Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кто дожен был сдавать отчет по эколог...
    Если з/п начисляет голова и налоги уп...
    Передача расходов головного офиса нерезидент Филиалу в РК
    облагаемый импорт
    Импорт товара из страны ТС Киргизия с транспортными услугами
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Передача ТМЗ филиалу в РК от нерезидента (голова) страны участника ТС - облагаемый импорт или нет?     
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 19, 2010 13:19:31   

    Мы филиал нерезидента с пост.учреждением (Беларусь) Головной офис передал нам в распоряжение основные средства и материлы. Это будет облагаемым импортом? Мне нужно сдавать 328 форму с заявлением? Раньше при растаможке мы платили ндс по ГТД. А теперь я что-то запуталась. И сразу, елси вовремя не сдали 328 декл. с заявлением, какие штрафы будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 19, 2010 16:19:53   

    помогите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 19, 2010 19:17:19   

    никто не знает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Ноя 19, 2010 19:30:33 Сообщить модератору   

    Aselka подождите до понедельника, спецы придут с выходных и помогут вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Ноя 22, 2010 16:51:39   

    я подождала. хотела еще раз о себе напомнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 22, 2010 18:35:16   

    Такой же вопрос. Головная фирма в России направляет в казахстанкий филиал товар для реализации. Я думаю, тоже самое\. как при импорте товаров. Но смущает то, что оплаты нет и какие документы нужны не понятно. Как это будет выглядеть?Aselka
    какие документы вам предоставлял головной офис при передаче товара, неужели те же самые, что при реализации товаров в Казахстан. Инвойс, смр. ГТД. и т.д. Как у вас это происходило?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Ноя 22, 2010 19:59:29 Сообщить модератору   

    Aselka
    Почему вообще такой вопрос возник? Почему Вы решили, что для ПУ нерезидента что-то меняется? Конечно, при ввозде оборудования, товаров, материалов надо платить НДС
    Aselka говорит:
    Раньше при растаможке мы платили ндс по ГТД. А теперь я что-то запуталась
    Сейчас все платят точно также, только механизм оплаты поменялся - не через ГТД, а через формы 320 и 328. Таможенный союз поблажек пока не делает.
    Налоговый Кодекс говорит:

    Статья 276-2. Плательщики налога на добавленную стоимость в
    таможенном союзе
    Плательщиками налога на добавленную стоимость в таможенном союзе являются:
    ...
    2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза:
    ...
    юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, зарегистрированное в качестве налогоплательщика в налоговых органах Республики Казахстан;
    юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;


    Aselka говорит:
    елси вовремя не сдали 328 декл. с заявлением, какие штрафы будут?


    Санкции за несвоевременную отчетность и оплату налогов конечно же есть, но об этом лучше в другой теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 22, 2010 21:28:32 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    при ввозе оборудования, товаров, материалов надо платить НДС
    согласна с этим мнением
    Ведь передача товаров, ОС или материалов между головным и структуркой происходит не на территории одного государства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 23, 2010 09:43:10 Сказали Спасибо❤   

    LALA
    Нам передали инструменты и основные средства для выполнения работ. Документы дали такие: распоряжение директора головной организации, товарно-транспортная накладная, авизовка с бухгалтерии и ОС-1 для основных материалов.
    Алиса говорит:


    Почему вообще такой вопрос возник? Почему Вы решили, что для ПУ нерезидента что-то меняется?


    Ну, я начала сомневаться, потому что данная операция это не оборот по ндс. И скорее всего я неверно понимаю что такое импорт. Я думала это приобретение чего-то из-за рубежа за деньги, а из всех ваших ответов я понимаю, что это просто физический ввоз товаров-услуг. Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Ноя 23, 2010 10:57:07 Сообщить модератору   

    Aselka
    Это между головной и структуркой
    Aselka говорит:
    просто физический ввоз товаров-услуг

    А если рассматривать ситуацию по таможенному и налоговому законодательству, то это просто импорт товаров, со всеми вытекающими последствиями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz