Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно ввести начальные остатки сырья, готовой продукции и кассы?
    Как отразить списание ТМЗ в бух.учете...
    Амортизация основных средств и немате...
    Как завести в 1С 8v начальные остатки забалансовой задолженности по счету 007?
    НДС в бух. и налоговом учете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как ввести начальные остатки по ОС списанным в бух.учете, но учитываемым в налоговом учете?     
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июн 04, 2010 12:09:37 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=345869#345869
    Подскажите пожалуйста.
    Ввожу начальные остатки по ОС. Некоторые ОС на дату ввода уже проданы, (списаны) и в бух.учете не числятся. Но в налоговом учете остался стоимостной баланс. Как его внести в 1С, чтобы учитывался только в НУ?
    Делаю ввод начальных остатков: первоначальную стоимость ставлю 0, сумму амортизации 0, вкладку бух.учет не заполняю, вкладку налоговый учет заполняю. Документ не проводит, пишет "Не заполнено значение реквизита "Первоначальная стоимость (БУ)". Что нужно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetlanka2701
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 04, 2010 13:08:23   

    loris
    Поставьте первоначальную стоимость (БУ) и сумму накопленной амортизации (БУ), эти суммы будут равны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июн 04, 2010 13:13:44 Сообщить модератору   

    svetlanka2701
    Но потом ведь у меня в бух.учете балансовая стоимость и износ увеличится? А этих ОС на балансе уже нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetlanka2701
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июн 04, 2010 13:20:24   

    Извиняюсь, я выпустила из виду, что ОС списаны по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 04, 2010 14:34:44 Сказали Спасибо❤   

    loris
    в 1С8 задано так, что в налоговом учете учитываются только те ФА, которые признаны в бух.учете, потому и программа не дает провести документ.
    может вы попробуете через операцию, заполнив там только налоговый учет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июн 04, 2010 14:36:35 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    может вы попробуете через операцию, заполнив там только налоговый учет?

    Как это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июн 04, 2010 14:38:06 Сказали Спасибо❤   

    т.е. используйте не "ввод начальных остатков", а операцию ручн.ввода, суммы в б/у укажите 0, счета налог.учета заполните с суммами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Июн 04, 2010 14:38:21 Сообщить модератору   

    Операции бухгатерский и налоговый учет. заполняете только закладку Налоговый учет и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Июн 04, 2010 14:50:50 Сообщить модератору   

    Что-то не соображу, ставлю: Дт Н311 ВА включенные в стоимостной баланс а в Кт какой счет выбрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июн 04, 2010 15:08:15   

    налоговые счета без корреспонденции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Июн 04, 2010 15:09:57 Сообщить модератору   

    Т.е. в Кт ничего не ставлю? Я только учусь, поэтому глупые вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июн 04, 2010 15:12:01 Сообщить модератору   

    не ставите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июн 04, 2010 15:14:52 Сообщить модератору   

    Спасибо всем за помощь. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SV III
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июн 09, 2010 09:39:33 Сообщить модератору   

    loris Некоторые ОС на дату ввода уже проданы в бух.учете не числятся. Но в налоговом учете остался стоимостной баланс.
    Если ОС проданы, то в налоговом учете стоимостного баланса по ним тоже не может быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июн 09, 2010 10:12:37 Сообщить модератору   

    SV III говорит:
    Если ОС проданы, то в налоговом учете стоимостного баланса по ним тоже не может быть

    Почему? Ведь при реализации ФА стоимостной баланс подгруппы уменьшается на стоимость реализации, а если реализация по остаточной стоимости по бух.учету, то она ниже стоимостного баланса по НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz