Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как провести дополнительную счет-фактуру с минусом?
    Каким периодом провести дополнительную счет-фактуру?
    Можно ли сдать дополнительную по 701....
    Как заполнить дополнительную декларацию 300.00?
    Как заполнить дополнительную ф.300.07 страница 4
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести дополнительную счет-фактуру с НДС или без НДС     
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 01, 2010 17:21:47   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=381094

    Ситуация такая, вагон с товаром пришел в середине июня, когда мы не были плательщиками по НДС. я поставила на приход без НДС. у нас ИП на упрощенке . получили свидетельство по НДС 25.06.2010. А в сентябре сделали возврат этого товара к той счет-фактуре выписали дополнительную. как проводить эту дополнительную? как основную без НДС? или с НДС..

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Если уже есть подобные ветки , перенаправьте пожалуйста кто может... а то неохота степлером получать Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 01, 2010 17:31:18   

    т.е. стали плательщиками с июля? Брали в зачет по остаткам товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Ноя 01, 2010 17:33:08   

    Улмекен говорит:
    как проводить эту дополнительную?

    думаю, что теперь Вы должны выставлять все документы с НДС, т.к. вы плательщики НДС с июля 10 года. Вы то в зачет взяли НДС по остаткам товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 01, 2010 17:40:35 Сказали Спасибо❤   

    Мара говорит:
    Брали в зачет по остаткам товара?

    а если - не брали, то как-то надо доказать. а вообще, получив товар вы его как продавали-то?

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    хотя - раз вы в основной НДС не выделяли, то и в доп не выделяйте, так как доп даст вам как бы НДС с минусом, а это не корректно всё же, мне думается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Ноя 01, 2010 17:46:09   

    Мара
    продавали в конце июня без НДС, а с 1 июля с НДС.... я не совсем понимаю что значит "брали в зачет по остаткам товара".. с НДСом только недавно столкнулась..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 01, 2010 17:50:10 Сказали Спасибо❤   

    Улмекен
    ст. 256, п. 1, пп.5) гласит
    Цитата:
    5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.


    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    значит, после того как вы встали на учет по НДС, вы имели право взять в зачет НДС по товарам, которые у вас числились на складе, и которые вы купили до постановки на учет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Ноя 01, 2010 17:56:09   

    Nemo
    спасибо большое!! а как это сделать в 1С, это уже в другой теме надо задавать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 01, 2010 17:58:07   

    Улмекен говорит:
    это уже в другой теме надо задавать...

    точно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 01, 2010 18:11:08   

    Мара
    Nemo
    А в 300ой форме в какую строку мне ставить эту сумму НДС взятую в зачет по остаткам товаров?

    Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:

    хорошо я возьму ндс в зачет по остаткам товаров, а эту дополнительную я провожу у себя без НДС? уточнить хочется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 01, 2010 18:48:03   

    Улмекен говорит:
    а эту дополнительную я провожу у себя без НДС?

    проводите с НДС уже все что от вас исходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Улмекен
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 02, 2010 14:40:30   

    Nemo
    Улмекен говорит:
    А в 300ой форме в какую строку мне ставить эту сумму НДС взятую в зачет по остаткам товаров?

    ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz