Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Бухгалтерские проводки при оплате товара пластиковой картой
|
|
#51 Ср Май 26, 2010 11:18:46
|
|
|
Марта причем здесь терминал сот. связи и доходы от реализации и пос-терминал по карт счетам? Тут вообще разные проводки? У нас клиенты пришли оплатили счет(картой), мы им выбиваем чек фискальный на все сумму, делаем следующие проводки 1010-1210 (если часть оплатили наличкой), а остальную часть заводим выписку, ставим 1060-1210(поступили деньги от клиентов карт.счет), затем заводим выписку из банка 1030-1060(поступили деньги на рас. счет от транзитного счета), а в аналитике терминал и 1030 выбытие, потом получаем 1 раз в месяц выписку по транзитному счету и подсчитываем % банка(их комиссия) и списываем на услуги банка. Просто хочу сверится, кто-нибудь ведет пос-терминал? Так ведете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Чт Сен 30, 2010 21:59:04
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, а как вы оформляете оплаты по пост-терминалу?
Нужно завести отдельную папку и туда подшивать чеки от пост-терминала?
А в каком журнале делать проводку 1020-1210 ?
В банк поступает сумма уже за минусом процентов. Нам на эту разницу никакую дополнительную выписку не давали.
Нужно ее запросить? Просто не ясно как иначе проводить проценты банка или их нужно высчитывать арифметически?
Извините что много вопросов, только впервые столкнулась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Вс Окт 03, 2010 13:41:59
|
|
|
Понимаю, что все заняты, поэтому напишу как я решила делать, а вы только скажите правильно ли это будет или нет.
1. Проводка Дт. 1021 - Кт. 1210 - в тот день когда проведена оплата карточкой делаю бух.справку, ее распечатываю, к ней прикрепляю чек от терминала. И все это в отдельную папку.
2. Дт. 1030 Кт 1021 - по выписке банка, это на несколько дней позже первой проводки.
3. Дт. 7211 Кт 1021 - услуги банка, в тот же день, когда приходит выписка, провожу бухгалтерской справкой. Только вот основание не знаю какое использовать. Я просто беру разницу между первой и второй проводкой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Вс Янв 16, 2011 09:35:29
|
|
|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста решить следующую задачу.
При покупке товара в интернет-магазине оплата покупателем производится кредитной картой. Схема работы следующая - например покупатель оплачивает за товар 100 у.е., банк зачисляет на счет фирмы сумму за вычетом комиссионных, например 98 у.е., накладная покупателю выписывается на полную сумму - 100 у.е. Как правильно закрыть комиссию банка? Возникает задолженность в размере 2 у.е. от покупателя (разницу между стоимостью выписанной покупателю накладной и поступлением о него денег)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|