Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    За указанный период в системе отсутст...
    Можно сдать дополнительную если уже сдана ликвидационная?
    Вид декларации по форме 300.00,если ранее была сдана ликвидационная?
    Как сдать 300 форму за прошлый период если сдана ликвидационная 300 форма?
    Ф.300.00- сдавать как первоначальная ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вид отчётности 1 кв2010: первоначальная или очередная по ф.300, если за 4 кв. сдана ликвидационная?     
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 11, 2010 09:44:22 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=338350#338350

    Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста:
    Так как мы были сняты с НДС с 01.01.2010, за 4 квартал 2009 мы сдали ф.300 с видом отчётности: ликвидационная.
    С 01.03.2010 поставлены вновь на НДС. Серия и номер НДС - новые. За 1 квартал 2010 какую ячейку правильнее отметить: очередную или первоначальную?
    С одной стороны вроде нужно ставить "очередную", но вот из-за того, что серия и номер новые, может нужно сдавать "первоначальную"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 11, 2010 09:51:25 Сообщить модератору   

    amur-skaya
    Думаю, нужно сдавать очередную, ведь на лицевом у Вас уже есть первоначальная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 11, 2010 09:59:18 Сообщить модератору   

    Думаю, все таки первоначальная

    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

    ведь ликвидационная же есть на лицевом счету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SV III
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Май 11, 2010 10:05:36 Сообщить модератору   

    Ликвидационная означает закрытие расчетов по данному налогу, значит первоначальная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Май 11, 2010 21:07:45 Сообщить модератору   

    Мнения, я смотрю, разделились. Попробую узнать в нашем НК. Но если кто-нибудь уже узнавал - подскажите, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 11, 2010 21:18:52 Сообщить модератору   

    amur-skaya говорит:
    Так как мы были сняты с НДС с 01.01.2010, за 4 квартал 2009 мы сдали ф.300 с видом отчётности: ликвидационная.
    С 01.03.2010 поставлены вновь на НДС. Серия и номер НДС - новые. За 1 квартал 2010 какую ячейку правильнее отметить: очередную или первоначальную?

    считаю, что в вашем случае, нужно сдавать ФНО 300.00 с видом "первоначальная"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Май 11, 2010 21:23:17 Сообщить модератору   

    Хорошо, большое всем спасибо! Спасибки прилагаются!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nora
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Май 17, 2010 15:07:11   

    Алёнка
    Здравствуйте, Алена! Как вы решили этот вопрос? У меня такая же проблема... Нас сняли с НДС в прошлом году, отправляла ликвидационную. Теперь отправляю первоначальную, а ошибку выдает такую же как у вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 18, 2010 08:44:57   

    Мы тоже были сняты с учета в декабре 2009 . Сдали ликвидационную (на уведомлении о сдаче отчетности черным по белому стоит "ликвидационная")
    Недавно взяла в НУ абсолютный лиц счет, там эта же ликвид. числится как очередная.
    с 02.2010 стали снова плател. НДС. 1 кв. 2010 пробовала отправить как первоначальную. Не получилось.
    Отправила как очередную. Теперь переживаю.
    Надо ли что-то исправлять? Время еще есть, писала на отсрочку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 03, 2011 13:40:25   

    Здравствуйте ув. подскажите плиз какой все-таки вид отчетности ставить Мы также с 01.01.2010 снялись с НДС А с 01.10.2010 снова встали Кто уже сдавал поделителсь опытом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 03, 2011 16:37:04 Сказали Спасибо❤   

    Planeta, после ликвидационной сдавали первоначальную, так как новые серия и номер по НДС. Но когда попытались сдать электронно - она не села, написав ошибку о том, что по данному ТОО уже есть первоначальная.
    Пошли к инспекторам сдавать вручную. Сначала не хотели брать, объясняя это тем, что они тоже не смогут её положить как первоначальную, потом пришла начальник отдела и обязала инспектора принять у нас отчёт на бумажном носителе, зарегистрировав его в каком-то своём журнале, так как таких как мы оказалось не мало. Далее уже сдавали очередные в электронном виде, которые без проблем легли на сервер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 03, 2011 16:39:35 Сказали Спасибо❤   

    Первоначальную. Потом - действительно - был поход в Налоговую. Чё-то они там совещались-совещались. И "посадила"
    Кстати - у меня было уведомление о том, что принято. Она не садилась - вот как было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz