Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно ввести начальные остатки сырья, готовой продукции и кассы?
    Как ввести остатки НМА в 1С 8 ?
    Как ввести остатки товаров с НДС?
    Как ввести и посмотреть остатки в 1С8
    Виртуальный склад - как ввести остатки товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно ввести остатки по НМА в 1С8.2?     
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 12, 2011 18:31:51   

    Добрый день!а ка правильно ввести остатки по НМА в 1С8.2?по ОС налоговую амортизацию при закрытии года считает правильно,и регистры по расшифровки амортизации заполняет правильно.А вот по НМА именно введенных как начальные остатки вообще не считает.По приобретенным НМА активам в течении года тоже считает.может я не правильно ввела остатки по НМА.подскажите пожалуста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Фев 13, 2011 12:50:39 Сказали Спасибо❤   

    Sali_&_Buh говорит:
    может я не правильно ввела остатки по НМА

    Остатки по НМА надо вводить следующим образом:
    1. Документ "Ввод начальных остатков" (по прочим разделам), вводите стоимость и амортизацию НМА по счетам 2730, 2740.
    2. Документ "Операции (бухгалтерский и налоговый учёт)" на закладке "Налоговый учёт" вводите текущую стоимость НМА по НУ
    3. Документ "Принятие к учёту НМА"
    Пункт первый можно реализовать и документом "Операции (бухгалтерский и налоговый учёт)". Все документы должны вводится 31 декабрём.

    Posted after 46 minutes 24 seconds:

    Ещё надо зайти в документ "Установка соответствия счетов бухгалтерского и налогового учёта", и если надо, то исправить дату документа на более раннюю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 14, 2011 12:06:47   

    Спасибо!!!все получилось,все правильно сформировалось.Жму спасибку.а также спасибо форуму за такую помощь и полезную информацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 16, 2011 14:13:53   

    agemet говорит:
    Документ "Операции (бухгалтерский и налоговый учёт)" на закладке "Налоговый учёт" вводите текущую стоимость НМА по НУ

    А амортизацию НМА по НУ тоже нужно вводить и только текущую стоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 16, 2011 14:22:38   

    agemet говорит:
    Документ "Операции (бухгалтерский и налоговый учёт)" на закладке "Налоговый учёт" вводите текущую стоимость НМА по НУ

    В этом документе я ввела остаточную стоимость по НУ на конец года которого вы переносите данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 16, 2011 14:25:55   

    Sali_&_Buh говорит:
    В этом документе я ввела остаточную стоимость по НУ на конец года которого вы переносите данные.

    я тоже так сделала без амортизации 2009 года. Остатки ввела 31.12.2009 г. стоимость по НУ на конец года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 16, 2011 14:30:23 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    я тоже так сделала без амортизации 2009 года.
    в 2009 году амортизацию по НУ же производите.получаеться переходит сумма Остаточная стоимость 2008 минус амортизация за 2009г.,вот остаток на 2009,но все по НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 16, 2011 14:32:41   

    о.к. спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 16, 2011 14:38:07   

    рада помочь,я тоже здесь на Балансе многому научилась и учусь,спасибо БАЛАНСУ Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Фев 17, 2011 11:52:04 Сообщить модератору   

    А у меня такой вопрос. Например, ПО 1С: Бухгалтерия - ввожу первоначальную стоимость 28070,18, накопленная амортизация - 12982,56, а как быть со сроком полезного использования (мес)? Как ее рассчитывать? ПО приобретено в 2008 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 17, 2011 13:57:29 Сказали Спасибо❤   

    Аквамарин говорит:
    ввожу первоначальную стоимость 28070,18, накопленная амортизация - 12982,56

    по БУ?
    Аквамарин говорит:
    ПО приобретено в 2008 году.

    Какой процент амортизации по БУ Вы применяли при начислении амортизации? Исходя из этого можно определить срок полезного использования ПО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Фев 17, 2011 16:25:49 Сообщить модератору   

    agemet говорит:
    Аквамарин говорит:
    ввожу первоначальную стоимость 28070,18, накопленная амортизация - 12982,56

    по БУ?

    да, по БУ...
    я запуталась.. в 7 -ке я не указывала срок, а просто указала годовой коэффициент - 15 % и программа высчитывала автоматически. Теперь при введении остатков в 8 -ке программа ругается, просит указать срок полезной службы и есесссно, не проводит документ... Рассмотрим на примере?
    Первоначальная стоимость 28 070, 18 тенге (приобретено 12.11.2008 г.)
    Накопленная амортизация - 12 982, 56
    Остаточная стоимость - 15 087, 62 тенге.
    какой срок полезной службы указать? Исходя из чего? Confused

    Posted after 1 minute 47 seconds:

    agemet говорит:
    Какой процент амортизации по БУ Вы применяли при начислении амортизации? Исходя из этого можно определить срок полезного использования ПО.

    применяла 15 %

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 17, 2011 16:37:54   

    а остатки на какой период вносите?и какой метод амортизации берете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Фев 17, 2011 16:43:22 Сообщить модератору   

    Sali_&_Buh говорит:
    а остатки на какой период вносите?

    на 31.12.2010 г.

    Sali_&_Buh говорит:
    и какой метод амортизации берете?

    линейный Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 17, 2011 17:05:43 Сказали Спасибо❤   

    я дела такой расчет:1)первоначальная стоимость * применяемый процент амортизации/12=сумма амортизации в месяц.
    2)первоначальная стоимость / на сумму амортизации в месяц = срок который отслужит ваше ОС.,потому что за этот срок получаеться он износиться.попробуйте,может чем и поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Фев 17, 2011 19:41:07 Сказали Спасибо❤   

    Если Вы
    Аквамарин говорит:
    применяла 15 %

    то, срок службы Вашего ПО будет 80 месяцев (это легко можно посчитать по формуле, предложенной Sali_@_Buh), но дело в том , что указываемая Вами накопленная амортизация не соответствует амортизации в 15% годовых. Рассмотрим в Ваших цифрах:
    1. Годовая амортизация (при 15%) составит: 28070,18*0,15=4210,53 тенге
    2. Месячная амортизация (при 15%) составит: 4210,53/12=350,88 тенге
    3. При варианте, что амортизация начисляется даже с месяца приобретения ПО, накопленная амортизация (при 15%) на конец 2010 года составит: 350,88*26месяцев=9122,88 тенге, а у Вас 12982,56 тенге. Следовательно Вы в разные годы применяли разный процент амортизации по БУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Фев 17, 2011 20:58:21 Сообщить модератору   

    А нужно ли вводить по остаткам ОС в документе "Принятие к учету ОС" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Фев 17, 2011 21:52:32 Сказали Спасибо❤   

    нет,вы же вводите по документу "ввод начальных остатков по ОС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Фев 17, 2011 21:53:37 Сказали Спасибо❤   

    Аквамарин говорит:
    А нужно ли вводить по остаткам ОС в документе "Принятие к учету ОС" ?

    Нет, документ "Принятие к учёту ОС" надо создавать только для ОС, приобретённых после начала работы в 1с, т.е. после ввода начальных остатков. А при вводе начальных остатков ОС создаёте только документ "Ввод начальных остатков ОС" из меню "Предприятие"- "Ввод начальных остатков"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Фев 18, 2011 12:42:13 Сообщить модератору   

    И что бы я делала без вас Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz