Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где найти форму договора взаимозачета...
    Как правильно заполнить Акт взаимозачета между организацией и физ.лицом?
    Как правильно оформить суточные сотру...
    Акт взаимозачета
    Как отразить доход от взаимозачета по ИП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно оформить акт взаимозачета?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июн 24, 2010 12:46:36   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=350563#350563

    Как правильно оформить акт взаимозачета, если у меня по ТОО "ААА"на счете 1210 скопилать сумма Дт - 200 000 тенге, а на счете 3310 - Кт - 1 000 000 тенге, чтобы им не делать оплату на эти 200 000 тенге, я решила сделать взаимозачет:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге, остается на счете 3310 Кт 800 000 тенге, подскажите я правильно делаю или нет и как подписывается этот акт взаимозачета, обеими сторонами или только нашей? Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июн 24, 2010 12:49:32 Сообщить модератору   

    У вас учет по договорам ведется что ли? Если нет, то автоматически все должно перекрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июн 24, 2010 12:53:20   

    Конечно по договорам, если сделать акт-сверки и не учитывать договора, оно конечно перекрывается, но на счетах суммы все-равно висят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июн 24, 2010 12:55:53 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    Конечно по договорам

    Ну раз по договорам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июн 24, 2010 12:59:40   

    В вашем случае нужно взаимозачет оформить бух.справкой вручную Дт3310 Кт 1210 на сумму 200 тыс. Затем когды вы будете формировать акт сверки взаиморасчетов,то вы увидите эту проводку,ну и конечно оформить это нужно с согласованием 2-ой стороны,подписи в акте также с обеих сторон.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 24, 2010 13:02:17 Сообщить модератору   

    Тогда я вам не завидую. Тогда пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ, по одному договору в счет погашения вашей задолженности перед этим же ТОО по другому договору. С составлением акта сверки, который подписывается обеими сторонами.

    Не, ну я конечно думал что такое может быть, но вот что бы так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 24, 2010 13:04:54   

    да ничего трудного в этом не вижу-сплошь и рядом такие вот ситуации,когда с одной и той же фирмой несколько договоров и по этим договорам то кредитовое то дебетовое сальдо.
    Ursus говорит:
    пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ
    -письмо конечно же надо обязательно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июн 24, 2010 13:14:06 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    Как правильно оформить акт взаимозачета

    В 1С есть специальный документ "Акт взаимозачета", работает превосходно, проводки делает правильно, юридическую силу имеет. Распечатать в 2-х экземплярах, подписать с контрагентом - и готово.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 24, 2010 13:41:46   

    Rada говорит:
    В 1С есть специальный документ "Акт взаимозачета

    Вот я и говорю про этот документ, когда я его распечатываю, то у меня получается, если
    Лайм говорит:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге

    то на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 24, 2010 13:50:41   

    должно быть с одной стороны вашее ТОО,с другой ТОО"ААА" и внизу также ,где подписи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 24, 2010 13:53:21   

    Значит
    Лайм говорит:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге

    здесь где-то должно быть наше ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июн 24, 2010 13:53:59   

    Лайм говорит:
    то на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    так получается потому, что документ "Акт взаимозачета" в 1С обычно используется для проведения взаимозачета между 3-мя организациями.
    Вы же получается ТОО "ААА" два раза выбирали - в дебет и в кредит.
    ничего страшного в этом нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 24, 2010 13:57:34 Сказали Спасибо❤   

    Лайм говорит:
    ТОО "ААА" подписывает с обеих строн
    думаю,что это как раз и некритично,пусть с обеих сторон подпишут,ведь они же дали согласие на взаимозачет по 2-м разным договорам..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Июн 24, 2010 14:14:05 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    о на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    Да, ТОО ААА, как контрагент по двум договорам: поставки и продажи, должно дать свое официальное согласие на уменьшение/увеличение суммы задолженности по этим договорам. А Ваше ТОО, уже как составитель документа, снизу фиксирует сей факт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    КатеринкаН
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июн 24, 2010 15:43:55 Сообщить модератору   

    Ursus говорит:
    Тогда я вам не завидую. Тогда пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ, по одному договору в счет погашения вашей задолженности перед этим же ТОО по другому договору. С составлением акта сверки, который подписывается обеими сторонами.

    Не, ну я конечно думал что такое может быть, но вот что бы так.

    Очень даже обычная ситуация, у нас тоже по нескольким контрагентам есть расчеты и по дебиторке (1210) и по кредиторке (3310), письма пишем.. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz