Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Покупка легковых авто: выписали две с...
    ИП на общеуст.режиме имеет личную гру...
    Купили а/машину, на учет в ГАИ еще не поставили, нужно ли регистрировать в НК?
    Купили машину,поставили на учет,что с ней делать дальше?
    Как правильно оформить машину и какие налоги платить?
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить?     
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Вт Ноя 11, 2008 11:27:07 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо...

    В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Asem говорит:
    оборотке по счету 2410

    период оборотки какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Ноя 14, 2008 02:21:12 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? - да.
    >Дебет 1210 Должник Кредит деньги
    аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются.
    В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.).
    вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( Shocked


    Что-то тут получается, что если мы вешаем расходы по судебным издержкам на Вашего дебитора, то для этого надо сделать корректировку 2006 года, (а может быть и 2007 г) убрать из расходов (из вычетов) сумму судебных издержек, т. е. проводкой в 2006 г восстановить ее именно так: сторно (красным) Дебет 7211 Кредит 3310. Следом другую : Дебет 1210 (должник) Кредит 3310 (Районный суд).
    Возникает вопрос: как это отразится на Вашей годовой декларации? В смысле как изменится убыток-прибыль?
    И еще. Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС. Мне кажется, так будет правильнее. Понимаете ли, эти расходы ведь не увеличивали стоимость ОС, не так ли?
    А вот убытки… Объясните подробнее, в каком размере было решено отнести убытки на должника. Ведь на 561 счет относятся все убытки от предпринимательской деятельности. Недопонимаю этот момент, пожалуйста, подробнее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Ноя 14, 2008 10:15:47 Сообщить модератору   

    sova_911 Еще один вопрос, чтобы лучше разобраться. Когда, в какой момент будем приходовать ОС, в этом году?

    Вы писали, что стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки По сути, в этом постановлении должна быть сформирована не стоимость ОС, а сумма возмещения вам расходов по возврату долга плюс сам долг. Вы писали также, что стоимость ОС больше, чем сам долг, который Вы пытаетесь возместить. Вот нам и надо «догонять» этот долг (т.е. сумма на счете 1210) до стоимости ОС.

    Повторяю, что неясная картина с убытками. В какой сумме, как рассчитанная, от какой деятельности?

    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

    Может быть, кто-то иначе видит эту задачу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Ноя 14, 2008 15:24:04 Сообщить модератору   

    ох как не хочется лезть в прошлые годы, возможно ли только текущим обойтись.
    >Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на
    >увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС.
    да, сформировала за счет 3310 ст-ть ос (допустим, 4млн), но вот теперь закрыть б 3310. у меня на нём болтается только подотчетная зад-ть, но это только 1млн., а остальные 3млн. нужно как-то вытаскивать из прошлых лет.

    >А вот убытки… Объясните подробнее
    был сформирован невнесенный учредителем УК за сч. 561

    >«догонять» этот долг
    ок, сделала - разницу выдала из кассы, через 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #55 Вт Ноя 18, 2008 15:16:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру!!
    После того как приобрели основное средство нужен какой-нибуть акт работодателя о вводе в эксплуатацию??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Вт Ноя 18, 2008 15:20:25 Сообщить модератору   

    Что значит работодателя?. Если Вы приобрели оборудование которое нужно смонтировать и установить, то после всех этих процедур составляете акт о вводе в эксплуатацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Вт Ноя 18, 2008 15:29:43   

    Новичок говорит:
    работодателя

    а классно - видимо тот кто даёт работу этому оборудованию...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elen4ik6
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Чт Дек 09, 2010 12:03:19 Сообщить модератору   

    А если у нас ИП на ОУР.занимаемся продажей автомобилей.Шеф решил оформить одну машину на себя.Как списать этот товар,как это должно выглядеть в бух.учете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elen4ik6
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Вт Дек 14, 2010 16:15:02 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    фея Доброты
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Дек 28, 2010 15:54:08   

    elen4ik6 говорит:
    Кто-нибудь подскажите!

    Доброго дня) посмотрите тут http://www.balans.kz/topic20845.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Вт Дек 28, 2010 16:02:29   

    elen4ik6 говорит:
    Шеф решил оформить одну машину на себя

    На себя каким образом? На ИП - как основное средство, которое будет участвовать в предпринимательской деятельности?
    Или на себя как на физическое лицо? Тема про основные средства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz