Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Начисление социальных отчислений ИП на упрощенке
    Чем отличаются ИП и ТОО на упрощенке ...
    Расчет налогов у ИП на упрощенке при ...
    Начисление соц.отчислений по ИП на ОУР
    Округление отчислений и налогов по зп
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление налогов и отчислений у ИП на упрощенке в 1С 7.7     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Дек 04, 2009 00:01:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=348672#348672
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=351858#351858

    ИП на упрощенке,в 1С начисляю зарплату, (это начисление 2008 г.)

    Оклад : 12 025,00
    2. Пенсионные взносы : 1 202,50
    3. Социальные отчисления : 324,68

    так мне надо, чтобы с.о. ситались от 12025 тг., как это можно сделать?

    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

    сорри, считались

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Дек 04, 2009 01:25:06 Сообщить модератору   

    Ника11, а кому зарплата ,самому ИП? Ее не надо начислять, начисляем вручную налоги за ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Дек 04, 2009 01:39:17 Сообщить модератору   

    Привет, Светляк!!! ты тоже не спишь Crazy

    да самому ИП, а как же зарплату не начислять, что делать
    а, дошло Confused з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Дек 04, 2009 01:51:32 Сообщить модератору   

    Ника11 говорит:
    з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?

    Не можно, а нужно. Предприниматель получает не зарплату, а доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Дек 04, 2009 02:02:04 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Предприниматель получает не зарплату, а доход.


    да это я знаю, просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Дек 04, 2009 02:12:33 Сообщить модератору   

    Ника11 говорит:
    просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

    На вопрос отвечу, но дальше от темы не отходим.
    Зарплату выплачивают наемному работнику. И она должна быть не менее МЗП. И это проверяет департамент труда. Предприниматель не является наемным работником, он не может сам себя нанять. И зарплату больше-меньше МЗП он себе платить не может. Поскольку не состоит сам с собой в трудовых отношениях. У него есть доход от предпринимательской деятельности, с которого он платит налоги. И ОПВ с СО начисляет с МЗП. Хотя доход может быть меньше МЗП.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Ника11 говорит:
    вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?

    Нет, неправильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Июн 29, 2010 08:14:50 Сообщить модератору   

    Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Июн 29, 2010 08:47:37 Сообщить модератору   

    Какие больше нравятся
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
    или
    5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Июн 29, 2010 12:34:57 Сообщить модератору   

    Cleaner ну не всегда же использовать такие проводки. Это касается самого ИПшки и его АУПа, счет прибыли пока не рекомендую использовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Июн 29, 2010 12:39:54 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Cleaner....счет прибыли пока не рекомендую использовать.

    Можно об этом подробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Июн 29, 2010 12:45:06 Сообщить модератору   

    Поддерживаю Василия. Считаю наиболее правильный этот вариант. сама его использую

    Cleaner говорит:
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220


    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    medvedeva_nata говорит:
    Можно об этом подробнее?

    Потому как у ИП на СНР по УД, вообще понятие прибыли несколько отличается. Заплатил налоги - все остальное и есть его прибыль, Вы же не сможете начислить ему дивиденды! соответственно и прибыль эту отдать никак ему не сможете( по БУ), а вот при использовании 7210, можно списать прибыль на 74 счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Июн 29, 2010 15:41:50 Сообщить модератору   

    Вообще не показатель.
    Объектом обложения налогами/отчислениями является доход. И нигде не сказано, что налоги/отчисления для УД является расходом. Почему я должен относить их на расходы? Это одна позиция.
    У ИП на УД действительно нет прибыли и дивидендов в их чистом понимании. И чтобы оправдать расход денег на оплату налогов/отчислений и оставшейся части полученного дохода необходимо кроме дохода отразить расход. Это другая позиция.
    Однако на УД могут быть и ТОО, а у них уже есть все упомянутые понятия.
    Поэтому высказывать позицию, что "надо именно так, а по-другому нельзя" нужно более аргументированно. Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени, пока не будет доказано обратное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Июн 29, 2010 15:49:57 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени,

    Я не спорю с Вами, просто считаю, что вариант №1 более уместен в случае ИП на СНР по УД. в случае ТОО на СНР на УД имеют место быть оба варианта, даже скорее 2-ой, чем первый.

    Но изначально вопрос стоял о
    medvedeva_nata говорит:
    Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)

    т.е именно ИП и именно на СНР по УД

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Вт Июн 29, 2010 15:54:15 Сообщить модератору   

    А я говорю, что вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете. Поэтому наша с Вами задача - показать возможные варианты, а не навязывать мнение, пусть и правильное.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    @SOVA@ говорит:
    именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке

    Сам использую. Но он все больше и больше вызывается скептицизм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Июн 29, 2010 15:58:49 Сообщить модератору   

    Я тоже склоняюсь больше к первому варианту. @SOVA@ А как вы отражаете в 1С деньги которые забирает ИП? (которые он тратит на свои нужды и не отчитывается за них?)
    Вот так можно:
    Дт 5510 Кт 3030
    Дт 3030 Кт 1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Вт Июн 29, 2010 16:17:41 Сообщить модератору   

    Я не использую эти счета, ввиду того что Краткосрочная задолженность по доходам участников 3030 не совсем для ИП на СНР

    применяю вот эту схему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=131940#131940

    Добавлено спустя 25 секунд:

    LV говорит:
    Цитата:
    Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет
    Дт1251 Кт 1010
    Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам
    Дт7211 Кт1251
    Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
    Дт7470 Кт1251

    Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)


    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    а вот, по Вашему методу мнение: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=196862#196862

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вт Июн 29, 2010 18:01:41 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете.

    Так конечно проще, но если делать по варианту №2, то пользователи фин отчетности как я считаю будут вводиться в заблуждение. Т.к. ИП может быть организовано в форме простого товарищества, т.е. возникает необходимость что-то в конце концов делить. В случае возможных претензий со стороны судебных исполнителей (алименты и т.п.) определение размера идет с прибыли и еще можно примерчики придумать.
    п.11 НСФО №1 говорит:
    Субъект, применяющий в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, отражает в учете хозяйственные операции и события способом двойной записи в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с настоящим Стандартом.

    Читаем ТПС
    Приказ №185 от 23.05.2007г. говорит:
    5510 - "Не распределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года", где отражается прибыль или убыток отчетного года

    Цитата:
    прибыль - остаточная величина, которая остается после вычета расходов из дохода;

    Поэтому счета расходов применять СНРщики должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Июн 29, 2010 22:00:37 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Июн 30, 2010 01:47:42 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    документ "Начисление налогов"

    Расчет налогов. Хотя функционал документа несколько другой, но для данных целей использовать можно.
    Kenga говорит:
    Им формируются проводки по первому методу.

    И по второму методу прекрасно формируются. 7-ка изначально не настроена на УД и первый метод - от ОУР.
    Ладно, достаточно слов. Я лишь пытался показать, что есть не один вариант. Убеждать и навязывать то или иное мнение незачем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Сен 10, 2010 13:29:27 Сообщить модератору   

    В 1С 7.7 неправильно считает соцналог и соцотчисления для ИП при начислении МЗП самому ипшнику. Может нужно гдето галочки какие-то поставить? Или обновить? подскажите где посмотреть в чем проблема? версия 7.70.027

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Пт Сен 10, 2010 14:29:43 Сообщить модератору   

    Улмекен
    ИП на упрощенке?
    тогда смотрите: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22299&highlight=%ED%F3%E6%ED%EE+++%ED%E0%F7%E8%F1%EB%FF%F2%FC+%E7%E0%F0%EF%EB%E0%F2%F3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Сб Сен 11, 2010 12:34:50 Сообщить модератору   

    У меня возник ещё вопрос, правда наверно это не в этой ветки. Прошу перенаправить куда надо, потому что через поиск ничего не нашла. У меня ИП. есть наемные работники. сделала в 1С начисление ЗП. теперь не могу понять ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить? где-то нужно его начислить. и тогда по счету 3120 у меня будет стоять общая сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Сб Сен 11, 2010 12:49:27 Сообщить модератору   

    Улмекен говорит:
    ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить?

    Я завела себе в справочнике видов налогов 2 разных ИПН - с доходов, облаг-х у ист. выплаты. и необлаг-х.
    И за сотрудников платить обязательно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Сб Сен 11, 2010 14:43:18 Сообщить модератору   

    хорошо я заведу тоже два разных ИПН. А где и как его начислить? ИПН 3% от дохода который?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Сб Сен 11, 2010 14:45:16 Сообщить модератору   

    что не првильно конкретно? Если считает в МРП, то в справочнике Организации поставьте галочку Юр лицо а не ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Сб Сен 11, 2010 15:35:56 Сообщить модератору   

    Улмекен, смотрите по теме выше:
    Cleaner говорит:
    7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
    или
    5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
    Докуметы - Бухгалтерская справка.

    или
    Kenga говорит:
    Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Пн Дек 06, 2010 14:41:47 Сообщить модератору   

    здравствуйте, подскажите пожалуйста налог 3% ИПН 101202, соц.налог по ТОО на упращенке на какой счет в 1.С начисляется? и начисление ч/з бух.справку делается? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Пн Дек 06, 2010 15:57:59 Сообщить модератору   

    ласточка
    В 1С : 7.7Можно бухсправкой или через Журналы/Регламентные документы/ расчет налогов отредактировать под свои проводки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Пн Дек 06, 2010 16:22:35 Сообщить модератору   

    Спасибо, а налог 101202 на какой счет начислять(3120) подскажите плизз Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz