Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2022г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 26 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, Взносы и Отчисления на ОСМС (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2020 год, 2021 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2021 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 2%
  • Ставки в 2022 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%
  • с 1 января 2021: МРП 2 917, МЗП 42 500, стандартный НВ для ИПН 42 500
  • с 1 января 2022: МРП 3 063, МЗП 60 000, стандартный НВ для ИПН 42 882
  • с 1 апреля 2022: МРП для исчисления пособий и иных соц. выплат - 3 180
  • Пределы для СНР в 2022 г.: патент 10 806 264, упрощенка 73 628 394, упрощенка с ТИС 214 557 024, фиксированный вычет 441 635 592. Предел для ЕСП 3 599 025
  • Пределы для НДС в 2022 г.: для всех 61 260 000, для упрощенки с ТИС 380 375 592
  • Базовые ставки НБ РК: с 25.01.22. 10,25; с 24.02.22. 13,50; с 26.04.22. 14,00; с 26.07.22. 14,50; с 27.10.22 16,00. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитическая статья "Учёт и налогообложение заработной платы в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    зарегестрировали ТОО 15 декабря 2009 ...
    Форму 100 за 2009 год представлять по...
    Если ли разница между приложением 100...
    В 3 кв 2008 года ТОО перешло с ОУР на...
    Ищем текст изменений в Налоговый Кодекс РК от 24 декабря 2009 года
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Почему в отч об изм в собств. кап-ле с-до на 31 декабря отч года (2009) показывает с-до 2008 года?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 12, 2010 16:38:22 Сообщить модератору   

    Почему в отч об изм в собств. кап-ле с-до на 31 декабря отч года (2009) показывает с-до 2008 года в программе 1С 7.7, когда формирую автоматически?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 12, 2010 18:51:44 Сообщить модератору   

    CC
    В какой строке у Вас показывает сальдо 2008 г. вместо сальдо 2009 г.?
    Лучше скриншот )
    Чтобы было видно за какой период Вы формируете отчет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3345 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 12, 2010 18:54:13   

    CC
    Там два отдела : 1-й -данные за 2009г, 2-й - данные за 2008г для сравнения, может Вы самый конец смотрите и видите данные 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 24, 2010 09:47:48 Сообщить модератору   

    В отчете об изменениях в капитале сумма уставного капитала в 1 с сформировалась с минусом. Может по тому, что в 2009г. была сформирована проводка Дт5110 КТ5030, а приход в кассу этих ден. средств планируется только в 2010г. Это правильно , что в отчете с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 24, 2010 10:03:48 Сообщить модератору   

    yliana говорит:
    Это правильно , что в отчете с минусом?

    Неправильно.
    yliana говорит:
    Может по тому, что в 2009г. была сформирована проводка Дт5110 КТ5030, а приход в кассу этих ден. средств планируется только в 2010г.

    Тогда уставный капитал равен возможному минимуму - нулю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3345 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 24, 2010 10:07:14   

    Cleaner говорит:
    Тогда уставный капитал равен возможному минимуму - нулю.

    Согласна, т.к. неоплачен, а счет 5110 идет контрсчетом ко счету 5030 и в итоге УК=5030-5110=0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Мар 24, 2010 12:32:10 Сообщить модератору   

    выбила приходник на сумму уставного капитала , но в отчете сумма уставного капитала с минусом . В страке "уставной капитал" прибыль/убыток за период, в строке сальдо на 31 декабря отчетного года ? так правильно ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3345 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 24, 2010 12:34:28   

    yliana говорит:
    выбила приходник на сумму уставного капитала

    Какой датой и какие проводки?
    Если в 2009г и проводки
    Дт1010 Кт5110
    то должен появиться УК в отчете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Мар 24, 2010 12:38:04 Сообщить модератору   

    да все в 2009г. сначала Дт 5110 кт 5030, потом в этом же году Дт 1010 кт 5110 , а сумма в отчете об изменениях в капитале минусом

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Все спасибо , разобралась в приходники нужно было субконто поставить взнос в уст. капитал ..теперь с плюсом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3345 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 24, 2010 12:55:36 Сказали Спасибо❤   

    yliana говорит:
    сначала Дт 5110 кт 5030

    Да, на дату регистрации Устава.
    yliana говорит:
    Дт 1010 кт 5110

    На дату ПКО (приходника).
    yliana говорит:
    теперь с плюсом

    Отлично Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2022 Hosting hoster.kz