23:06:46
|
Сообщить модератору
|
|
Да вот пересмотрела свои отчеты и задумалась.... Я делала так , в 328 включала трансп.расходы. Потом в 320 и 300 форму НОБ из 328.общая ( там и транспортные). Теперь получается что в 300.00.017 ( есть траспорт.услуги + импорт) и 300.00.016 опять те самые услуги ставлю только как вы сказали в чистом виде но в 300 форме. Давайте разберемся голова кругом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 17, 2011 23:18:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Марго,
Из стран ТС вы получили товар . Оприходовали , как импорт из стран ТС.
Оформили 328 , 320 . Это все что касается товара , приобретенного за "Рубли" Это Ф300.00.17.
Доставку товара выполнил резидент РК за тенге (пусть даже он три границы переехал.) это доп расходы в "тенге" и без НДС, отражаются в декларации по НДС , как "Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен" (300.00.16).И отражаются в декларации по КПН "Расходы по реализованным товарам и услугам..." 220.00.049.III.H
Вот так бы я сделал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Фев 23, 2011 00:36:52
|
|
|
Здравсвуйте! У меня такая же ситуация: я включила в строку 300,00,17 и товар, и тр. услуги (НОБ), в приложении 300,08 тоже(транспортные), но в строке 300,00,16 минусовала, т к при подсчете сумма транспортных расходов в строке 300,00,22 будет учитываться дважды. Мне кажется, что надо их отражать либо в 300,00,16 , либо в 300,00,17.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|