Строка 300.00.016: нужно включать затраты на натор.услуги и тд, если нет сч/фактуры?
|
|
#1 Пн Июл 26, 2010 16:36:50
|
|
|
Подскажите пжл, при формировании строки 300.00.016 нужно включать затраты на натор.услуги и тд, если нет сч/фактуры. Есть только чек корешок от ПКО?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Июл 26, 2010 17:04:00
|
|
|
caspian
нотариусы тоже имеют право не выписывать счф, согласно той же 256 статье. Просто приплюсуйте к авиабилетам и все
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июл 26, 2010 17:10:38
|
|
|
caspian
Стоп, а откуда у нотариусов НДС?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
caspian говорит: |
и услуги банка, которые собираются в 7210? |
Услуги банка, только в том, случае, если там есть НДС, либо есть счф с пометкой без НДС
Кстати про нотариусов от куда там НДС?пусть даже в чеке?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Июл 26, 2010 17:37:59
|
|
|
в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;
эта выписка из правил заполнения, таким образом вы заполняете в строке 300.00.16
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Июл 26, 2010 18:21:17
|
|
|
Получается:
300.00.014-расходы на авиабилеты, по которым сч/ф не выписывается, но НДС в зачет берем, на основании эл билета.
300.00.016-сч/ф выписанные без НДС,или не разреш.НДС.
А что делать с натор.расходами, по которым сч/ф не выписана?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Июл 26, 2010 18:25:37
|
Сообщить модератору
|
|
caspian говорит: |
300.00.014-расходы на авиабилеты, по которым сч/ф не выписывается, но НДС в зачет берем, на основании эл билета. |
300.00.014 II
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
caspian говорит: |
А что делать с натор.расходами, по которым сч/ф не выписана? |
может включить их туда же в строку
caspian говорит: |
300.00.016-сч/ф выписанные без НДС,или не разреш.НДС. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Июл 26, 2010 18:38:54
|
|
|
а банковские услуги, они ведь тоже наши расходы? Нет чеков, корешка от ПКО, но есть выписка банка с этими затратами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Июл 28, 2010 21:25:52
|
|
|
caspian говорит: |
Получается:
300.00.014-расходы на авиабилеты, по которым сч/ф не выписывается, но НДС в зачет берем, на основании эл билета.
300.00.016-сч/ф выписанные без НДС,или не разреш.НДС.
А что делать с натор.расходами, по которым сч/ф не выписана? |
Одного электронного билета недостаточно для отнесения НДС в зачет, обязательно наличие посадочного талона и подтверждения оплаты. В остально согласна с коллегами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вс Мар 13, 2011 15:11:52
|
|
|
Подкажите в строке 300.00.016 указывать сумму товара, по которому не разрешен зачет с ндс или без? (Товар куплен с НДС, но счет фактура выписана не корректно)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|