Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС при растаможке за транспортные услуги на границе РК
    Расходы по растаможке оборудования будут из прибыли или нет
    Как разнести накладные расходы по растаможке товаров по импорту в 1С?
    Транспортные расходы при импорте ТС я...
    Транспортные расходы включаются в себестоимость или относятся на расходы периода
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    при растаможке в ГТД вместо 300евро (транспортные расходы), поставили всего 150евро     
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 17, 2010 15:44:37   

    Здравствуйте! у нас такая ситуация: занимаемся импортом оборудования, при растаможке в ГТД вместо 300евро (транспортные расходы), поставили всего 150евро, теперь не знаю, как правильно провести это по бух учету.
    В 300ф отразила 150евро, а как провести отавшиеся 150не знаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 17, 2010 21:06:28 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    при растаможке в ГТД вместо 300евро (транспортные расходы), поставили всего 150евро

    Эту сумму поставили в расчет в ГТД для того чтобы подсчитать сколько у вас будет НДС по импорту.
    Там обычно разбивка идет до границы РК - включается в расчет для налогов по импорту и после границы РК - не включается в расчет для налогов по импорту.
    Балжан76 говорит:
    В 300ф отразила 150евро, а как провести отавшиеся 150не знаю

    Надо проводить в бухгалтерии всю сумму 300 евро за услуги по транспортировки груза от неризидента.
    Не путайтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Авг 18, 2010 09:19:09   

    Дело в том, что товар везли до границы, по Казахстану не было транспортировки, ошиблись брокеры, поставили в ГТД не ту сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 18, 2010 10:47:00   

    Брокеры должны сделать корректировку, КТС-1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 18, 2010 13:06:37   

    Марта говорит:
    Брокеры должны сделать корректировку, КТС-1.


    растаможка была в июне, я боюсь, что за КТС нам будет какой-нибудь штраф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Авг 18, 2010 13:42:58 Сказали Спасибо❤   

    Брокеры говорят, что это нарушение и штраф возможен. Если вы им все документы предоставили, то это ошибка брокеров.
    Или сейчас заплатите, или потом при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 18, 2010 13:47:10 Сказали Спасибо❤   

    Марта говорит:
    Или сейчас заплатите, или потом при проверке

    Согласна с Мартой, только еще и пеню доначислят за весь период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 01, 2010 13:21:12   

    Разговаривали с брокерами насчет КТС, они сказали, что нельзя сделать КТС т.к. в инвойсе указаны транспортные, которые они должны минусовать от суммы выставленных транспортных расходов по фактуре. Поставка FCA, а в инвойсе указаны транспортные, которые не имеют ничего общего с фактурой транспортной оргагнизации ( у нас такая ситуация: груз забираем со склада поставщика (наши расходы, которые включены в инвойс) и везем на другой склад с которого транспортная организация забирает груз и за это выставляет фактуру.
    Подскажите, как правильно провести расхождение транспортных расходов, потому что надо платить, а я не знаю, как правильно провести по бухгалтерии.
    Если я отнесу разницу на расходы в не в целях предпринимательской деятельности, будет ошибкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 02, 2010 08:56:07   

    помогите пожалуйста разобраться Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 02, 2010 09:08:05   

    Честно говоря, я не поняла какие трудности с проводкой? Всё как обычно, согласно документам на транспортные расходы - отнести на стоимость груза через дополнительные расходы в приходной накладной по импорту. Образуется при этом задолженности по транспортным расходам перед поставщиком услуг.
    "База" под НДС, начисленный при таможенном оформлении не участвует в проводках. НДС при импорте - это само по себе начисление.
    Где у вас в учёте может какая-то разница образоваться?
    Ну а то как брокеры дали для таможенного оформления данные, таможенники уже проверяли, если и получилась ошибка то выявится она может только при проверке именно таможенниками, они часто проверяют?
    Балжан76 говорит:
    Если я отнесу разницу на расходы в не в целях предпринимательской деятельности, будет ошибкой?

    это я тоже не поняла, как у вас может разница образоваться-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 02, 2010 09:34:49   

    я считала, что если в ГТД указаны 150евро, то больше на расходы я взять не могу, а куда тогда поставить оставшиеся 150?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 02, 2010 10:30:15 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    считала, что если в ГТД указаны 150евро, то больше на расходы я взять не могу, а куда тогда поставить оставшиеся 150?

    как это? то что в ГТД - это для определения таможенной стоимости, для НДС и пошлин...но вы же за транспортировку заплатили 300, почему это не расход с целью получения дохода? может я какую-то тонкость не уловила в вашей ситуации, но поняла так: у вас есть тр.расходы, понесённые на транспортировку импорта, прые услугии этом не вся сумма взята для расчета обязательств при растаможке? так?
    Ну и что? всю сумму доп расходов (а именно транспортн.услуги) ставим на стоимость товара, как положено. Расходы на пошлины, так же пойдут на стоимость товара. А НДС, уплаченный при растаможке - в зачёт. Всё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 02, 2010 11:41:18   

    Мара, спасибо большое, что разъяснили Rose , спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz