| приобретение товаров, не идущих на вычеты, какая строка в ф.100? | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пн Мар 22, 2010 21:00:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 100.00.030IX ..в строке 100.00.030 IX указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса, за исключением стоимости, отражаемой по строке 100.00.030 VII;
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пн Мар 22, 2010 21:23:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| LALA, значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно? А НДС по ним? Если включу туда же, тогда сумма по строке 030.IVА не пойдет с обороткой. Запуталась на ночь глядя.. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пн Мар 22, 2010 21:27:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | LALA говорит: |  
	  | значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно? |  Да. сумма будет и там и там. Все суммы без НДС.
 
 
 
	  | ElenaL говорит: |  
	  | не пойдет с обороткой |  
 С какой обороткой и почему?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пн Мар 22, 2010 21:32:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если без НДС, то с ОСВ пойдет (по счету 1310). А куда тогда отнести НДС по этим товарам, не относимым на вычеты? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| SV III Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Мар 22, 2010 21:51:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| ElenaL попробуйте, когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС. и в по счету 1310 будет стоять сумма с НДС. Нверно непонятно объяснила? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Мар 22, 2010 21:51:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Согласна. Но при оприходовании таких товаров согласно счет-фактуре я НДС выделяю, и одновременно ручной операцией выделенный НДС отношу на счет 7212 (расходы, не идущие на вычеты). Разве не так? 
 Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
 
 LALA, я раньше так и делала, но потом пришли аудиторы и проконсультировали по-другому. Сказали: счет-фактуру выставляют с НДС, поэтому и надо так оприходовать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пн Мар 22, 2010 21:59:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если вы списываете расходы на счет 7212, то у вас просто разница между БУ и НУ.Эта сумма по счету 7212 вообще не должна быть в декларации. только в сверке по строке БУ. 
 Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
 
 Зачем вам мучаться и делать ручные проводки. Тем более, что уже заранее знаете, что товар не относиться к предприн. деятельности. приходуйте его вместе  с НДС. Или приходуете без НДС, потом списываете их на счет 7212 по акту. туда же НДС., потом сдаете корректировку на сумму НДС .
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Мар 22, 2010 22:05:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| Да, наверное все пересмотрю, оприходую с НДС. (как раньше делала). Так как же все-таки правильно: включать эти расходы по товарам в строку 030IVA и 030.IX или нет??? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пн Апр 12, 2010 13:57:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! У меня такой вопрос: Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в  строку 100.00.030  IV A. Должна ли я отнести ту часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030  IX или нет? Как должно быть правильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Апр 12, 2010 14:16:01  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Lapulya 
 
 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | купила товар для продажи |  
 
 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |  
 
 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в строку 100.00.030 IV A. |  
 
. 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030 IX |  
. 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | правильно |  Вы четко описали ситуацию и правильно отразили движение товара в ф.100.00.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Апр 12, 2010 18:09:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030  IX я отношу сумму 100 000 или 112 000? 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Ср Апр 14, 2010 18:10:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | 
При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030  IX я отношу сумму 100 000 или 112 000? 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. |  |  Откликнитесь пожалуйста кто-нибудь, очень надо..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Апр 14, 2010 18:15:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| если у вас при покупке, НДС выделялся и никак не возникал на счёте учёта ТМЗ, то и убираете из вычетов без НДС, строки 30 - дают вычет от себестоимости ТМЗ, так вот как у вас на учёт ствилось (с НДС или без), так и надо заполнять 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Ср Апр 14, 2010 18:16:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| Lapulya если вы делаете так: 
, то 112000. 
	  | LALA говорит: |  
	  | когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС |  
 
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Ср Апр 14, 2010 18:22:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Марта Я делаю, как сказала Мара т.е. ндс изначально берется в зачет, затем часть товара списывается в связи с порчей или по др. причине, я соответственно делаю корректировку в 300 форме, а вот с 100 формой что-то запуталась..Куда тогда денется сумма НДС, (в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Ср Апр 14, 2010 18:52:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lapulya говорит: |  
	  | (в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?.. |  видимо в разнице между налоговым и бух....
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Чт Апр 15, 2010 10:44:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| NetA С НДС всё понятно, корректировку сделала в Приложении 6 ф.300.00, а вот насчет 100 формы задумалась, Мара и Марта подсказали что надо относить сумму 100 000.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |