Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки при переплате ОПВ и СО
    Проводки по начислению НДС из стран ТС в 1С 7.7
    Проводки по начислению и уплате кпн
    Подскажите проводки по начислению КПН в 1-С
    Проводки по начислению пени в 1С
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по начислению КПН при переплате     
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 21, 2010 12:50:32 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!! ТОО на ОУ, пришла в компанию а тут сложилась следуйщая ситуация- на01.01.2010 переплата составляет 2700000 тенге по акту сверки с налоговой, по данным БУ переплата составляет 1300000, можно ли исправить проводкой 5220-3110 ? По сданным 101.01 нужно делать начисления 7110-3110, если фактической оплаты не будет, она будет отминусовываться с переплаты ? Помогите пожалуйста до этого я всегда все ровно закрыва начисление=оплата, и с такой ситуацией столкнулась впервые Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 21, 2010 13:37:41   

    По акту сверки с налоговой Вы же можете проверить, какая оплата села на лицевой и не проведена в бухучете. Либо был платеж с расчетного счета, либо по авансовому отчету, возможно на момент оплаты неправильно корреспонденция счетов пошла в бухучете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 21, 2010 13:46:25   

    Людочка
    Людочка говорит:
    на01.01.2010 переплата составляет 2700000 тенге по акту сверки с налоговой, по данным БУ переплата составляет 1300000,

    1.Прежде чем вносить корректировки в бухучете по КПН,предлагаю Вам обратить внимание на Лицевой счет по КПН в НУ,возможно не разнесены данные ф.100.00 за 2009 г.
    Людочка говорит:
    нужно делать начисления 7110-3110, если фактической оплаты не будет, она будет отминусовываться с переплаты

    1.Предлагаю данные ф.101.01 и 101.02 на 2010 г. в бух.учете не отражать,а по фак. исчисленному КПН за 2010 г.(ф.100.00), 31 декабря 2010 г.произвести Дт 7110-Кт 3110.
    2.Считаю ,что если у Вашего ТОО имеется переплата по КПН,то нет необходимости производить авансовые платежи по данным ф.101.01,101.02 на 2010 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Май 22, 2010 13:57:42 Сообщить модератору   

    Ляззан говорит: По акту сверки с налоговой Вы же можете проверить, какая оплата села на лицевой и не проведена в бухучете. Либо был платеж с расчетного счета, либо по авансовому отчету, возможно на момент оплаты неправильно корреспонденция счетов пошла в бухучете.

    Я подняла всю отчетность за предыдущие года, ошибка идет с 2007-2008 года, в 2007 году бухгалтер 31.12.07 начисляет полностью КПН (включая 100.00) , в 2008 году новый бухгалтер видимо по запарке 31.03.2008 делает еще одно начисление по 100.00. Переплата на начало года есть небольшая. Потом делает начисления по 101.01. и 101.02 7110-3110. Получается, что она начислеет 6 500 000 (7110-3110), фактически оплачивает 2500000 Confused при закрытии года получается 5510 не коректный? Наши фактические расходы 2500000, а по фин. отчетности 6500000, т.е надо чтоб начисление сходилось с фактической оплатой?

    Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

    esiphi говорит:
    1.Предлагаю данные ф.101.01 и 101.02 на 2010 г. в бух.учете не отражать,а по фак. исчисленному КПН за 2010 г.(ф.100.00), 31 декабря 2010 г.произвести Дт 7110-Кт 3110.
    согласна, а подскажите как исправить ситуацию по 2008 году? иначе Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Май 22, 2010 14:17:21 Сообщить модератору   

    Людочка
    думаю, Вам нужно все исправить теми прошлыми датами, и сдать дополнительные Декларации по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Май 22, 2010 14:58:07 Сообщить модератору   

    Nemo говорит: думаю, Вам нужно все исправить теми прошлыми датами, и сдать дополнительные Декларации по КПН
    А как правильно исправить? Начисление выровнять с оплатой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Май 22, 2010 15:46:59 Сообщить модератору   

    Людочка говорит:
    Начисление выровнять с оплатой?

    нет, нужно начисление по декларации поставить, а суммы оплаты они естественно уже неизменны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Май 22, 2010 20:32:39 Сообщить модератору   

    т. е убрать все начисленное, по 100.00 за 2008 год 31.12.2008 сделать начисление7710-3110 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Май 24, 2010 10:25:21 Сообщить модератору   

    Людочка говорит:
    т. е убрать все начисленное,

    если они неверно начислены, то убрать.
    я обычно делаю так, по итогам Расчетов до и после сдачи декларации по КПН ставлю к начислению суммы КПН за год, потом по итогам года корректирую на основании Годовой декларации.
    Людочка говорит:
    сделать начисление7710-3110 ?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Май 24, 2010 11:05:59 Сообщить модератору   

    Nemo, я убрала начисление по 100.00 в 2008 году (т.к оно было сделано 31.12.07), но другие начисления по 101.01 и 101.02 сделаны ,соответственно сданной отчетности, но проплачены не были (была переплата и они отминусовывались), и фактически было оплачено 2 000 000, сумма по начислениям 101.01 и 101.02 составляет 4500000 , как быть в этой ситуации? Может я путаю что-то? При закрытии года получается некорректный 5510, учредители требуют дивиденты Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Май 24, 2010 11:28:39 Сообщить модератору   

    Людочка говорит:
    я убрала начисление по 100.00 в 2008 году (т.к оно было сделано 31.12.07)

    правильно
    Людочка говорит:
    При закрытии года получается некорректный 5510,

    если все начисления проставите верно, то прибыль должна формироваться правильно. Сверьте начисления и уплату с Лицевым счетом по КПН. Если все верно. можете выплачивать дивиденды

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Май 24, 2010 11:48:43   

    Людочка говорит:
    другие начисления по 101.01 и 101.02 сделаны ,соответственно сданной отчетности, но проплачены не были (была переплата и они отминусовывались), и фактически было оплачено 2 000 000, сумма по начислениям 101.01 и 101.02 составляет 4500000 , как быть в этой ситуации?

    Значит сумма 4500000 по расчетам учтена на лицевом счете.
    Людочка говорит:
    Получается, что она начислеет 6 500 000 (7110-3110), фактически оплачивает 2500000 Confused при закрытии года получается 5510 не коректный?

    Поэтому Ваш вывод некорректный.
    Самое главное - посмотрите за этот период по ф.100, сколько КПН исчислено с налогооблагаемого дохода эта сумма и должна быть начислена в этом году и соответственно найдете правильную сумму чистого дохода для начисления дивидендов.
    31.12 делаете последнее начисление КПН по результатам 100ф:
    Сумма КПН исчисленного по ф.100 - сумма КПН начисленного по аванс.расчетам = сумма к доначислению КПН.
    Если сумма получилась с минусом, то например я так и ставлю с минусом в проводке. Либо можно откорректировать ранее сделанное начисление по расчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Май 24, 2010 17:03:52 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    31.12 делаете последнее начисление КПН по результатам 100ф:
    Сумма КПН исчисленного по ф.100 - сумма КПН начисленного по аванс.расчетам = сумма к доначислению КПН.
    Если сумма получилась с минусом, то например я так и ставлю с минусом в проводке. Либо можно откорректировать ранее сделанное начисление по расчетам.

    Спасибо, я так и сделала, начисление по базе соответствует 100.00 за 2008 год Yahoo! , но в 2010 году в январе сдана доп.100.00 за 2008 году с начислением, я должна это начисление сделать январем 2010 года ? и сдать доп за 2008 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 24, 2010 17:18:06   

    Людочка говорит:
    но в 2010 году в январе сдана доп.100.00 за 2008 году с начислением, я должна это начисление сделать январем 2010 года ?

    Да, и не забыть указать сей факт в пояснительной записке к фин.отчетности.
    Людочка говорит:
    и сдать доп за 2008 год?

    В смысле, сдали доп.отчет по ф.100 и отражаете в учете, а теперь еще что надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Май 24, 2010 17:59:43 Сообщить модератору   

    В смысле в связи с изменением цифр в 2008 году (я же поменяла начисление) у меня 5510 увеличился, а в 2008 году отчет о доходах и расходах в 100.00 форме, ее здать с новыми цифрами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Май 24, 2010 18:04:43 Сказали Спасибо❤   

    А, поняла, про фин.отчетность. Так фин.отчетность есть в ф.100 за 2008г - баланс, отчет о доходах и расходах, там и нужно внести корректировки. Получается еще один дополнительный отчет по ф.100 отправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людочка
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Май 24, 2010 18:20:36 Сообщить модератору   

    party Елена Т Вам огромное СПАСИБО!!! (спасибку нажала)!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz