Какую отчетность должен сдавать филиал сам, а какую - головная организация за него?
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Апр 21, 2010 19:17:45
|
Сообщить модератору
|
|
Sandugash, чтобы мы смогли вам ответить, вы должны перечислить, какую отчетность этому филиалу вообще надо сдавать, т.к. это зависит от вида деятельности и многих других моментов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Апр 21, 2010 19:33:58
|
|
|
Sandugash говорит: |
филиал самостоятельный |
В какой мере самостоятелен? Это должно быть указано конкретно в "Положение о филиале" и в налоговой политике юр.лица.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Апр 21, 2010 19:35:56
|
|
|
в части налогов: по решению юридического лица (распоряжение, приказ по головному) филиалы признаются плательщиками и предоставляют отчетность по следующим налогам и платежам:
- являться налоговым агентом при оплате ИПН и соц.налога (ст.161.п3)
- налог на транспортные средства
- земельный налог
- налог на имущество
- платы: эмиссии, наружная реклама (в случае оформления разрешительного документа на РНН структурного подразделения), радиочастоты, аренда земельных участков.
В части КНП - в зависимости от централизации бух.учета - подавать расшифровки данных оловной организации,
в части НДС в завис.от порядка оформления счетов-фактур и централизации учета - предоставлять для консолидации реестры 300.07 и 300.08 - если головная организация плательщик.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
КПН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Апр 22, 2010 11:21:40
|
Сообщить модератору
|
|
у нас МКО выдаем кредиты, другими видами деятельности не занимаемся, не плательщики НДС. У филиала есть свой РНН, стат. карта, кассовый аппарат. Имущество, земля и транспорта нет. Если филиал сдает фно 200.00, а головной должен сдавать фно 200.03.? Заранее благодарю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Май 07, 2010 10:13:47
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пжл, если филиал самостоятельный в 1 кв. 2010 года первый раз сдает 200.00 пустографку, то головной все равно должен сдать 200.03 пустографку и поставить галочку первоначальная? Если головной сдает фно 200.03, то чей РНН я должна поставить? Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Май 07, 2010 10:42:20
|
|
|
если филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом сдаете только 200.00 с отметкой п. 7С, если головная сдает за филиал - заполняет только прилож. 200.03
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Май 07, 2010 13:07:01
|
|
|
AndreyD говорит: |
если филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом сдаете только 200.00 с отметкой п. 7С |
м все на этом...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sandugash
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Май 07, 2010 13:54:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
в форме 200.00 на первой странице начинаются пункты:
1. РНН
2. БИН
...
7 Категория налогового агента
С - филиал/представительства юр.лица резидента - *
это вариант заполнения для филиала - налогового агента,
если налоговым агентом филиал не является, головная сдает самостоятельно, то ставится отметка в поле наличие структурных подразделений, указывается кол-во приложений 200.03 (по кол-ву филиалов)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Сен 27, 2010 16:33:37
|
|
|
а если головной будет на ОУР, то филиал имея свой РНН может сдавать отчеты в другом городе? или отчеты должен за филиал сдавать головной офис?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Сен 28, 2010 13:56:10
|
|
|
Asem
я перенесла Вас в нужную тему. В этой теме и продолжайте выяснять ответ на свой вопрос:
Asem говорит: |
а если головной будет на ОУР, то филиал имея свой РНН может сдавать отчеты в другом городе? или отчеты должен за филиал сдавать головной офис? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Окт 20, 2010 14:55:07
|
|
|
В новой версии соно реализована функция начиная с 3 кв 2010г. сдавать отдельно приложение 200.03 без 200 формы. Не подскажите зачем? Я сдавала 200 форму и заполняла в ней приложение по филалу, оттуда цифры разносились на лицевой счет головной и на лиц.счет филиала. Теперь не так будет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Окт 28, 2010 14:04:42
|
|
|
себя форму 200.00 Декларация по ипн и соц.налогу, мы-головная при подаче ФНО 200.00 , по каждому структурному подразделению заполняем приложение 200.03 к декларации. С 3-го квартала надо отдельно подавать ФНО 200.03 по каждому подразделению. В письме пишется что в форме 200.00 приложение200.03 для информации, на лицевой садиться не будет, на лицевой сядут суммы с отдельной формы 200.03. Теперь скажите пожалуйста если мы-головная подадим отдельную форму 200.03 за наши структурные подразделения, и наши структурные подают 200.00, не сядут ли эти суммы дважды на лицевой счет?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Добрый день! вопрос ушел не полный, извиняюсь.
У нас структурные подразделения как самостоятельные плательщики ИПН и соц.налога, они сами за себя сдают форму 200.00 Декларация по ипн и соц.налогу, мы-головная при подаче ФНО 200.00 , по каждому структурному подразделению заполняем приложение 200.03 к декларации. С 3-го квартала надо отдельно подавать ФНО 200.03 по каждому подразделению. В письме пишется что в форме 200.00 приложение200.03 для информации, на лицевой садиться не будет, на лицевой сядут суммы с отдельной формы 200.03. Теперь скажите пожалуйста если мы-головная подадим отдельную форму 200.03 за наши структурные подразделения, и наши структурные подают 200.00, не сядут ли эти суммы дважды на лицевой счет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Окт 28, 2010 14:07:17
|
|
|
Compas говорит: |
Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно. |
kira28 что из этого непонятно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга120218
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Чт Окт 28, 2010 14:12:33
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! А что делать если не отправили 200,03 по месту нахождения филиала, а отправляли только ф.200 с приложением в НК по месту нахождения головной организации, будут штрафы?! Но ведь в лицевом отражаются суммы начислений, они на задвоятся если отправлять в НК по головной организации ф. 200 с приложением и по месту нахождения филиала для информации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Окт 28, 2010 14:13:08
|
|
|
Compas говорит: |
Compas говорит:
Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно. |
это я поняла, что обязательно, уже делаю. вопрос та не в этом. так ведь и наши структурные подразделения подают за себя ФНО 200.00 (как самостоятельные плательщики), они уже подали, и суммы уже сели на их лицевые счета. А теперь при подачи нами-головным Формы 200.03 эти суммы же сядут два раза на лицевые. Не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Окт 28, 2010 15:12:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
kira28 говорит: |
Compas говорит: |
Compas говорит:
Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно. |
это я поняла, что обязательно, уже делаю. вопрос та не в этом. так ведь и наши структурные подразделения подают за себя ФНО 200.00 (как самостоятельные плательщики), они уже подали, и суммы уже сели на их лицевые счета. А теперь при подачи нами-головным Формы 200.03 эти суммы же сядут два раза на лицевые. Не так? |
Поскольку ваши структурные подразделения являются самостоятельными плательщиками ИПН и СН они сами представляют форму 200.00. Вам сдавать за них ничего не надо. Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН.[/b]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Куренкова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Чт Окт 28, 2010 15:16:02
|
Сообщить модератору
|
|
kira28. Я думаю, что нужно по структурным отделениям отозвать 200.00 и отправить им за себя приложение 200.03., по которой и будет разноска. А вы отправите за себя 200.00 и к сведению 200.03 к сведению для сверки в НК. Я считаю это логически будет правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Окт 28, 2010 15:19:51
|
|
|
Rustam_tax, рахмет большой! Разъяснили подробно, доступно. почему же так не пишут, что: Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН. Чуть не поотправляла формы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Куренкова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга_М
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Чт Окт 28, 2010 16:37:37
|
|
|
kira28 говорит: |
почему же так не пишут, что: Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН. Чуть не поотправляла формы |
А правила к формам для чего утверждаются и пишутся?
В первом абзаце правил - написано кто должен представлять данную форму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Чт Окт 28, 2010 16:38:23
|
|
|
[quote="Ольга_М"]А надо ли отчитываться за структурные подразделения головному предприятию, если они по решению юр.лица самостоятельные плательщики ИПН и соцналога[/quot
у нас структурные подразделения самостоятельные плательщики ИПН и соц.налога. каждое структурное подразделение сам за себя сдает фно 200.00, ну а мы-головное в фно 200.00 заполнием по каждому стр.подразделению приложение 200.03 и все
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Чт Окт 28, 2010 16:39:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ольга_М говорит: |
А надо ли отчитываться за структурные подразделения головному предприятию, если они по решению юр.лица самостоятельные плательщики ИПН и соцналога(ст.161 п.3)? |
если структурка самостоятельный плательщик - то забудьте про нее. Она сама за себя отчитывается и отвечает.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга120218
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#34 Пт Окт 29, 2010 11:46:18
|
Сообщить модератору
|
|
из вышепрочитанного я поняла для себя следующее. у меня не самостоятельный филиал, значит я сдаю ф.200 и 200,03 в голову для сведений, а 200,03 отдельно сдаю в НК по месту нахождения филиала, для зачисления на лицевой счет. Подтвердите мои рассуждения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Сб Окт 30, 2010 11:12:49
|
|
|
Объясните еще раз. Если есть структурное подразделение и оно самостоятельно сдавало 200.00,то теперь головное должно сдавать 200.00 с приложением 200.03 и еще отдельно по каждому подразделению 200.03(которое пойдет на разноску). Тогда само подразделение ничего не должно сдавать? Так что-ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Сб Окт 30, 2010 15:00:28
|
|
|
Gulia113 говорит: |
Объясните еще раз. Если есть структурное подразделение и оно самостоятельно сдавало 200.00,то теперь головное должно сдавать 200.00 с приложением 200.03 и еще отдельно по каждому подразделению 200.03(которое пойдет на разноску). Тогда само подразделение ничего не должно сдавать? Так что-ли? |
Если подразделение самостоятельное, то и продолжает сдавать за себя ФНО 200, и головное сдает за себя ФНО 200.
ФНО 200.03 подается головным только за подразделение, не являющееся самостоятельным плательщиком ИПН и СН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Вт Ноя 23, 2010 22:05:44
|
|
|
Наш филиал по решению головной организации признан самостоятельным, и филиал самостоятельно представляет форму 200.00. Мы как головная организация предоставляем за себя тоже только форму 200.00.
1. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 в 9 пункте формы 200.00 "Наличие структурных подразделений" указывать "нет" (как раньше) или "да"?
2. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 обязательно ли заполнять справочное приложение №3 ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вт Ноя 23, 2010 22:20:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ТайнаTayna говорит: |
1. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 в 9 пункте формы 200.00 "Наличие структурных подразделений" указывать "нет" (как раньше) или "да"? |
отмечать "нет структурных подразделений"
ТайнаTayna говорит: |
2. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 обязательно ли заполнять справочное приложение №3 ? |
не нужно вообще его заполнять.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вт Дек 21, 2010 23:14:47
|
|
|
Добрый вечер!У нас структурное подразделение открыто в начале 2010 года.Филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом.За 3 квартал филиал самостоятельно сдал 200.00 форму и головное предприятие также сдало 200.00 без учета оборота филиала.В отчете головного предприятия приложение 200.03 не заполнено.Является ли это ошибкой и если да ,то как можно это исправить. Подскажите также пожалуйста ,а как надо будет сдавать декларацию по КПН за 2010г.? Головное должно сдать декларацию с оборотами филиала? Или филиал отдельно сдает декларацию по КПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Ср Дек 22, 2010 01:34:37
|
|
|
Gulia113 говорит: |
.В отчете головного предприятия приложение 200.03 не заполнено.Является ли это ошибкой |
не является ошибкой,прочитайте сообщение №23 еще раз
Gulia113 говорит: |
филиал отдельно сдает декларацию по КПН? |
филиал не юридическое лицо и поэтому не может сдавать декларацию по КПН, будет сдавать головное предприятие согласно п1 ст81НК
Gulia113 говорит: |
Головное должно сдать декларацию с оборотами филиала? |
да
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лапуся
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Пт Фев 11, 2011 15:04:34
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО (общеустановленный режим) открыла 2 филиала (Тараз, Устькаман), каждый филиал зарегистрирован, имеет свидетельство о гос регистрации, РНН и тд. Один месяц ТОО перечислила в НУ Тараз ИПН и соц налог. ФНО 200.00 декларацию мы сдаем здесь в Алмате, там же указываем ипн и соц налог по структурным подразделениям, а в Налоговые Управления по г Тараз и Устькаман какие надо сдавать отчеты?(сотрудники все резиденты)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Вишенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#43 Пт Фев 11, 2011 15:40:41
|
Сообщить модератору
|
|
По структурным подразделениям сдается 200 ф., по месту регистрации. Ст 560. п.2 НК РК с момента регистрации структ.. подразделений нужно встать на НДС. 300ф. сдает только головное, т. е. подразд. указывают в сч.факт. РНН и св-во по НДС головного и все данные передают в головное. КПН отчитывается головное, впрочем в налоговом кодексе за 2011 г. все это есть. Удачи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лапуся
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#45 Пт Фев 11, 2011 15:53:20
|
Сообщить модератору
|
|
Да, насчет КПН и НДС я в курсе (спасибо), а вот ф 200 я сдаю и здесь (указываю все данные по головной и структурной) и там по филиалам (и в форме 200 заполняю все также с 200.00.01 только по филиалу), а разве нужно встать на учет по НДС по филиалам? разве не хватает то что головная компания стоит на учете по ндс?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Вишенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#46 Пт Фев 11, 2011 16:17:00
|
Сообщить модератору
|
|
"нужно встать на НДС ( я имею ввиду только головное). 300ф. сдает только головное, т. е. подразд. указывают в сч.факт. РНН и св-во по НДС головного и все данные передают в головное.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
По филиалам заполняется только ф. 200,03( по каждому филиалу отдельно, сколько филиалов столько же и форм 03), а 200,01 по головному, но 200.03 заполняется лишь в том случае, если филиал сам за себя по месту нахождения не отправил форму 200,
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Касательно КПН
Статья 81. Плательщики
1. Плательщиками корпоративного подоходного налога являются юридические лица - резиденты Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений, а также юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан
Структурные подразделения не являются плательщиками, следовательно головное централизовано отчитывается и платит КПН.
Удачи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лапуся
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Пт Фев 11, 2011 18:21:33
|
Сообщить модератору
|
|
ок, понятно, приказа и распоряжения нет, что он будет самостоятельным (даже имея РНН), сдаю ф 200 и прикладываю 200.03 на 2 филиала, для точного усвоения инфо....2 вопросика:
1)в форме 200.00 я отправляю в 6004 Бостан, а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лапуся
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#48 Пн Фев 14, 2011 10:27:12
|
Сообщить модератору
|
|
плииз ответьте
ок, понятно, приказа и распоряжения нет, что он будет самостоятельным (даже имея РНН), сдаю ф 200 и прикладываю 200.03 на 2 филиала, для точного усвоения инфо....2 вопросика:
1)в форме 200.00 я отправляю в 6004 Бостан, а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Пн Фев 14, 2011 11:20:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лапуся говорит: |
а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? |
там есть ячейки:
код налогового органа налогового агента (указать код головной организации - 6004)
код налогового органа филиала (указать код Тараза или УК)
Posted after 1 minute 10 seconds:
Лапуся говорит: |
и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала? |
суммы ИПН и СН по несамостоятельным филиалам должны перечисляться в НУ филиалов.
И именно эти цифры Вы укажете в приложении 200.03 за филиал в Таразе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Пт Сен 16, 2011 16:43:50
|
|
|
Доброго дня всем. пож-ста, помогите с таким вопросом: Головн.ТОО в Астане, Фил-л (не самост-ный)открыли в Алматы, есть РНН, р/с нет, зарплаты нет.
Филиал должен отчитываться в НК Алматы по ф.200.00(пустографка) или вообще ничего не надо сдавать, т.к. не самост-й? (земли, имущ,трансп пока нет).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|