Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Финотчетность 2009 года для тендера э...
    Как показать доходы по ф.220 если в ОУР перешли в конце года
    Перевод из ОС в ТМЦ можно делать в середине года?
    Заполнение Ф100.00 и финансовой отчетности, если перешли на ОУР с середины года.
    Расчет КПН в 100.00 фно при смене режима в середине года на упрощенку
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В середине года перешли с ОУР на УР, как представлять финотчетность в НУ?     
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 02, 2010 11:01:14   

    В 2009 г. перешли с общеустановленного на упрощенку, за какой период нужно подготовить финансовую отчетность для сдачи в налоговую - за конкретный период работы в общеустановленном режиме или полностью за весь 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 02, 2010 11:03:08 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=25120&highlight= вот здесь обсуждали обратную ситуацию, может поможет вам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 02, 2010 11:11:55 Сказали Спасибо❤   

    Татьяна0707 говорит:
    за какой период нужно подготовить финансовую отчетность для сдачи в налоговую

    За период, когда вы были на общеустановленном режиме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 02, 2010 11:27:43   

    Котеночек
    Спасибо, я, конечно, так и думала, но все же хотелось еще мнения услышать))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 02, 2010 11:32:33   

    Фин.отчетность никак не привязана к периоду состояния на учете по какому-либо налоговому режиму.
    Налоговый учет и бухг.учет немного разные вещи. Это налоговый учет основывается на данных бухг.учета, а не наоборот.
    Почитайте сами
    ст.149 НК говорит:
    2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

    По ссылке в сообщ№2 почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 02, 2010 11:36:02   

    Елена Т говорит:
    Фин.отчетность никак не привязана к периоду состояния на учете по какому-либо налоговому режиму.

    НК у нас в городе проводили семинары по этому вопросу и однозначно был ответ, что фин отчетность должна соответствовать периоду сдачи ф 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 02, 2010 11:42:39   

    Елена Т
    Я читала, но ничего по моему вопросу не нашла - какие налоговые формы сдавать - я понимаю, мне не понятно, за какой период сдавать ФО в НУ, понятно, что финансовая отчетность за 2009 год полностью будет мною подготовлена. Но нужна ли она налоговой? ведь в отчете о доходах и расходах будут зафиксированны совсем другие суммы, чем в 100 форме.

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Будут мне потом уведомления слать, мол, сдайте допку, а то у вас не идут обороты в 100 форме с оборотами в ФО))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 02, 2010 17:05:44   

    Татьяна0707
    Для формы 100 за Ваш период сделайте налоговый регистр, если будут вопросы по камерал.проверке предоставите этот регистр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 02, 2010 17:21:45   

    Елена Т
    Я думаю сделать официальное письмо с этим вопросом, пусть дадут ответ, согласно его буду действовать. Эти уведомления по камералке... Их итак немало, большая их часть просто ни о чем, постоянно отвлекаться на эти отписки - ничего кроме раздражения это не приносит(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Мар 02, 2010 17:25:49 Сообщить модератору   

    Татьяна0707 говорит:
    Я думаю сделать официальное письмо с этим вопросом, пусть дадут ответ, согласно его буду действовать.

    не могли бы Вы потом в этой ветке поделить ответом НК. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Мар 02, 2010 17:26:46   

    Nemo
    Да, конечно, поделюсь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Мар 07, 2010 20:45:52   

    Добрый вечер!
    ТОО перешло с ОУР на УПРОЩЕНКУ со 2 кв. 2009 г. Сейчас сдаем по ТОО ф.100 за 1 кв. 2009 г. А как сдавать фин.отчетность? Тоже по данным за 1 кв. 2009 г? И, например, в бух. балансе так и писать "Бух. баланс по состоянию на 31.03.2009"?
    И еще, необходимо ли сдавать фин.отчетность ТОО на УПРОЩЕНКЕ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Мар 15, 2010 14:33:38   

    Geri говорит:
    Добрый вечер!
    ТОО перешло с ОУР на УПРОЩЕНКУ со 2 кв. 2009 г. Сейчас сдаем по ТОО ф.100 за 1 кв. 2009 г. А как сдавать фин.отчетность? Тоже по данным за 1 кв. 2009 г? И, например, в бух. балансе так и писать "Бух. баланс по состоянию на 31.03.2009"?
    И еще, необходимо ли сдавать фин.отчетность ТОО на УПРОЩЕНКЕ?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Мар 15, 2010 15:48:49 Сообщить модератору   

    Geri
    если прочтете ветку сначала. все станет понятно.
    Думаю, что правильней будет предоставить финотчетность за весь год, независимо от того, что вы в течение года переходили с одного режима на другой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Busya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 16, 2010 17:37:24   

    Перешли на упр. тоже со 2го кв 2009.
    Сегодня была в Ауэз. НК с подобными вопросами - сказали ФО сдать с цифрами за 1 кв. А годовую ФО хранить у себя.

    Кстати, эта фирма у меня в Медеуском р-не, в АУэз. просто была по др. делам и спросила попутно.
    ...в растерянности я ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 16, 2010 17:40:27   

    Татьяна0707 говорит:
    Я думаю сделать официальное письмо с этим вопросом, пусть дадут ответ, согласно его буду действовать

    Ответ обещают выдать 19 марта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Busya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 16, 2010 18:06:30   

    подождём ...

    ну почему налоговикам нельзя всё по уму продумать и расписать однозначно, чтоб народ не мучался так Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 18, 2010 21:36:33 Сказали Спасибо❤   

    Выкладываю обещанное письмо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Мар 18, 2010 21:41:14 Сообщить модератору   

    из прочитанного поняла, что финотчетность будет предоставляться за тот период, что и Декларация по КПН.
    Татьяна0707
    спасибо огромное Вам! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Мар 18, 2010 21:45:36   

    Smile
    Если честно меня смущают два последних абзаца - получается, ими они снимают с себя ответственность - мол, консультируем только по поводу того, что касается налогового обязательства, а ведь финансовая отчетность относится к компетенции другого закона...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Мар 18, 2010 21:47:10 Сообщить модератору   

    да, отводят от себя ответственность..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Busya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Мар 19, 2010 13:13:05   

    Татьяна0707, большое спасибо!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вс Мар 21, 2010 17:55:24   

    Всех с праздником!!!
    Помогите мне разобраться с таким вопросом :
    ТОО перешло с ОУР на упрощенку со 2 квартала 2009 года. Сдаю 100 за 1 квартал и у меня выходит большой убыток. Он так и будет висеть на лицевом или пойдет в уменьшение за счет КПН (который возникает по 910 форме). Вопрос может глупый...но я зациклилась и сижу вот уже полдня мучаюсь. Иногда такое бывает, элементарщину не могу понять......уж не обессудьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вс Мар 21, 2010 18:10:51 Сказали Спасибо❤   

    Если у Вас по итогам 1 квартала получился убыток, то КПН начисленны будет 0, на лицевом 101101 отразится начисление 0.
    Если вопрос о имеющейся переплаты по лицевому 101101, то она пойдет в счет погашения начислений согласно 910 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz