Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Корректировать ли форму 100 при частичном возврате товара?
    Можно ли сдавать дополнительно форму 100 и как правильнос корректировать суммы?
    Сдала дополнительную форму 307 за 2008 г., что надо корректировать в Форме 300
    как заполнить форму 300 при возврате товара
    Нужно ли сдавать 016 форму при возврате товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При возврате счет-фактуры как правильно корректировать форму 300?     
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Окт 24, 2010 20:49:02   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379202

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, была реализация 15.06.2010, отчитались в 300 за 2 кв соответственно, теперь сделали возврат 14.09.2010 как мне теперь отразить правильно это в 3 форме?

    Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:

    Ой в 300 форме, извините. Я должна указывать размер корректировки облагаемого оборота в 300 форме за 3 кв или мне нужно сдавать дополнительную за 2 кв?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Окт 24, 2010 23:25:38 Сообщить модератору   

    Корректировку указываете в форме 300 в 3-м квартале (заполняете приложение 6 к форме 300.00)

    Налоговы Кодекс говорит:
    Статья 239. Корректировка размера облагаемого оборота
    ...
    2. Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случаях:
    1) полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;
    ...
    4. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пункте 2 настоящей статьи.


    Речь не о том, что заменили документы 2-го квартала (что неверно в данном случае), а о том, что оформлена процедура возврата, т.е. на сам возврат выписаны накладная и счет-фактура, а изначально выписанные документы остались в первоначальном виде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 25, 2010 12:50:05   

    Т.е. мне в строке 300.00.004 указать сумму возврата с минусом, в приложении 6 к 300 форме стр 300.06.001 тоже будет с минусом и 300.06.009 с минусом. и в приложении №7 к 300 ф я тоже должна указать доп. сч-ф с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 25, 2010 13:46:00 Сообщить модератору   

    Юльчик06
    Если Ваша компания поставщик, т.е. именно Ваша компания осуществила поставку, то при осуществлении возврата покупателем Ваша компания выписывает дополнительный счет-фактуру в соответствии со ст.265.
    Этот дополнительный счет-фактура (с отрицательным значением в данном случае) отражается в реестре 300.07, и кроме того, заполняется графа G

    Правила... говорит:
    7) в графе G указывается заглавными кириллическими буквами вид счета-фактуры. Данная графа заполняется в следующих случаях:
    при отражении сведений из дополнительного счета-фактуры;
    ...
    Отметка «Д» указывается в левой ячейке, если в соответствующей строке указываются сведения из дополнительного счета-фактуры.


    В 6-м приложении заполняете строку 300.06.001 "Возврат товара" Раздела "Корректировка облагаемого и освобоженного оборота" и суммовую строку 300.06.009.

    Строка 300.06.009 в соответствии с правилами переносится в строку 300.00.004
    Если Ваша компания не оформляла соответствующим образом возврат покупателем, т.е. если в наличии не дополнительный счет-фактура, а счет-фактура и обычная расходная накладная, выписанные покупателем, то я в форме 300.00 оформила бы как обычную покупку товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 25, 2010 15:03:03   

    Нет, возврат покупателем я оформила, выписала дополнительную счет-фактуру. Можно уточнить В 6-м приложении строку 300.06.001 "Возврат товара" Раздела "Корректировка облагаемого и освобоженного оборота" и суммовую строку 300.06.009 ставить минус??? И в 300.00.004 ставить минус?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 25, 2010 15:13:36 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    и суммовую строку 300.06.009 ставить минус??? И в 300.00.004 ставить минус?

    Минус, у Вас корректировка оборота в сторону уменьшения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Окт 25, 2010 16:29:21 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    и суммовую строку 300.06.009 ставить минус??? И в 300.00.004 ставить минус?

    Что же Вы так испуганно удивляетесь? Конечно, надо уменьшить тот оборот, который у Вас был в июне, ведь реализация реально уменьшилась, а Вы НДС оплатили с большей суммы и ее уменьшаете до актуальных значений

    Бывают ситуации, когда облагаемый оборот корректируется в сторону увеличения, но это не Ваша ситуация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 25, 2010 16:40:29   

    Все понятно, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Донна
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Ноя 06, 2010 22:18:10   

    Можно уточнить?
    Получается приложение 300.06 при возврате товара заполняют и поставщики и покупатели?
    Только поставщики заполняют "корректировка облагаемого оборота", а покупатели "корректировка НДС относимого в зачет".
    А дальше поставщики 300.07 с минусом.
    А покупатели 300.08 тоже с минусом.

    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вс Ноя 07, 2010 21:50:35 Сказали Спасибо❤   

    совершенно верно. Поставщик уменьшает начисленный НДС, покупатель - уменьшает зачетный НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 07, 2011 19:15:49   

    Здравствуйте!

    Такой вопрос, по возврату товаров, был реализован товар, через два месяца наш покупатель возвращает товар с минусовой счет фактурой со своей стороны.
    Скажите пжл, как в данном случае правильно отразить в форме 300.00 - возврат товара, или же это будет уже считаться не возврат товара, а как реализация со стороны покупателя.

    Сув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Окт 07, 2011 19:28:19 Сообщить модератору   

    gauhar, если бы это была реализация, то в суммы счете-фактуре были бы не с минусом, а с плюсом.
    По-моему в этой ветке все понятно рассказали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 07, 2011 23:41:14   

    gauhar, Поставщик должен выставить минусовую счф, а не Покупатель. В Приложении №7 укажите возврат Покупателя с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Окт 07, 2011 23:59:05 Сообщить модератору   

    Точно - не обратила внимание, что gauhar говорит про покупателя.
    gauhar, еще вот здесь посмотрите
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=29963
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27725
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=171490#171490

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Янв 23, 2012 15:25:45   

    Добрый день ! прочитала всю ветку, и хотела спросить, для корректировки НДС в 300ф за 4 кв 2011г , те же самы строки нужно заполнять указаные в посте №3,4
    Заранее благодарю за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary3
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +110 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 23, 2012 20:37:25   

    bagira говорит:
    прочитала всю ветку, и хотела спросить, для корректировки НДС в 300ф за 4 кв 2011г , те же самы строки нужно заполнять указаные в посте №3,4

    Сообщение № 4 как раз для вас. В нем содержится полный ответ по заполнению формы 300.00 при возврате товара покупателем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Янв 25, 2012 10:37:41   

    Доброе утро!
    Начала заполнять300ф, приложение 7 и у меня возник вопрос: В графе G в левой ячеки вибираю букву Д, а в правой ячейки я должна что нибудь проставить Ф или П или оставить пустую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Янв 25, 2012 10:54:47 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    В графе G в левой ячеки вибираю букву Д

    Правильно
    bagira говорит:
    в правой ячейки я должна что нибудь проставить Ф или П или оставить пустую?

    Остается пустой.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Янв 25, 2012 11:00:51   

    Уважаемы Ежик в тумане, еще вопрос, т.к я отправляю через КН можно поля БИН оставить пустыми? или их обязательно нужно забивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Янв 25, 2012 12:04:04 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    можно поля БИН оставить пустыми?

    Если БИН вы не знаите, то оставте пустыми. С 01.01.2013 года водится БИН к обязательным указаниям.

    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Июл 12, 2013 00:51:48   

    Добрый день!
    Мы вернули товар поставщику, который был отнесен в зачет в 2012г, во 2квартале.
    Вернули поставщикам товар в 3квартале 2012г.
    В каких строках отразить возврат в 300 форме, а также в приложении?

    С уваж.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Янв 30, 2014 13:50:06   

    Добрый день!
    подскажите пожалуйста
    gauhar говорит:
    В каких строках отразить возврат в 300 форме, а также в приложении?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Янв 30, 2014 16:53:56   

    Заполняете приложение № 6, стр 300.06.024В переносится в стр 300.00.022

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Янв 30, 2014 17:32:24   

    Уважаемый Трудоголик2, получается что сумма в 8 приложение не будет идти с суммой в основной форме, на сумму минусовй счет.фактуры , при условии что все счета фактуры в 8 приложение с НДС...я права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Янв 31, 2014 08:39:31   

    Не правы, вы должны в приложении также отразить эту с-ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz