Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли зарплату выплатить раньше срока?
    Если не платили зарплату сотруднику с...
    как выплатить зарплату?
    Когда удерживать КПНуИВ с дохода нерезидента, если хотим выплатить ему аванс?
    какие документы нужно завести по учет...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли выплатить зарплату за октябрь без начисления зарплаты. 100% аванс возможен?     
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 20, 2010 12:28:26   

    Директор просит меня выплатить зарплату без начисления за октябрь. Как правильно поступить ? 100% аванс бывает ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Окт 20, 2010 12:31:27 Сказали Спасибо❤   

    Margarita говорит:
    100% аванс бывает ?

    думаю, бывает. главное пусть напишет Заявление на получение аванса. Что бы потом было основание для удержания зп.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 20, 2010 12:31:33 Сказали Спасибо❤   

    Бывает. можете выплачивать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 20, 2010 12:39:20 Сообщить модератору   

    Не бывает так. Если системой оплаты труда (трудовым договором, кол.договором или прочими актами) такое не предусмотрено, то любая налоговая проверка скажет, что это занижение доходов и соответственно налогов в октябре.

    Лучше выдать деньги в подотчет, потом сделать возврат подотчетных сумм и выплату зарплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 20, 2010 12:41:36   

    Алиса
    Думаю все же сотрудники имеют право получить аванс, хоть и в 100% размере, только заявление нужно от сотрудников. Раньше зарплату можно выдать, позже 10 числа ни-ни Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 20, 2010 12:42:12   

    А каким образом у меня занизятся доходы и налоги, налоги будут посчитаны так как всегда я считаю. Думаю с этим проблем не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 20, 2010 12:42:46 Сообщить модератору   

    @SOVA@ говорит:
    Раньше зарплату можно выдать

    Можно выдавать зарплаты раньше, а вот не начислять ее вовремя нельзя

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    Margarita говорит:
    А каким образом у меня занизятся доходы и налоги, налоги будут посчитаны так как всегда я считаю

    Будут посчитаны за ноябрь, а не за октябрь. Разницу чувствуете?
    Margarita говорит:
    Думаю с этим проблем не будет.

    Смотрите сами, риски Ваши

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 20, 2010 12:45:14   

    я всегда ничисляю зарплату в конце месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 20, 2010 12:48:02 Сообщить модератору   

    Margarita говорит:
    я всегда ничисляю зарплату в конце месяца.

    Если Вы зарплаты начислили за октябрь и выплатили в октябре, то налоги удержали, и здесь все верно.

    А если Вы выплатили в октябре, а начислили в ноябре, то налицо выплата доходов в октябре без своевременного удержания налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 20, 2010 12:50:20   

    А если я выдаю в октябре, и начисляю 31 октября ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena-7d
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 20, 2010 12:53:11   

    Вы выдаете сначала аванс. Потом делаете начисление с удержанием налогов и выданного аванса. З/п к выдаче - ноль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Окт 20, 2010 12:54:57 Сообщить модератору   

    НК, ст.161 говорит:

    2. Удержание индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

    3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты,...


    Отсюда значит, что ИПН должен быть удержан со всех выплаченных сумм. ОПВ, кстати, тоже

    Зачем усложнять себе жизнь и рисковать, если можно сделать иначе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 20, 2010 12:59:51   

    не вижу проблемы. Выплатит аванс за октябрь, сделает начисление октябрем, и получится, что налоги по выплаченным суммам, т.е. по авансу, перечислит в бюджет вовремя до 25-го ноября.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 20, 2010 13:05:00 Сказали Спасибо❤   

    Nemo говорит:
    Выплатит аванс за октябрь, сделает начисление октябрем

    согласна, тоже не вижу проблемы. Выдали аванс( допускаю и 100%), начислили-то своевременно, т.е. за октябрь, ИПН с выплаченных оплатит во время.... не вижу занижений или сокрытия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 20, 2010 13:06:13   

    Nemo говорит:
    не вижу проблемы. Выплатит аванс за октябрь, сделает начисление октябрем, и получится, что налоги по выплаченным суммам, т.е. по авансу, перечислит в бюджет вовремя до 25-го ноября

    Я тоже полностью согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 20, 2010 13:07:00 Сообщить модератору   

    Поликсени говорит:
    не вижу проблемы. Выплатит аванс за октябрь, сделает начисление октябрем,

    тоже не вижу проблемы, но вопрос ведь стоял иначе?
    Margarita говорит:
    Директор просит меня выплатить зарплату без начисления за октябрь.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 20, 2010 13:08:35   

    Margarita говорит:
    я всегда ничисляю зарплату в конце месяца

    Margarita говорит:
    А если я выдаю в октябре, и начисляю 31 октября

    т.е. потом подробно добавлено было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 20, 2010 13:13:01 Сообщить модератору   

    Поликсени
    Что на самом деле имелось в виду зная Margarita
    Отвечая "нельзя" было написано "без начисления за октябрь", т.е. до уточнения

    А если выплата и начисления в одном месяце, так никто и спорить бы не стал Smile

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Алиса говорит:
    зная

    знает, извините

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Донна
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Ноя 02, 2010 22:57:18   

    НК, ст.161 говорит:

    2. Удержание индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.


    Точно думаете, что проблем не будет? Меня смущает "не позднее дня выплаты дохода". Т.е. если аванс 20 числа, а начисление (удержание) получается 31-го.
    Просто я раньше как-то без авансов обходилась. А сейчас на новой работе, и все требуют аванса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Ноя 03, 2010 09:29:33 Сообщить модератору   

    Донна говорит:
    Точно думаете, что проблем не будет?

    Проблем не будет, если выплатили доход и удержали налог в одном и том же месяце.

    Цитата:
    Статья 159. Налоговый период
    1. Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, является календарный месяц.


    Т.е. если в ноябре выплатили доход и в ноябре же удержали налог, то дата удержания - 25-е или 30-е непринципиальна. Налог оплатите вовремя - до 25-го числа следующего месяца.

    Цитата:
    Статья 161. Исчисление, удержание и уплата налога
    ..
    3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты..


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MSal
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Ноя 04, 2010 13:34:41   

    Отпускные и больничные надо начислять в том месяце когда это событие происходит?? если был приказ на отпуск был заранее и начислили и выдали заранее это большая ошибка?? допустим сотрудник уходит в отпуск в октябре, а начисление было сделано в сентябре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Ноя 04, 2010 14:01:03 Сообщить модератору   

    В законе о бухгалтерском учёте, глава 2 статья 6 пункт 3 сказано:
    3. Операции и события отражаются в системе бухгалтерского учета, при этом должны обеспечиваться:
    1) адекватное подкрепление бухгалтерских записей оригиналами первичных документов и отражение в бухгалтерских записях всех операций и событий;
    2) хронологическая и своевременная регистрация операций и событий;
    3) приведение в соответствие синтетического (итогового) учета с аналитическим (детальным) по состоянию на первое число каждого месяца.

    На основании вышеизложенного считаю Ваши действия(сотрудник уходит в отпуск в октябре, а начисление было сделано в сентябре) ошибочны. Вы завышаете свои расходы и уменьшаете доход. Другой вопрос, что теперь делать? Я думаю, с выдачей денег ничего делать не нужно. Оставляйте, как есть. А сентябрьское начисление отсторнируйте и проведите его октябрём.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Ноя 04, 2010 14:05:29   

    LPDS
    ну вы даже не знаете как всё было, насколько заранее начислены отпускные, до выхода в отпуск - ну что что в разных месяцах?
    LPDS говорит:
    А сентябрьское начисление отсторнируйте и проведите его октябрём.

    лишнее движение
    чем вам не событие - Приказ о начислении отпуска?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Ноя 04, 2010 14:20:36 Сообщить модератору   

    MSal
    Вот здесь обсудили про отпуска http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31136
    Но каждый остался при своем мнении

    Я считаю, что выплата отпускных в сентябре а уплата ИПН и ОПВ по этим суммам с зарплатой за октябрь - это налоговый риск. Аргументы выше в этой теме.
    Примите решение для себя сами, прочитав обе темы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Ноя 04, 2010 14:52:58 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    Вот здесь обсудили про отпуска http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31136

    В этой ветке пишут что нельзя выдать то что ещё не начислили, а в данной ветке все пишут что проблем нет, выдайте, а потом начислите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Ноя 04, 2010 15:02:27 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    В этой ветке пишут что нельзя выдать то что ещё не начислили, а в данной ветке все пишут что проблем нет, выдайте, а потом начислите.

    В этой ветке пишут по-разному. Я приводила доводы против

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=378075#378075
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=378073#378073

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Ноя 04, 2010 15:04:56 Сообщить модератору   

    Алиса
    нет, я не в Вашу сторону лично, а в общем про ветки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Ноя 04, 2010 15:07:10 Сообщить модератору   

    Я тоже в общем. В обеих ветках есть сообщения "за" и есть "против"
    Поэтому давайте обсудим саму тему

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Ноя 04, 2010 15:20:59   

    я не вижу проблем с выдачей зарплаты раньше начисления т.к у меня нет текучки кадров . Мы всегда выплачиваем 25-28 числа. Начисление в 1с провожу в конце месяца.
    где-нибудь написано что нельзя так делать? Есть ограничение до 10 числа след.месяца и все. Работодатель вправе сам решать когда ему выплатить зп раньше срока.
    Только наши работодатели не хотят раньше времени с деньгами расставаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Ноя 04, 2010 15:54:32 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    я не вижу проблем с выдачей зарплаты раньше начисления

    такого же мнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Ноя 04, 2010 16:11:00 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    чем вам не событие - Приказ о начислении отпуска?


    Событие, которое фактически произойдёт в октябре???? Другими словами, что первое - фактическое событие или приказ о нём?? То есть, если сотрудник уходит в отпуск, допустим 5 октября, мы отпускные начислим хоть августом, хоть сентябрём, лишь бы был приказ на отпуск в октябре???????????
    Ведь должно же быть хоть какое-то соответствие?

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    Моё мнение, начисление должно производится в том месяце, когда наступает событие.
    Д-т Расходы Ф-т Зарплата

    Если хотите раньше, то необходимо сууму отпускных "прогнать" через Расходы будущих периодов.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    С выдачей денег вопрос не стоит. Однозначно выдавайте(Слава Богу кассовый метод отменён)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Ноя 04, 2010 16:18:02 Сообщить модератору   

    Событием можно признать разные ситуации: приказ; выплату денег; отработанный период, за который полагается отпуск (и по идее должен быть создан резерв); сам отпуск, который может начаться в одном месяце, а закончиться в другом и т.д. и т.п в соответствии с Вашим суждением, учетной политикой и налоговыми рисками

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Ноя 04, 2010 16:32:30 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    Событием можно признать разные ситуации: приказ; выплату денег

    По выплате денег расходы признавать нельзя. Т.к. кассовый метод отменён.

    Алиса говорит:
    сам отпуск, который может начаться в одном месяце, а закончиться в другом и т.д. и т.п в соответствии с Вашим суждением


    Пример. Если отпуск начался в этом месяце, а кончится в другом, тогда ту часть отпуска которая приходится на этот месяц отнесём на текущие расходы, оставшуюся часть на расходы будущих периодов.
    Ну, а если отпуск начинается в октябре, а начисление проводится месяцем или двумя ранее, как поступите, 'Алиса' Wink ?????????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Ноя 04, 2010 16:47:28 Сообщить модератору   

    LPDS говорит:
    Если отпуск начался в этом месяце, а кончится в другом, тогда ту часть отпуска которая приходится на этот месяц отнесём на текущие расходы, оставшуюся часть на расходы будущих периодов.

    Прикольный вариант
    LPDS говорит:
    Ну, а если отпуск начинается в октябре, а начисление проводится месяцем или двумя ранее, как поступите, 'Алиса'
    Здесь я вообще не поняла, о чем речь. В любом случае свое мнение высказала, повторяясь напишу

    Имеем вопросы.

    1. К какому периоду относятся расходы по отпускам?
    Мое мнение: к тому, который уже отработан работником. На расходы того периода сумма отпускных в бухучете попадает через создание резерва

    2. В каком периоде удержать налоги (сделать начисление)?
    Мое мнение: в том, когда сделали выплату, чтобы в следующем согласно НК сделать перечисление ИПН. Основание: статья 161, п.2,3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Ноя 04, 2010 16:59:01 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    Здесь я вообще не поняла, о чем речь


    Вопрос вот в чём:

    MSal говорит:
    допустим сотрудник уходит в отпуск в октябре, а начисление было сделано в сентябре.


    То есть, событие только ещё наступит, причём в следующем месяце, а начисление произведенно месяцем ранее. Как Вы считете, это верно? Моё мнение, что нет.
    LPDS говорит:
    Я думаю, с выдачей денег ничего делать не нужно. Оставляйте, как есть. А сентябрьское начисление отсторнируйте и проведите его октябрём.

    Со всеми вытекающими обязательствами.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Алиса говорит:
    Прикольный вариант


    Так делают, у нас на предприятии. При этом, резерв на отпуска, в начале года, не создаётся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Ноя 04, 2010 17:04:09 Сообщить модератору   

    LPDS говорит:
    Со всеми вытекающими обязательствами.

    И соответственно со всеми вытекающими нарушениями по удержанию ИПН и ОПВ[quote="LPDS"]
    LPDS говорит:
    То есть, событие только ещё наступит, причём в следующем месяце, а начисление произведенно месяцем ранее. Как Вы считете, это верно?

    Насчет события и отражения расходов по этому событию я мнение уже писала.

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Алиса говорит:
    При этом, резерв на отпуска, в начале года, не создаётся.

    Резервы создавать надо. И не в начале года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Ноя 04, 2010 17:07:13 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    И соответственно со всеми вытекающими нарушениями по удержанию ИПН и ОПВ


    Какие нарушения? просто будет переплата. Налоги никто сторнировать не собирается. За переплату никто накзывать не станет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиса
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Ноя 04, 2010 17:11:02 Сообщить модератору   

    LPDS говорит:
    Какие нарушения? просто будет переплата.

    Просто переплата - это выплаченный доход, с которого не удержаны ИПН и ОПВ

    LPDS
    Вам ничего не напоминают последние сообщения в этой теме? Smile
    Мне очень напоминает пинг-понг. Я больше не играю

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Ноя 04, 2010 17:19:23 Сообщить модератору   

    Алиса говорит:
    Резервы создавать надо. И не в начале года

    Есть живой пример. Резерв на отпуска, например 2010 года просчитывается в конце 2009 года создаётся(ставиться на затраты) в январе 2010 года . Создание резерва вообще необязательно. Всё зависит от учётной политики компании. И сумма резерва наглядно показывает руководству компании сколько оно должно потратить на отпуск(выплату вознаграждения и т.д.), хотя фактически(по истечении года на который создавался резерв) эта сумма неточна. По крайней мере это касается выплат персоналу.
    Алиса говорит:
    Резервы создавать надо.


    Кто обяжет? Только если руководство. Smile

    Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:

    Алиса говорит:
    Мне очень напоминает пинг-понг. Я больше не играю


    Просто про налоги и так всё понятно. Если ваплатили доход в сентябре, то налог необходимо оплатить не позднее 25 октября. А налог просчитаете методом от обраного. Согласен и с налоговыми рисками.

    НО
    MSal говорит:
    допустим сотрудник уходит в отпуск в октябре, а начисление было сделано в сентябре.


    Как можно начислять отпуск за месяц до наступления фактического события? :evil:
    Ведь гораздо проще, начислить отпуск тем месяцем, когда наступило событие хоть 1 числом и выплатить также. Mad
    Зачем усложнять себе жизнь Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Ноя 04, 2010 17:42:58   

    LPDS
    Не злоупотребляйте смайлами в тематической ветке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Ноя 04, 2010 17:46:11   

    отпускные должы быть выплачены за три дня до наступления отпуска, может от сюда и отталкиваться.
    Embarassed в определении месяца начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Ноя 04, 2010 22:40:52   

    этот LPDS очень мне нужен для создания баланса компнии Икс. Вдруг такой клин схватила, на фоне проф. суждений. Sad
    Извинте если что не так. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Донна
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Ноя 04, 2010 23:02:42   

    Отпускные нужно выдать не позднее, чем за 3 дня до отпуска. Поэтому если отпуск начинается 1, 2 или 3-го числа, то получается, что выдать нужно в предыдущем месяце. И соответственно начислить, так как иначе не известно будет сколько выдавать.
    Я не считаю отпуск таким событием, которое должно совпадать с расходами. Наоборот, все расчеты должны быть перед отпуском.
    Конечно, отпускные не выдаются заранее за несколько месяцев, но за несколько дней - это нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LPDS
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Ноя 05, 2010 10:51:07 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    этот LPDS очень мне нужен для создания баланса компнии Икс.


    Заметьте, никто так и не дал вразумительного ответа, на поставленный вопрос.
    Честно говоря, я и сам запутался немного(долго уснуть не мог) Но утро пришло с озарением. Wink

    Сотрудник уходит в отпуск в октябре, выплата происходит в сентябре.
    1. Выдачу денег произведу в сентябре. В виде аванса по заявлению. Налоговых рисков никаких. Т.к. согласно ст161 п 1 исчисление налога производится при начислении дохода. И никак иначе. Сначала исчисление, потом удержание, затем уплата.
    2. Начисление произведу в октябре. Когда фактически по приказу наступит событие.
    3. Если отпуск переходит на ноябрь, тогда ту часть отпуска, которая приходится на октябрь поставлю на текущие расходы., та которая на ноябрь прогоню через расходы будущих периодов. Опять же на налогах(ИПН и ОПВ) это не отразится, т.к. базой для налога является начисленная сумма(по счёту 3350).

    Вывод, чтобы не сторнировать, как сказала Мара лишние движения Wink , просто возьмите заявление от сотрудника, который уходит в отпуск о выдаче аваса(задним числом, сентябрём) И всё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenkinpark13
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пн Авг 13, 2012 11:31:17   

    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно выплачивать авансы сотрудникам? т.е. какими документами руководствоваться бухгалтеру при расчете и выдаче аванса. Т.е. правомерно ли выдавать аванс скажем 50 000 в начале месяца если отработанные дни работником не покрывают эту сумму. У нас карт-счета, я делаю ведомость начислений ставлю отработанные дни и полученную сумму перекидываю на карточку. Основанием для этого служит служебная записка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Авг 13, 2012 11:49:47 Сообщить модератору   

    Положение об оплате труда или коллективный договор или заявление работника подписанное руководителем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz