При таможенном оформление оплачена пошлина 5 % и НДС, на какие счета можно их отнести?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Окт 27, 2010 17:36:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я делаю так
Дт 1310 Кт 3397 на сумму пошлины т.к. включается в стоимость товара.
Дт.1420 Кт 3397 на сумму НДС , т.к. идет в зачет по НДС.
Дт 3397 Кт 1010,1030,1040 оплата (смотря как оплачивали).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Окт 27, 2010 17:44:10
|
|
|
Лайм
YelenaS говорит: |
Дт.1420 Кт 3397 на сумму НДС , т.к. идет в зачет по НДС. |
Это в том случае, если вы плательщик НДС, если нет, то по принципу
YelenaS говорит: |
Дт 1310 Кт 3397 на сумму пошлины т.к. включается в стоимость товара. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 27, 2010 17:47:59
|
|
|
Желательно делать оплату на счет 1430( д-т 1430 к-т 1010,1030,1040) в разрезе платежей, а потом через операции закрывать Д-т 3397 к-т 1430. Я так делаю потому что платежи не всегда делаются точно по декларации иногда больше. Для того что бы видеть остатки на лицевых счетах в таможне лучше делать так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 27, 2010 18:21:27
|
|
|
Galina_h не соглашусь по поводу использования сч.1430 так как по утвержденному типовому плану счетов
Цитата: |
1430 - «Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет», где учитываются прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, подлежащие к возмещению и(или) подлежащие зачету в соответствии с налоговым законодательством.
|
Тут же расчеты по таможенному законодательству, я за сч.3397.
Galina_h говорит: |
Для того что бы видеть остатки на лицевых счетах в таможне |
А их и видно на сч.3397 по контрагенту "Таможенный комитет города..." в разрезе по каждому коду КБК (вместо реквизита договоров) если делать так как YelenaS пишет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 02, 2010 16:06:54
|
|
|
Дт. 1330-КТ. 3397 оплачена пошлина, здесь, я так понимаю увеличивается с/с товара?
Дт. 1420-КТ. 3310 оплачен НДС, и я его сразу ставлю в зачет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 02, 2010 16:38:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лайм говорит: |
Дт. 1330-КТ. 3397 оплачена пошлина, здесь, я так понимаю увеличивается с/с товара? |
Да.
Лайм говорит: |
Дт. 1420-КТ. 3310 оплачен НДС, и я его сразу ставлю в зачет? |
Вернее будет так
Дт 1420 Кт 3397 на сумму НДС указаной в ГДТ, сразу идет в зачет.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Оплата и таможенной пошлины и НДС будет
YelenaS говорит: |
Дт 3397 Кт 1010,1030,1040 оплата (смотря как оплачивали). |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 02, 2010 16:49:37
|
|
|
YelenaS говорит: |
Дт 1420 Кт 3397 на сумму НДС указаной в ГДТ, сразу идет в зачет. |
, но здесь тоже увеличивается с/с, это правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 02, 2010 16:53:59
|
|
|
Лайм говорит: |
но здесь тоже увеличивается с/с, это правильно |
Нет НДС уплаченный при покупке с/с товара не включается,он идет отдельно, если только вы
Татьяна0707 говорит: |
Это в том случае, если вы плательщик НДС, если нет, то по принципу |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 03, 2010 09:23:23
|
|
|
Лайм говорит: |
но увеличивается облагаемый оборот |
Нет не увеличивается, этот НДС идет в зачет по НДС. Вы не правильно понимаете, что такое НДС (Налог на добавленную стоимость). А добавленная стоимость- это разница межу покупкой и продажой товара. Но это уже другая тема.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|