Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке Ф.300 отразить обороты...
    в какой строке 300aнадо указывать сум...
    В какой строке формы 100 указывать отчисления на мед. страхования?
    В какой графе ф.300 заполняется НДС п...
    В какой строке формы 100 за 2011г. указывать бухгалтерские услуги от компании?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке формы 300 указывать обороты по приобретенным товарам на основании сч-фактур Без НДС?     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Май 04, 2010 15:52:52   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335900#335900

    Здравствуйте уважаемые форумчаны, в какой строке нужно писать обороты по приобретенным товарам на основании счет-фактур БЕЗ НДС в 300.00.014 I или 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 04, 2010 15:56:36 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    300.00.016?

    в этой строке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 04, 2010 16:06:34 Сообщить модератору   

    Салтанат
    можете скачать рекомендации по заполнению форм тут http://kodeks.kz/index.php#fno

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 04, 2010 18:11:47   

    Добрый вечер. Получается в строку 300.00.16 так же вставляется оборот, по которому организация не берет НДС в зачет. Просто у меня есть такие услуги не в целях предпринимательской деятельности. Соответственно я по ним в зачет НДС не беру, на вычеты по КПН не ставлю. Их то же надо вставлять в данную строку?

    С Уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 04, 2010 18:32:40 Сказали Спасибо❤   

    Диночка Да,
    Диночка говорит:
    Их то же надо вставлять в данную строку


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 04, 2010 18:36:45   

    Оборот по строке 300.00.014 I А должен равняться сумме * 12% по строке 300.00.014 I В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 05, 2010 11:20:27   

    mamarkovaolga говорит:
    300.00.016?

    в этой строке

    Разве эти обороты не считаются товары, услуги приобретенные по счет-фактуре и должны попадать в строку 300.00.014? И приложение 300.08 с какой строкой должен совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 05, 2010 11:37:08 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Разве эти обороты не считаются товары, услуги приобретенные по счет-фактуре и должны попадать в строку 300.00.014? И приложение 300.08 с какой строкой должен совпадать?


    они не должны совпадать, потому как в 300.08 вы указываете все счф, с ндс и без, , а в самой 300 потом разделяете на те что с ндс(300.00.014) и те что без ндс или зачет не разрешен(300.00.016)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Май 05, 2010 11:40:39   

    mamarkovaolga говорит:
    на те что с ндс(300.00.014)

    Просто в этой строке не написано с НДС, а просто по счетам фактурам, поэтому и появились сомнения, что наверное туда все счета-фактуры указываем с НДС и без НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    и я подумала, что эта строка 300.00.014 I и должна совпадать с приложением 300.08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Май 05, 2010 11:44:03 Сообщить модератору   

    я тоже сначала так подумала
    Салтанат говорит:
    и я подумала, что эта строка 300.00.014 I и должна совпадать с приложением 300.08

    но потом умные люди на Балансе поправили))) и в правилах заполнения 300(скачать можно здесь же) чудесно се расписано))) оч удобно, засомневался - подсмотрел - и все в ажуре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Май 05, 2010 11:48:07   

    Понятно, спасибо mamarkovaolga.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Май 05, 2010 12:28:25 Сообщить модератору   

    В Астане если звонишь в call-центр НК они дают всем разъяснения, что в форме 300.08 не нужно отражать счета-фактуры без НДС.
    Но ведь вроде должны все счета отражаться в 300.08!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Май 05, 2010 12:30:43 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    В Астане если звонишь в call-центр НК они дают всем разъяснения, что в форме 300.08 не нужно отражать счета-фактуры без НДС.


    Неправомерно, Кодекс один на всех, и там четко в правилах написано - Есть счф, отражаешь в 300.08 ( а С НДС она или БЕз НДС или зачет не разрешен не имеет значения)

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Я имею ввиду правила заполнеиия 300 и 300.08

    Вы должны отразить все полученные Вами счф,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Май 05, 2010 12:35:57 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух, да все сч.ф. следует отражать, только не отражаются с/г правил
    Цитата:
    Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Май 05, 2010 17:24:37 Сообщить модератору   

    Номер call-центра в Астане 58 -09 -09 бухгалтер еще раз уточняла по поводу отражения счетов-фактур без НДС, они сказали, что созванивались с Минфином и это разъяснения оттуда, и сказали, что в курсе отсутствия уточнения в правилах по данному вопросу.
    Я лично согласен с отражением всех счетов в 300.08, но не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились, может есть где такое, на уровне Минфина или НК МФ РК. Администрация Баланса может что-то подобное выложить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Май 05, 2010 17:33:54   

    ЕщеОдинБух говорит:
    не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились

    Действительо. Уже не первый год идет этот спор быть или не быть. Дали бы официальное разъяснение и всем было бы хорошо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buxgalter
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Май 06, 2010 18:04:03   

    Темы объединены, читайте ветку с начала = Kenga

    Подскажите пожалуеста. В 1 кв. 2010 г. Было полученно от арендодателя (ИП не плательщик НДС) счет фактуры за аренду имущества без НДС. Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08, формы 300.00, или достаточно отразить в строке 300.00.016 "Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен". Спасибо за внимание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Май 07, 2010 13:55:21 Сообщить модератору   

    ЕщеОдинБух говорит:
    Номер call-центра в Астане 58 -09 -09 бухгалтер еще раз уточняла по поводу отражения счетов-фактур без НДС, они сказали, что созванивались с Минфином и это разъяснения оттуда, и сказали, что в курсе отсутствия уточнения в правилах по данному вопросу.
    Я лично согласен с отражением всех счетов в 300.08, но не помешало бы официальное письмо, чтобы бухгалтера успокоились, может есть где такое, на уровне Минфина или НК МФ РК. Администрация Баланса может что-то подобное выложить?


    В налоговом комитете тоже говорят, что в приложения не заносятся счета-фактуры Без НДС и типа если вы сдадите без них нарушений не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Май 12, 2010 13:57:50   

    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Май 12, 2010 14:06:21 Сообщить модератору   

    Buxgalter говорит:
    Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08,

    ответ
    Compas говорит:
    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Май 12, 2010 14:08:16 Сообщить модератору   

    Buxgalter говорит:
    Нужно ли эти счет фактуры вносить в приложение 300.08,

    Compas говорит:
    Было всегда и осталось в ф.300.08 необходимо указывать все счета-фактуры с НДС и без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo09
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Май 12, 2010 20:30:35 Сообщить модератору   

    А те счет фактуры которые без НДС суммы отражаются в строке 300.00.08, но почему 300.00.08 это же начисленный НДС, а который в зачет идет? Что то не поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Май 13, 2010 00:13:25   

    margo09 вопрос свой уточните.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Май 13, 2010 01:47:43 Сообщить модератору   

    margo09, еще раз сформулируйте, пожалуйста, что именно вам непонятно.
    Желательно с запятыми. А то мы вас тоже не поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ры)/(аЯ
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Май 13, 2010 17:12:00   

    простите за вопрос. просто хочу подытожить. значит услуги от банка без ндс по с/ф ставить в 300.00.016 строку? просто столько мнений. я сомневаюсь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Май 13, 2010 17:29:28 Сообщить модератору   

    Ры)/(аЯ говорит:
    простите за вопрос. просто хочу подытожить. значит услуги от банка без ндс по с/ф ставить в 300.00.016 строку? просто столько мнений. я сомневаюсь

    верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Май 13, 2010 18:34:12 Сообщить модератору   

    Ры)/(аЯ, по услугам банка вот целая тема http://balans.kz/viewtopic.php?p=338959#338959

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ры)/(аЯ
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Май 14, 2010 09:32:24   

    Elis я поняла что все с/ф в 300.08 заносятся. меня терзало сомнение про строчки 14 и 16.
    mamarkovaolga, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz