|  Российский товар растаможен после 01 июля, составлена ГТД. Как быть?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Июл 13, 2010 08:15:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний  http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=354639#354639
 
 
Здравствуйте! У меня такая ситуация: товар из России прибыл в середине июня, находился на таможенном контроле. Растаможили 8 июля. Составлена ГТД, НДС по импорту уплачен 7 июля по старым КБК-105102 и 105105 . Получается, что датой постановки товара на учет будет 8 июля- т.е. дата выпуска товара в свободное обращение. Как быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Июл 13, 2010 08:21:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ust-kam говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как быть? | 
	 
 
 
думаю, что приходуете "по-старому", на основании ГТД.
 
Фактически ваш товар прибыл еще до действия Таможенного союза, поэтому и была составлена ГТД
 
 
	  | Ust-kam говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Получается, что датой постановки товара на учет будет 8 июля- т.е. дата выпуска товара в свободное обращение | 
	 
 
 
да, верно  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Июл 13, 2010 08:29:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Оприходовать то  я оприходовала, от ГТД никуда не денешься. А вот как быть с заявлением и ф.320? Надо ли их заполнять или  достаточно будет указать в 300ф. за 3-й квартал, чтобы взять НДС в зачет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Июл 13, 2010 09:05:58  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ust-kam
 
 
	  | Ust-kam говорит: | 
	 
	
	  | 
	  от ГТД никуда не денешься. А вот как быть с заявлением и ф.320? | 
	 
 
 
Декларация по косвенным налогам по импортируемым товарам ф.320 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ф.328) в данном случае не заполняется и не представляется в Налоговое управление т.к.
 
	  | Solitary говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Фактически ваш товар прибыл еще до действия Таможенного союза, поэтому и была составлена ГТД  | 
	 
 
.
 
 
	  | Ust-kam говорит: | 
	 
	
	  | 
	  достаточно будет указать в 300ф. за 3-й квартал, чтобы взять НДС в зачет | 
	 
 
 
Считаю,что это верное решение.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Июл 13, 2010 17:35:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Сегодня была на семинаре, по вопросу  Таможенного союза, хочу вам сказать , что вы обязаны сдать форму 320 до 20 августа 2010г за июль месяц!
 
 
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
 
 
Подскажите, как быть с иностранцами, которые приехали на сборку оборудования купленного из Турций, в контракте указана, что сборку произведуть сами поставщики. Можно ли затраты связанные с питанием, и проживанием взять на вычеты?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вс Авг 01, 2010 11:46:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Пришел товар по импорту в июле, но еще растаможен по ГТД.  Нужно сдавать форму 328 за июль в этом случае?
 
Мнения разные. Кто говорит - надо, кто говорит - не надо, из за того что ГТД на руках. Не сдашь, можно на штраф попасть. ЧТо делать подскажите    
 
с ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вс Авг 01, 2010 17:12:01   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ежик в тумане говорит: | 
	 
	
	  | 
	   ГТД на руках | 
	 
 
 
если товар из РФ или Белор., то получается, что вы товар продекларировали и оплатили НДС при растоможке, следовательно ф 328 и 320 сдавать не нужно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Авг 02, 2010 08:22:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  | 
	  товар пришел откуда? | 
	 
 
 
Конечно же товар пришел из России.
 
Я различаю импорт из стран Таможенного Союза и импорт из других стран вне Таможенного Союза.
 
Спасибо за ответы. Я также придерживаюсь такого мнения.     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Авг 02, 2010 16:26:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
Товар по импорту с территории ТС пришел и с ГТД, и без уплаты НДС на таможне. 
 
Тот, что без ГТД указываю в 320,00 форме, а в 300,00 форме общую сумму импорта? в строке 300.00.017.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Авг 05, 2010 16:01:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мда, ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. А выше пишут, что надо сдавать.
 
Подскажите, надо сдавать формы 320 и 328?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ольга_Волкова  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Авг 05, 2010 19:06:07   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ольга_Волкова говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если у меня есть ГТД от мая месяца, | 
	 
 
 
В смысле преддекларирование делали в мае, а получили товар в июле? Если да, то сдавать формы 320 и 328 по этой поставке не надо будет, ведь НДС и акциз (если был) вы оплатили в период, когда сделали ПД  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Чт Авг 05, 2010 19:14:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NatalyaR говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109.  | 
	 
 
 
и правильно говорят  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Чт Авг 05, 2010 20:10:28   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NatalyaR говорит: | 
	 
	
	  
	  Мда, ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. А выше пишут, что надо сдавать.
 
Подскажите, надо сдавать формы 320 и 328? | 
	 
 
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и правильно говорят | 
	 
 
 
На семинарах было сказано - во время переходного периода,  а новый там.кодекс в связи с Таможенным союзом относится к таким периодам, все процедуры завершаются по режиму, в котором открывались. Т.е. , если на груз была оформлена таможенная декларация противоположной стороной, то и здесь будет ГТД. Как правило, это характерно для первых чисел июля 01-06. Если на руках у Вас есть ГТД - все делаете по-старому. Нет ГТД - оформляете ф. 328 Заявление и сдаете 320 декларацию.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |