Отнесение НДС в зачёт при пропорциональном методе, с учетом курсовой разницы
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пн Мар 01, 2010 13:05:42
|
Сообщить модератору
|
|
Да, всю.
а курсовую в доход.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а что например бы тогда считалось необлагаемым оборотом?
у нас есть например начисление неустойки постащику. Отнесли её на прочий доход. 10 000,00 тенге к примеру. Она будет в 300 фигурировать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Пн Мар 01, 2010 13:07:25
|
|
|
Спрашиваю говорит: |
доходы от курсовой разницы |
Данный доход не является облагаемым, необлагаемым или освобожденным оборотом по НДС и соответственно в ф.300 не учитывается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Пн Мар 01, 2010 13:09:39
|
Сообщить модератору
|
|
Спрашиваю говорит: |
а что например бы тогда считалось необлагаемым оборотом? |
Например экспорт.
Спрашиваю говорит: |
у нас есть например начисление неустойки постащику. Отнесли её на прочий доход. 10 000,00 тенге к примеру. Она будет в 300 фигурировать? |
Вы сч/ф выставляли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Пн Мар 01, 2010 13:18:53
|
|
|
а ст. 248 про освобождённые обороты от реализации.....20 пунктов
Добавлено спустя 52 секунды:
Спрашиваю говорит: |
неустойки постащику |
штрафы, пени, неустойки - не реализация....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пн Мар 01, 2010 13:58:11
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо,
а вот ещё вопрос.
так получилось, что у нас с таможней не идёт акт сверки. По нашим данным мы им должны по их данным у нас переплата. Документы найти не получилось. оплачивали наличными, неизвестно кто, тянется всё ещё с 2005 года. нам пришлось подписать акт сверки по данным таможенного органа. Таким образом сальдо мне нужно признать доходом. А это получается как безвозмездно полученное имущество или как сомнительное требование. Оно будет в 300 форме? его учитывать пр пропроциональном методе?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пн Мар 01, 2010 16:39:58
|
|
|
видимо так, в 300 указывается то, что относится к реализации товаров(работ, услуг), приобретение работ(услуг) от нерезидента, у которого нет постоянного учреждения в РК, ну и ещё кое-что, что описывается в ст. 230-231 Кодекса
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Вт Мар 02, 2010 00:17:23
|
|
|
Tary говорит: |
Спрашиваю говорит:
у нас есть например начисление неустойки постащику. Отнесли её на прочий доход. 10 000,00 тенге к примеру. Она будет в 300 фигурировать?
Вы сч/ф выставляли? |
А начисление пени покупателю по решению суда включается в ф.300 как необлагаемый оборот? выставила на эту сумму счет-фактуру без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#13 Вт Мар 02, 2010 00:46:33
|
|
|
G_B говорит: |
выставила на эту сумму счет-фактуру без НДС. |
почему?и зачем?....это не реализация без НДС, а вообще не реализация...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Вт Мар 02, 2010 11:05:19
|
|
|
Мара говорит: |
почему?и зачем?....это не реализация без НДС, а вообще не реализация... |
а как тогда нужно отражать этот доход?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|