Сроки выписки счет-фактуры
|
|
#1 Пт Май 15, 2009 10:40:22
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=295821#295821
Согласно ст. 263 НК п. 7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.
Означает ли это, что все операции по одному контрагенту в течении пяти дней я могу оформить одной счет-фактурой? Т.е. отгрузка производилась несколько дней но накладные разные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Май 20, 2009 14:22:28
|
|
|
Основанием для выписки счетов-фактур является первичный документ: накладная или акт выполненных работ(оказанных услуг), по моему мнению на каждую накладную в вашем случае необходимо выписать счёт-фактуру
а по поводу 5 дней это в том случае если допустим работник предприятия заправляет автомобиль предприятия и ему соответственно выдаются чеки, в этом случае с даты реализации, то есть получения чека, в течение 5 дней можно оформить с/ф
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Окт 20, 2010 11:31:51
|
Сообщить модератору
|
|
Всем, привет!
А нам за аренду складских помещений, выписывают счет-фактуру и акт выполненных работ началом месяца и на основании счет-фактуры мы оплачиваем.
Например:
с/ф от 02.10.2010г
оплата за октябрь 03.10.2010г.
Прочитав статью 263 НК, я поняла, что это не правильно.
Что же теперь делать?Или все же это правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Окт 20, 2010 19:16:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ленуца говорит: |
А нам за аренду складских помещений, выписывают счет-фактуру и акт выполненных работ началом месяца и на основании счет-фактуры мы оплачиваем.
Например:
с/ф от 02.10.2010г |
Вы все правильно поняли , скажите своим Арендодателям что счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.
Оплачивать вы должны на основании счета на предоплату, а оплатйзакрывать счет-фактурой в конце месяца
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Окт 21, 2010 15:43:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
сол.cт. 263п7НК РК счет-фктура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее 5 дней после даты совершния оборота по рализации.
Согл.ст.237 п.1НК РК датой соверешения оборота по реализции товаров, работ услуг является день отгрузки(передачи) товаров, выпол работ оказ услуг.
Т.к. фактически предоставляемые арендодателем услуги аренды оказаны полностью только 31 числа, то 31 число и является датой оборота по реализации услуг аренды, имено этим числом вы посписываете двухсторонний акт об оказанных услугах в полном объеме и об отсутствии претензий друг к другу.
с момента подписания акта в теч 5 дней арендодатель должен выписать вам счет фактуру.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Чт Окт 21, 2010 22:15:37
|
Сообщить модератору
|
|
naily_ao говорит: |
Вы все правильно поняли , скажите своим Арендодателям что счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.
Оплачивать вы должны на основании счета на предоплату, а оплатйзакрывать счет-фактурой в конце месяца |
Спасибо, это понятно, а чем это грозит при проверки НК?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Окт 22, 2010 03:09:42
|
Сообщить модератору
|
|
Хотя вам выписывали АВР и счета-фактруы в начале месяца, а не в конце, но это было в том же самом месяце, то на начисление и сроки уплаты КПН и НДС это никак не повлияет. Поэтому считаю, что никаких штрафов и других санкций со стороны налоговых органов не должно повлечь.
Это может грозить только штрафами за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, которое может вскрыться при проверке Митнфином. Но я ни разу не слышала о таких проверках.
Поэтому думаю, что ничего переделывать не надо. Просто дальше надо делать правильно, да и все.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Самое главное, чтобы разрыв в датах АВР и счета-фактуры не был больше 5 дней.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Окт 27, 2010 15:11:52
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! А если работы были выполнены в начале 2 квартала, счет-фактура выписана 2 кварталом, а заказчики просят июльскую (получается начало 3 квартала) счет-фактуру переоформить июнем - это правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Окт 27, 2010 15:15:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аквамарин говорит: |
счет-фактура выписана 2 кварталом |
что то у вас не стыкуется
Аквамарин говорит: |
а заказчики просят июльскую (получается начало 3 квартала) |
Добавлено спустя 14 секунд:
Аквамарин говорит: |
счет-фактура выписана 2 кварталом |
что то у вас не стыкуется
Аквамарин говорит: |
а заказчики просят июльскую (получается начало 3 квартала) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Окт 27, 2010 15:19:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Рита говорит: |
Это может грозить только штрафами за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, которое может вскрыться при проверке Митнфином. Но я ни разу не слышала о таких проверках. |
Финансовая полиция при проверке обращает внимание на этот факт.
также не забываем, что
Цитата: |
Статья 237. Дата совершения оборота по реализации
1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, датой совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг является день отгрузки (передачи) товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг. |
т.е. в данном случае
Ленуца говорит: |
все же это правильно |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Окт 27, 2010 15:39:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аквамарин говорит: |
мы выписали счет-фактуру в июле и товар был получен в июле |
если фактически товар был отгружен в июле, то и правильно, что с/ф июльская, переделывать на июнь не имеете право, потому как с/ф должна быть выписана не ранее совершения оборота.
Аквамарин говорит: |
т.к. в договоре было указано: "получение товара во 2 квартале". |
но ведь фактически получили товар в июле?. здесь нарушение срока поставки - но это уже другая тема.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Июн 21, 2013 12:34:58
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Мы оплатили наличными за стройматериалы в марте месяце, ПКО и фискальный чек выписаны мартом месяцем, а счет - фактуру с расходной накладной поставщики выписали маем месяцем. Имеет ли место быть нарушение ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Июн 21, 2013 13:11:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аквамарин говорит: |
Мы оплатили наличными за стройматериалы в марте месяце, ПКО и фискальный чек выписаны мартом месяцем, а счет - фактуру с расходной накладной поставщики выписали маем месяцем |
.
1.Дт 1251-Кт 1010-Выдано в п/о-март.
2.Дт 1610-Кт 1251-Аванс.отчет-март.
3.Дт 1310,1420-Кт 3310-Накладная,СФ-май.
4.Дт 3310-Кт 1610-Взаимозачет-май.
В данной ситуации нарушений не вижу.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Пт Июн 21, 2013 16:33:51
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi, A.Vail, так, мысли вслух...
Отгрузка материалов производилась частично в марте, частично в апреле, остаток в мае. Накладные есть и их не более 10... Счет-фактура выписана на все хозяйство маем месяцем.
Допустим, собираю я фискальные чеки на бензин в течение месяца, а потом в конце месяца мне счет-фактурой ее не закроют, т.к. ссылаются на ст. 237 п. 1 Налогового Кодекса РК. Выходит, что согласно их фискального чека - это уже не только факт оплаты, но и отгрузка товара.
Я вначале поста пишу: Отгрузка материалов производилась . Поставщики говорят: "это внутренний документ для нашего собственного учета материалов". Тогда что считать основанием для отгрузки товара ?
Все же, считаю, что счет-фактура выписана маем месяцем неверно. А вот на что опереться ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Июн 21, 2013 17:11:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аквамарин говорит: |
Отгрузка материалов производилась частично в марте, частично в апреле, остаток в мае. Накладные есть и их не более 10... Счет-фактура выписана на все хозяйство маем месяцем. |
А вот это уже нарушение. Ключевое слово "отгрузка". На каждую отгрузку (накладную) поставщик должен был выписать вам счет-фактуру не позднее 5 дней после отгрузки.
Ну либо "неправильный" вариант: со счетом-фактурой выписывается накладная на весь отгруженный товар за этот период, а промежуточные накладные уничтожаются (причем у обеих сторон). При условии, что вы товары еще не списывали у себя.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Авг 21, 2013 16:08:32
|
|
|
Добрый день! По договору купли продажи незав строит-ва оплата произведена в апреле, незавершенка отписана 03 июня (расходная накладная) и счет-фактура выписана 03 июня. Покупатель утверждает, что мы должны отписать им незавершенное стр-во не позднее 5-ти дней со дня оплаты, т.е до 15.04. В данном случае есть нарушения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Авг 21, 2013 19:45:50
|
|
|
Сроки до октября по Договору.Мы укладываемся в сроки. Я так и объясняла покупателям, что оплата не является основанием для выписки счёта-фактуры. Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|